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大冶市陈贵中心卫生院本级

发表日期:2026-02-12    文章来源:大冶市陈贵中心卫生院本级

大冶市陈贵中心卫生院本级

2026年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶市陈贵中心卫生院2026年部门预算公开表

附件2:大冶市陈贵中心卫生院2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

大冶市陈贵中心卫生院的主要职责是为陈贵镇及周边乡镇居民健康提供医疗、预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理,基本公共卫生服务等医疗服务。

二、机构设置情况

大冶市陈贵中心卫生院本级部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成,合并编制预算。

3个内设机构具体包括:院务办、医务科、经管科。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市陈贵中心卫生院本级2026年收支总预算1292.52万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市陈贵中心卫生院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市陈贵中心卫生院本级2026年部门预算总收入1292.52万元,其中:一般公共预算拨款收入482.32万元,占总收入的37.32%;事业收入550.00万元,占总收入的42.55%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入260.20万元,占总收入20.13%。

大冶市陈贵中心卫生院本级2026年部门预算总收入1292.52万元,与上年相比增加98.32万元,增长8.23%。主要原因是:医疗收入增加。

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市陈贵中心卫生院本级2026年部门预算总支出1292.52万元,其中:基本支出1100.52万元、占总支出的85.15%,项目支出192万元、占总支出的14.85%。

大冶市陈贵中心卫生院本级2026年部门预算总支出1292.52万元,与上年相比增加98.32万元,增长8.23%。主要原因是:一是基本支出1100.52万元,与上年相比增加98.32万元,增长9.81%,主要是人员经费增加;二是项目支出192万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,主要是项目无变动。按经济分类分(一般公共预算支出):

1、基本支出

(1)工资福利支出482.32万元,较上年增加41.17万元,增长9.33%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员基本工资调增导致工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本单位为差额拨款单位,无公用经费财政拨款。

(3)对个人和家庭的补助0万元,较上年减少0.32万元,下降100.00%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少1人。

(4)资本性支出0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是本单位为差额拨款单位,无公用经费财政拨款。

2、项目支出

项目支出预算192.00万元,较上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是2026年项目无变动。本单位项目支出具体如下:

(1)专项业务支出项目168.53万元。主要用于药品费用等。

(2)其他商品和服务支出项目23.47万元。主要用于医疗业务方面宣传牌制作费等。

(四)政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费0万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要是因为本单位为差额拨款单位,无公用经费财政拨款。

具体预算安排如下:办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务接待费。本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位无政府采购。详细情况如下:

一是货物类0万元

二是服务类0万元

三是工程类0万元

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止,本单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆4辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备1台。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的项目有2个,项目预算192.00万元。

1、专项业务支出项目。该项目预算支出168.53万元,主要用于药品费支出等。

2026年度项目绩效总目标:单位经营服务的成本性支出。

数量指标:住院人次数1800人。

产出指标:完成时间≥12月

效益指标:业务收入≥370万元

满意度指标:群众满意度≥98%

2、其他商品和服务支出项目。该项目预算支出23.47万元,主要用于医疗业务方面宣传牌制作费等。

2026年度项目绩效总目标:单位经营服务的成本性支出。

质量指标:住院人次数1900人。

产出指标:完成时间≥12月

效益指标:业务收入≥370万元

满意度指标:群众满意度≥98%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市陈贵中心卫生院2026年部门预算公开表

2:大冶市陈贵中心卫生院2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。