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中共大冶市委统战部本级

发表日期:2025-02-08    文章来源:中共大冶市委统战部本级

中共大冶市委统战部本级

2025年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶委统战部2025年部门预算公开表

附件2:大冶委统战部2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全市统一战线各方面关系,落实中央、省委、黄石市委、大冶市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、深入调查研究,及时向黄石市委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全市各乡镇各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养全市党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系民主党派组织,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派组织加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、统一管理全市民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作的方针和政策,研究拟定有关政策措施并督促落实,领导市民族宗教局依法管理民族宗教事务,协调处理民族宗教工作中的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士。

7、贯彻落实中央、省委、黄石市委关于治藏、治疆方面方针政策,协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

8、负责联系无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设,发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究全市非公有制经济人士情况并提出建议,了解和反映非公有制经济人士意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10、统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

11、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究市内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流等工作,保护华侨和归侨侨眷合法权益。

12、协调管理各乡镇(场)、街道、高新区党(工)委、统战委员,受市委委托,领导工商联党组,指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、机构设置情况

大冶委统战部本级部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0下属事业单位组成合并编制预算

3个内设机构具体包括:办公室、经济联络股、民宗股。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市委统战部本级2025年收支总预算550.20万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市委统战部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市委统战部本级2025部门预算总收入550.20万元其中:一般公共预算拨款收入550.20万元,占总收入的100.00%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市委统战部本级2025部门预算总收入550.20万元,与上年相比减少26.36万元,下降4.57%。主要原因是:人员减少一人,压缩项目经费,收入相应减少

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市委统战部本级2025部门预算总支出550.20万元其中:基本支出433.70万元、占总支出的78.83%,项目支出116.50万元、占总支出的21.17%。

大冶市委统战部本级2025年部门预算总支出550.20万元,与上年相比减少26.36万元,下降4.57%。主要原因是:一是基本支出433.70万元,与上年相比减少21.36万元,下降5.79%,主要是减少一人,支出相应减少;二是项目支出116.50万元,与上年相比减少5万元,下降4.12%

按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出356.58万元,较减少16.28万元,下降4.37%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少导致工资福利支出减少。

2)商品和服务支出48.18万元,较减少5.08万元,下降9.54%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少,商品服务支出相应减少

3)对个人和家庭的补助28.94万元,较持平主要用于退休人员公用经费、生活补助等。

2、项目支出

项目支出预算116.50万元,较减少5万元,下降4.12%主要原因是压缩项目经费本单位项目支出具体如下:

1)三胞三属接待费3万元 ,用于清明节、中秋节接待台胞、台属等。

2)政治特别费5万元,用于统战对象联系交友等费用。

3)民主党派工作协调经费4万元,用于协调民主党派工作经费。

4)侨联工作经费5万元,用于侨联办公经费,慰问侨胞、侨眷等。

5)宗教团体秘书长、工作人员以钱养事工资17.5万元,用于支付以钱养事人员工资福利支出等。

6)宗教团体及少数民族联谊会办公经费7万元,用于宗教团体及少数民族联谊会办公经费。

7)宗教活动场所安全、卫生、消防设施经费2万元,用于宗教活动场所安全、卫生、消防设施费用。

8)突发事件处置费3万元,用于处置突发事件等费用。

9)民主党派办公经费36万元,用于民盟、民建、民革、农工四党派办公经费。

10)民族专项工作经费10万元,用于民族宗教工作办公经费。

11)宗教团体工作经费20万元,用于佛协、道协、基督教等宗教团体工作经费。

12党外人士培训费4万元,用于党外人士培训费用。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费48.18万元,比上年减少5.08万元,下降9.54%,主要是因为压缩办公经费,商品服务支出相应减少;在职人员减少,公用经费减少。

具体预算安排如下:办公费4.94万元、印刷费2.60万元、水电费3.5万、邮电费1.4万元、差旅费5.40万元、会议费0.48万元、培训0.84万元、委托业务1.50万元、工会经费5.08万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他交通费用9.01万元、其他商品和服务支出6.91万元、税金及附加费用2.52万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出4.0万元,较上年持平

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费4万元,与上年持平,无变化;公务用车购置费0万元,与上年持平,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数1辆。

其中:公务接待费0万元,较上年持平本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,比上年减少2.4万元,下降100%,主要原因是配套办公设备设施购置等方面政府采购预算减少。详细情况如下:一是货物类0万元;二是服务类0万元;三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有2个,项目预算57万元。

1、统战工作对附属单位支出项目。该项目预算支出57万元,主要用于民主党派办公经费、政治特别费、党外人士培训、侨联办公经费、台胞台属慰问等。

2025年度项目绩效总目标:加强民主党派基层组织建设建立党外代表人士联学机制,开展联学活动,召开学习会、培训会、征求意见会、交流研讨会,积极开展理论创新和实践创新活动,把学习实践活动与做好各项工作紧密结合加强港澳台海外人士统战工作,侨联优势作用得到发挥。

数量指标:开展党外人士培训、慰问

产出指标:完成新的社会阶层人士摸底工作,建立完善新的社会阶层人士数据库。

效益指标贯彻落实新出台的“湖北省惠台62条”,为台企台商台胞台属谋福祉,进一步提升全市对台工作水平。  

满意度指标:党外人士、侨胞、台胞、台属满意度95%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市委统战部2025年部门预算公开表

2:大冶市委统战部2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。