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市特殊教育学校

发表日期:2022-04-11    文章来源:大冶市特殊教育学校

大冶市特殊教育学校2022年部门预算公开




第一部分  大冶市特殊教育学校概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市特殊教育学校2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算三公经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市特殊教育学校2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市特殊教育学校概况

一、主要职责

为适龄聋哑、智障残疾儿童少年实施九年义务教育。

二、部门预算单位构成

大冶市特殊教育学校是一所为适龄聋哑、智障残疾儿童少年实施九年义务教育的特殊教育学校,直属大冶市教育局管理,目前学校占地面积6644平方米,有16个教室。

根据市委、市政府机构改革“三定”方案,内设机构有党政办、教务处、政教处、总务处。人员预算编制38人、实有在编在岗人数30人、退休5人。

大冶市特殊教育学校部门预算由单位本级4个内设机构和组成。具体构成如下:

大冶市特殊教育学校内设机构

序号

机构名称

1

党政办

2

教务处

3

政教处

4

总务处

第二部分  大冶市特殊教育学校2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市特殊教育学校2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市特殊教育学校2022年部门预算总收入644.17万元,比上年增加183.78万元,增长39.92%。其中:当年财政拨款(补助)收入639.17万元,占总收入的99.22%;其他收入5万元,占总收入的0.78%。

大冶市特殊教育学校本级2022年部门预算总支出644.17万元,比上年增加183.78万元,增长39.92%。其中:基本支出576.32万元,占总支出89.47%;项目支出67.85万元,占总支出10.53%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出644.17万元,较2021年增加183.78万元,增长39.92%。其中:基本支出576.32万元,较上年增加112.49万元,增幅24.25%;项目支出67.85万元,较上年增加66.29万元,增幅4249%。

按经济分类分:

(一)基本支出

1、工资福利支出476.45 万元,较2021年增加148.16 万元,增45.13%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是今年教师的比较绩效在预算里,去年新招3名教师预算由教育局统一预算。

2、商品和服务支出97.84 万元,较2021年减少30.18 万元,减23.57%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是学生生活补贴和交通费全部全部调整为项目预算。

3、对个人和家庭的补助2.03 万元,较2021年减少0.49 万元,减19.44%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是项目调整,今年的退休经费和退休党员工作经费调整到公用经费预算。

(二)项目支出

项目支出预算67.85 万元,较2021年增加66.29 万元,增幅4249%。主要原因是项目调整,学生生活补贴和交通费全部调整为项目预算。我单位项目支出具体如下:

1、学生生活补贴经费60.00万元。主要用于支付学生的生活补助等。

2、交通补贴经费5.85万元。主要用于发放学生交通费等。

3、特教学校驻村工作队经费经费2万元。主要用于支付驻村工作队经费经费等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年大冶市特殊教育学校机关运行经费97.84 万元,较2021年减少30.18 万元,减幅23.57%。该项支出比上年减少的主要原因是学生生活补贴和交通费全部全部调整为项目预算。

 办公费

8.00

 水费

8.00

 电费

9.00

 邮电费

2.00

 差旅费

2.00

 维修(护)费

23.00

 培训费

3.00

 专用材料费

2.00

 劳务费

10.00

 工会经费

4.84

 其他商品和服务支出

21.00

公设备购置

           5.00

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,其中:货物类0万元,服务类0万元,工程类0万元,与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022“三公”经费财政拨款预算支出0万元,与上年持平,故该表为空表

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较2021年减少0万元,与上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较2021年预算减少0万元,与上年持平,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,与上年持平,我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较2021年减少0万元,与上年持平,主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费与上年持平,我单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算支出,与上年持平,故该表为空表

七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资67.85万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我校将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:    附件1
    附件:    附件2
    附件:    附件3
    附件:    附件4
    附件:    附件5
    附件:    附件6
    附件:    附件7
    附件:    附件8
    附件:    附件9
    附件:    附件10:大冶市特殊教育学校2022年项目支出绩效目标批复表