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大冶市科技局2024年部门预算公开及相关报表

发表日期:2024-05-30    文章来源:.


大冶市科技局本级

2024年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件:大冶科技2024年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。

2、研究拟订全市科技发展战略规划并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。   

3、组织申报省级、黄石市级各类科技计划,编制本级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。

4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责全市科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,负责预算归口管理的部门预算管理。

5、组织提出全市高新技术产业发展战略和规划及相关政策措施,负责组织全市高新技术企业及高新技术产品的申报和管理。

6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,负责指导高新技术产业园区建设,协调、推进科技金融融合发展。

7、组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施,并负责组织实施,指导全市农业科技园区建设。

8、组织实施全市对外科技合作与交流,会同有关部门指导全市科技外事工作,组织、指导和实施全市产学研合作及技术合同交易登记管理工作。

9、负责全市科技成果、科技保密、科技统计工作。      

10、 指导、协调市直部门和乡镇(场)科技管理工作,会同有关部门负责乡镇(场)党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。

11、承担市创新促进委员会工作领导小组办公室的日常工作和实施国防动员的科技动员职责。负责国家创新型县(市)建设工作。

12、负责科技信息工作,会同有关部门做好科普工作。      

13、负责安全生产新工艺、新设备、新材料、新技术的推广应用。

14、承办上级交办的其他事项。

15、职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系,统筹全市科技人才队伍建设工作。

二、机构设置情况

大冶科技局局本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的1下属事业单位组成合并编制预算

4个内设机构具体包括:办公室(政工股)工业与高新技术股农业与社会发展股成果与创新服务股

1下属事业单位具体包括:大冶市高新技术发展促进中心

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市科技本级2024年收支总预算383.32万元(本级与0个独立核算的下属事业单位汇总)。按照综合预算的原则,大冶市科技局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市科技本级2024部门预算总收入383.32万元其中:一般公共预算拨款收入383.32万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市科技本级2024部门预算总收入383.32万元,与上年相比减少122.49万元,下降24%。主要原因是:项目完成,项目经费减少。

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市科技本级2024部门预算总支出383.32万元其中:基本支出383.32万元、占总支出的100%,项目支出0万元、占总支出的0.00%。

大冶市科技局本级2024年部门预算总支出383.32万元,与上年相比减少122.49万元,下降24%。主要原因是:一是基本支出383.32万元,与上年相比减少46.81万元,下降11%,主要是人员调出,人员经费相应减少;二是项目支出0万元,与上年相比减少75.68万元下降100%,主要是项目完成,项目经费减少。按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出280.89万元,较减少44.82万元,下降14%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员调出,人员经费相应减少。

2)商品和服务支出42.1万元,较减少7.92万元,下降2%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员调出导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少)。

3)对个人和家庭的补助60.32万元,较增加5.92万元,增长11%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加)。

4)2024年本部门无资本性支出。

2、项目支出

2024年本单位无项目支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费42.1万元,比上年减少7.92万元,下降2%,主要是因为人员调出导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

具体预算安排如下:办公费2.64万元、印刷费0万元、水电费5.3万、邮电费5.05万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0万元、维修(护)0万元、会议费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、劳务费0万元、工会经费3.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.55万元、其他商品和服务支出13.09万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出1万元,较上年增加0.5万元,增长100%

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较上年预算减少0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,本单位2023年无公务用车购置计划。2024年公务用车辆有数0辆。

其中:公务接待费1万元,较上年增加0.5万元,增长100%,主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加本部门将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,比上年减少2万元,下降100%,主要原因2024年无采购。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有0个,项目预算0万元。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大冶市科技2024年部门预算公开表

见网页下方附件。

 附件:部门预算公开报表.xls