大冶市经济和信息化局本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1:大冶市经济和信息化局本级2025年部门预算公开表
附件2:大冶市经济和信息化局本级2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻落实国家和省、黄石市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议,拟订相关文件,协调解决重大问题。
2、拟订工业转型升级规划、计划,提出优化产业布局和产业政策的建议;组织实施产业结构调整、传统产业改造升级推动装备制造、电子信息、生命健康、节能环保、新材料等新兴产业和优势产业发展;促进绿色低碳转型、产业集群发展和工业化与信息化两化融合。
3、负责全市工业领域的日常经济运行调度,编制并组织实施工业领域经济运行调控目标、政策和措施,监测分析工业经济运行态势;协调工业领域日常经济运行中的重大问题;负责工业领域经济目标考核工作。
4、负责提出工业和信息化技术改造投资方向和规模的政策建议;监测、跟踪督办和协调服务工业技术改造与科技节能项目,落实国家和省、市相关支持政策,协助国家和省重点项目建设有关重大专项的实施。
5、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进科研成果产业化。
6、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
8、拟订生产性服务业发展政策,指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设,促进生产性服务业协调发展。
9、主管全市电子信息产品制造业、软件业和通信业,推进全市国民经济和社会服务信息化;负责拟订信息化发展战略和政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在各领域的推广应用。
10、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
11、承担全市工业和信息化行业管理的责任,负责工业和信息化领域有关行政执法工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》赋子的电力监督检查权和行政执法权。协调通信企业间的经营关系。
12、负责电子电器产品维修行业管理工作;负责《湖北省信息化管理条例》《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实,开展相关行政执法和监督检查工作。
13、负责提出中小企业融资的政策建议;负责监督和管理融资性担保行业,促进融资性担保体系建设;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
14、会同有关部门做好维护企业稳定,协调减轻企业负担,贯彻落实《湖北省企业负担监督条例》,配合做好企业安全生产和应急管理工作。
15、负责煤炭等行业领域安全生产和职业健康的监管工作。
16、加强经济和信息化领城专业人高队伍建设工作。
17、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市经济和信息化局本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成,合并编制预算。
6个内设机构具体包括:办公室(政工股)、经济运行股、规划和技术改造股、信息化推进股、产业发展股、中小企业发展股。
根据我单位三定方案等文件规定,核定我局为正局级单位,机关行政编制15名,工勤编制1名,计16名;下属二级单位民营办事业编制10名,共计26名。2024年年末我局实有职工45人,其中:在职人员26人,退休19人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算总收支的情况说明。
大冶市经济和信息化局本级2025年收支总预算2890.72万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市经济和信息化局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。
(二)预算收入构成及增减变化情况。
大冶市经济和信息化局本级2025年部门预算总收入2890.72万元,其中:一般公共预算拨款收入2890.72万元,占总收入的100.00%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。
大冶市经济和信息化局本级2025年部门预算总收入2890.72万元,与上年相比减少231.96万元,下降7.43%。主要原因是:行政编在职人员增加2人,人员经费和公用经费相应增加,增加工业振兴攻坚行动工作经费30万元,同时再生资源综合利用奖励减少300万元。
(三)预算支出构成及增减变化情况。
大冶市经济和信息化局本级2025年部门预算总支出2890.72万元,其中:基本支出598.07万元、占总支出的20.69%,项目支出2292.65万元、占总支出的79.31%。
大冶市经济和信息化局本级2025年部门预算总支出2890.72万元,与上年相比减少231.96万元,下降7.43%。主要原因是:一是基本支出598.07万元,与上年相比增加39.39万元,增长7.05%,主要是行政编在职人员增加2人,人员经费和公用经费相应增加;二是项目支出2292.65万元,与上年相比减少271.35万元,下降10.58%,主要是增加工业振兴攻坚行动工作经费30万元,同时再生资源综合利用奖励减少300万元。按经济分类分:
1、基本支出
(1)工资福利支出479.25万元,较上年增加38.82万元,增长8.81%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是行政编在职人员增加2人导致工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出55.93万元,较上年增加3.23万元,增长6.13%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是行政编在职人员增加2人,导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。
(3)对个人和家庭的补助62.9万元,较上年减少2.66万元,下降4.06%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员过世1人。
(4)资本性支出0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是无。
2、项目支出
项目支出预算2292.65万元,较上年减少271.35万元,下降10.58%,主要原因是增加工业振兴攻坚行动工作经费30万元,同时再生资源综合利用奖励减少300万元。本单位项目支出具体如下:
(1)工业互联网创新发展专项经费项目7.125万元。主要用于工业互联网创新发展办公经费及活动经费。
(2)电力执法室工作经费项目7万元。主要用于电力执法办公经费及活动经费。
(3)市深化“双千”活动指挥部办公室工作经费项目9.5万元。主要用于市深化“双千”活动指挥部办公室办公经费及活动经费。
(4)省级制造业单项冠军工作经费项目4.75万元。主要用于省级制造业单项冠军工作办公经费及活动经费。
(5)支持工业企业技术改造工作经费项目4.275万元。主要用于工业企业技术改造工作办公经费及活动经费。
(6)政府雇员费用项目30万元。主要用于政府雇员经费。
(7)再生资源综合利用奖励项目2200万元。主要用于对华鑫公司再生资源综合利用奖励。
(8)工业振兴攻坚行动工作经费项目30万元。主要用于工业振兴攻坚行动工作经费。
(四)政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
(五)国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费55.93万元,比上年增加3.23万元,增长6.13%,主要是因为行政编在职人员增加2人导致公用经费基数相应增加。
具体预算安排如下:办公费16.71万元、印刷费1元、水费0.2万元、电费1万、邮电费0.5万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费1万元、维修(护)费0.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费4万元、委托业务费3万元、工会经费6.74万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.38万元、其他商品和服务支出9.9万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元,较上年减少0.7万元,下降70%。
其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;
其中:公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是无;公务用车购置费0万元,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中:公务接待费0.3万元,较上年减少0.7万元,下降70%,主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.9万元,比上年减少0.1万元,下降10.00%,主要原因是复印纸政府采购预算减少。详细情况如下:
一是货物类0.9万元,主要是复印纸等方面支出。
二是服务类0万元,主要是无。
三是工程类0万元,主要是无。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个,项目预算2200万元。
1、再生资源综合利用奖励项目。该项目预算支出2200万元,主要用于华鑫实业公司再生资源综合利用奖励。
2024年度项目绩效总目标:为加快我市循环经济发展,支持废旧钢铁等再生资源综合利用,提高资源利用效率,促进产业转型升级。
产出指标:数量指标,对再生资源综合利用进行奖补的企业数量1家;质量指标,对再生资源综合利用进行奖补的及时性100%;时效指标,项目执行时间为全年。
效益指标:社会效益指标,进一步促进产业转型升级;生态效益指标,提高再生资源综合利用,减少环境污染。
满意度指标:对再生资源综合利用奖补企业的满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
在我单位预算公开表中,表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明:
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1:大冶市经济和信息化局本级2025年部门预算公开表
2:大冶市经济和信息化局本级2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。