大冶市融媒体中心2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶市融媒体中心概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市融媒体中心2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市融媒体中心2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市融媒体中心概况
(一)主要职责
第一条 根据《大冶市机构改革方案》和《中共大冶市委、大冶市人民政府关于大冶市机构改革的实施意见》,制定本规定。
第二条 市融媒体中心是市委直属事业单位,为正科级,归口市委宣传部领导,加挂大冶市广播电视台牌子。
保留“大冶电视台”、“大冶人民广播电台”呼号。
第三条 市融媒体中心的主要职责:
(一)宣传党的路线方针政策,宣传党的创新理论和社会主义核心价值观,宣传市委、市政府决策部署和各项中心工作。
(二)贯彻实施国家、省、市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定;制定和实施融媒体中心发展规划,负责融媒体中心事业和产业发展;组织和实施融媒体重大工程。
(三)负责扩展“媒体+”服务范围,面向全市提供政务、生活、文化等综合服务,增强互动性;积极发挥舆论监督作用;。
(四)承担大冶电视台、“云上大冶”、大冶政府网、大冶新闻网、《今日大冶》、“大冶发布”官方微信公众号、“大冶发布”官方微博、“大冶发布”今日头条号、“今日大冶”官方微信公众号、户外大屏等融媒体内容的策、采、编、审、发;制定实施安全播发方案和应急预案,确保新闻和节目安全播出、发布。
(五)统一管理运行维护融媒体平台;负责融媒体新技术的应用和推广;按要求承担中央、省、市各级重要节目的转播任务。
(六)负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产的保值增值;积极开展对外交流与合作。
(七)研究和实施融媒体中心内部管理体制改革,加强队伍建设,按照事业发展需要,有计划地培养各类专业技术人才。
(八)根据市政府授权,依法履行原市广播电视台出资人职责,持有湖北楚天视讯有限公司大冶分公司股权,参与股权收益分红。
(九)完成上级交办的其他任务。
(二)部门决算单位构成
根据市委办公关于印发《大冶市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔2019〕58号),市融媒体中心设下列内设机构:
(一)办公室(政工股)。负责日常行政管理和检查督办;负责党建、党风廉政建设、纪检监察、组织、人事、劳资、财务、机要保密、档案、社保、防汛抗旱、目标管理、文明创建、法制建设、综合管理、信访维稳、群团、扶贫、资产管理、后勤保障、保卫、民调、社会治安综合治理、退休人员管理等工作。
(二)全媒综合部。负责融媒体各平台在全省的排名和冲榜;负责新媒体平台的推广工作;负责统筹全媒体宣传管理和宣传资料归档;负责制定业务教育培训规划;负责记者证、播音员证审核报批;负责拟定和执行绩效考核制度;负责组织新闻作品评选;承担与.上级部门业务工作衔接和对内对外通联等工作;负责宣传责任事故的调查工作。
(三)策划编审部。围绕中央、省、黄石市、大冶市各阶段的中心工作,确定宣传重点和选题策划;负责召集融媒体中心编辑委员会并落实工作部署;负责全媒体新闻稿件文字编审和落实“三审”制度。
(四) 新闻采访部。执行报道计划和宣传策划;负责记者调度,及时提供融媒体新闻素材;负责对新闻信息来源登记处理;负责新闻作品日评、周评、月评总结;负责对上报道和开展舆论监督报道。
(五)编辑制作部。负责大冶电视台、“云上大冶”、大冶政府网、大冶新闻网、《今日大冶》、“大冶发布”官方微信公众号、“大冶发布”官方微博、“大冶发布”今日头条号、“今日大冶”官方微信公众号、户外大屏等平台内容编辑制作和推送;负责纸媒印刷、发行统筹;负责电视节目和“村村响”节目串编工作;负责播音员(主持人)管理调度;负责音视频、微电影、宣传片等播音主持、出镜和协助创作策划工作。
(六)专题部。承接各类专题片、宣传片和融媒产品并负责策划、文稿撰写及摄制工作;负责栏目、节目的宣传包装工作;负责开发对外联办节目的采制工作。
(七)政务服务部。负责统筹融媒体平台的入驻、更新、维护工作;负责实施“媒体+”工作,承担线上政务发布、网上办事、便民服务、网络问政等工作。(八)技术保障部。负责技术发展规划的编制和组织技术项目实施;负责技术管理和安全播出日常工作;负责召集融媒体中心技术委员会并落实工作部署;负责中央、省、黄石、大冶四级广播电视频道、频率无线传输、发射和重要节目转播工作;负责电视和“村村响”节目播出工作;承担播控机房、“村村响”前端设备、发射台、无线覆盖站点、演播厅、网站、动力系统、办公系统等技术设备设施维护、检修和日常播出管理工作;负责节目录制和直播技术保障;承担消防、安全生产日常工作;负责政府采购和招投标工作;负责技术、播出责任事故的调查工作。
(九)产业发展部。统筹开展融媒体经营活动;负责栏目、节目、广告等组织策划、制作发布和市场推广工作;负责承接大型活动并组织实施;承担春节联欢晚会的前期节目筹备工作。
第五条市融媒体中心全额拨款事业编制95名。 设主任1名,副主任4名,总编辑1名,总工程师1名;内设机构领导职数22名(其中正职9名,副职13名)。
第六条市融媒体中心不再保留原市广播电视台产业发展中心,2名在编人员转隶至市融媒体中心。
第七条本规定由中共大冶市委负责解释,具体工作由市委办公室商市委机构编制委员会办公室承担。
本规定的调整由市委编办按规定程序办理。
第八条本规定自 2019年5月20日起施行。
第二部分:大冶市融媒体中心2020年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:大冶市融媒体中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2832.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2832.53 | |||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 27 | 2832.76 | 本年支出合计 | 58 | 2832.53 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 0.23 | |||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 2832.76 | 总计 | 62 | 2832.76 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大冶市融媒体中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2832.76 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2769.87 | ||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 49.97 | ||||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 49.97 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 2719.90 | ||||||||
2070805 | 电视 | 14.60 | ||||||||
20870899 | 其他广播电视支出 | 2705.30 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 62.89 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 62.89 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 62.89 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:大冶市融媒体中心 | 2020年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2832.53 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2769.64 | ||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 49.97 | ||||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 49.97 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 2719.67 | ||||||||
2070805 | 电视 | 14.60 | ||||||||
20870899 | 其他广播电视支出 | 2705.07 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 62.89 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 62.89 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 62.89 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:大冶市融媒体中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2832.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2832.53 | 2832.53 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 2832.76 | 本年支出合计 | 59 | 2832.53 | 2832.53 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.23 | 0.23 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 2832.76 | 总计 | 64 | 2832.76 | 2832.76 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大冶市融媒体中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2832.53 | 2055.19 | 777.34 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2769.64 | 2055.19 | 714.45 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 49.97 | 49.97 | |||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 49.97 | 49.97 | |||
20708 | 广播电视 | 2719.67 | 14.60 | 664.48 | ||
2070805 | 电视 | 14.60 | 2040.59 | |||
20870899 | 其他广播电视支出 | 2705.07 | 664.48 | |||
210 | 卫生健康支出 | 62.89 | 62,89 | |||
21004 | 公共卫生 | 62.89 | 62.89 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 62.89 | 62.89 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市融媒体中心 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1487.71 | 302 | 商品和服务支出 | 530.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 373.99 | 30201 | 办公费 | 14.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 74.20 | 30202 | 印刷费 | 57.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 503.44 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 21.54 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 214.71 | 30205 | 水费 | 2.07 | 31002 | 办公设备购置 | 7.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.17 | 30206 | 电费 | 23.93 | 31003 | 专用设备购置 | 13.88 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.02 | 30207 | 邮电费 | 13.38 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.05 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.50 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 82.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 10.63 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.16 | 30214 | 租赁费 | 7.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.83 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 |
9.51 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30305 | 生活补助 | 13.80 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 202.74 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 46.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 55.13 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.03 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 45.99 | ||||||
人员经费合计 | 1503.54 | 公用经费合计 | 551.65 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:大冶市融媒体中心 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.024 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:大冶市融媒体中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大冶市融媒体中心 2020年度 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:大冶市融媒体中心2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市市融媒体中心2020年决算总收入是 2832.76万元,比2019年减少 27.09 万元,主要原因是人员减少。
大冶市融媒体中心2020年决算总支出是 2832.53万元,比2019年减少 27.32万元,主要原因是人员减少。
(二)收入决算情况说明
大冶市融媒体中心2020年决算总收入是 2832.76 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入2832.76 万元,占100 %。
(三)支出决算情况说明
大冶市融媒体中心2020年决算总支出是2832.56 万元,其中:基本支出为 2055.19 万元,占72.56 %,项目支出为 777.34万元,占27.44 %。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市融媒体中心2020年财政拨款收入为2832.76 万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少27.09万元,主要原因是人员减少。
大冶市融媒体中心2020年财政拨款支出为2832.56万元,其中:一般公共服务支出 2769.87万元,重大公共卫生服务支出62.89万元,。比2019年减少27.32万元,主要原因是人员减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款支出为2832.56 万元,其中:基本支出为2055.19万元,占72.56 %,项目支出为777.34万元,占27.44%。比2019年减少27.32万元,主要原因是人员减少。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2055.19万元,其中:人员经费 1503.54万元,占73.16 %,公用经费支出551.65 万元,占26.84 %。比2019年减少27.32万元,主要原因是人员减少。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8万元,支出决算数为0.024万元,完成年初预算的0.3%,支出决算数较上年度减少3.56万元,下降99.31 %。主要原因是2020年共列支1批次4人次公务接待费,较2019年接待批次人次减少,且2020年无公务用车运行维护费。具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无相关支出。
2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0 %。主要原因是我单位无相关支出。
3、公务接待费0.024万元,公务和招商等业务活动共计接待1批次,接待人数4人次。年初预算是8 万元,完成预算的0.3 %,支出决算数比上年度减少3.56万元,下降99.31%。主要原因是2020年共列支1批次4人次公务接待费,较2019年接待批次人次减少,且2020年无公务用车运行维护费。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市融媒体中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市融媒体中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市融媒体中心2020年机关运行经费支出 551,65 万元,比2019年增加 358.32 万元,上升 185.39 %,主要原因是防疫宣传费增加。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市融媒体中心政府采购支出总额为 56.87 万元,其中政府采购货物支出 6.9 万元、政府采购工程支出 49.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.97 万元,占政府采购支出总额的87.87 %,其中:授予小微企业合同金额 6.9 万元,占政府采购支出总额的 12.13 %。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大冶市融媒体中心共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车1辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备 1 台(套)。2020年年末固定资产5054.04万元,比年初数增加了1064.07万元。
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
市融媒体中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个(涉密项目除外),调整后预算金额为777.34万元,占一般公共预算项目支出总额的27.32%。其中,重点项目0个,一般项目 14 个,共涉及预算资金 777.34万元,自评覆盖率达到 100 %。绩效评价结果优,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1、绩效目标自评表
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称: | 评价年度:2020年度 | 总分:96 | 评价时间:2021年 6 月 26 日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 2388.13 | 2388.13 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%,得10分。 | 2388.13 | 2388.13 | 10 | 2020年基本支出追加251.56万元,项目支出追加192.84万元 | |||
目标1:按时发放职工工资福利和对个人家族补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放对象及人数 | 全体干部职工 | 89 | 89 | 9 | ||||
质量指标 | 保障机制 | 按时发放 | 每月 | 每月 | ||||||
时效指标 | 发放时间 | 2020年全年 | 1年 | 1年 | ||||||
成本指标 | 足额发放率 | 工资福利支出及对个人和家庭补助支出 | 足额发放率>95%,得10分 | 1604.55 | 1503.55 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 工资到位率 | 按时发放到位 | 100% | 100% | |||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意率 | 全中心干部职工满意率 | 95% | 95% | |||||
目标2:保证全中心正常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 7 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | 公用支出执行率 | 日常商品和服务支出 | 公用支出执行率>95%,得10分。公用支出执行率≤95%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 199.08 | 551.64 | 超出部分主要为疫情期间加拨的宣传费用 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费支出 | 严格控制“三公”经费支出 | ≤去年 | ≤去年 | |||||
社会效益指标 | 支出时间 | 更好地开展全中心各项工作 | 1年 | 1年 | ||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | |||||||||
目标3:以本土化、“三贴近”和专业化为目标,推进节目品牌建设,打造导向正确、特色鲜明、效应显著的节目栏目;实施文化惠民工程,持续办好大型文艺活动。 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 自办节目 | 精办《大冶新闻》,做好《大冶新闻》栏目的扩版增容工作。 | 5次/每周 | 5次/每周 | 20 | ||||
大冶三农(年播放次数) | 12 | 12 | ||||||||
健康之友(年播放次数) | 12 | 12 | ||||||||
法治在线(年播放次数) | 24 | 24 | ||||||||
铜都党建(年播放次数) | 12 | 12 | ||||||||
铜都主人(年播放次数) | 12 | 12 | ||||||||
今日大冶报纸(周出版数) | 5刊/8版 | 5刊/8版 | ||||||||
委员之声 | 6 | 6 | ||||||||
2020年春晚费用 | 1场 | 1场 | ||||||||
质量指标 | 节目质量 | 加大对社会热点、难点问题和特大突发事件的关注度和报道力度,不断增强媒体引导力、公信力。 | ||||||||
时效指标 | 节目时效 | 提高新闻时效性,发挥媒体职能,讲好大冶故事。 | ||||||||
给全市人民奉献一台祥和、喜庆、鼓劲、接地气的文化盛宴。 | ||||||||||
成本指标 | 项目支出执行率 | 2020年春晚费用 | 专项支出执行率>95% 得20分 | 50 | 追加 | |||||
主持人专项费用 | 5.5 | 5 | ||||||||
疫情期间宣传费及两会展板费用 | 69.79 | 追加 | ||||||||
招商专题片拍摄费用 | 49.97 | 追加 | ||||||||
今日大冶奖补经费 | 140 | 140 | ||||||||
今日大冶专项经费 | 400 | 250 | 因疫情影响,少拨付 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 取得的社会效益 | 重要时政新闻当天发生、当天播出;调整栏目板块配置,整合微信、微博、手机客户端等新媒体平台资源,加大民生新闻采编力度和板块比重,加大对社会热点、难点问题和特大突发事件的关注度和报道力度。 | ||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 对社会的影响 | 千方百计加大对外宣传力度,扩大大冶对外的影响力与美誉度 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到了合办单位的高度评价 | 100% | 100% | |||||
观众满意度 | 90% | 90% | ||||||||
目标4:巩固传统媒体,发展新兴媒体,抢占舆论宣传新阵地,大力开发运营“云上大冶”移动政务新媒体平台. | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新媒体指标 | 云上大冶新媒体费用 | 25 | 22.5 | 10 | ||||
长江云平台维护费及专线费 | 58 | |||||||||
大冶政府网运维费 | 30 | 30 | ||||||||
打击非法集资经费 | 10 | |||||||||
质量指标 | 新媒体质量 | 统筹建设本地官方客户端,打造当地权威移动政务新媒体综合平台。 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2020.12 | 2020.12 | |||||||
成本指标 | 专项支出执行率 | 云上大冶新媒体费用 | 专项支出执行率>95% 得10分 | 25 | 22.5 | |||||
长江云平台维护费及专线费 | 58 | 代编预算 | ||||||||
大冶政府网运维费 | 30 | 追加 | ||||||||
打击非法集资经费 | 10 | 追加 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 取得的社会效益 | 将它建设为我市切实落实意识形态主体责任、壮大网上主流思想舆论的重要途径,以新闻类节目为主线,以服务类、娱乐休闲类节目为两翼 | ||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 对社会的影响 | 作为推动国家治理体系和治理能力现代化、密切党委政府和人民群众联系的有效工具,创新节目形态,大力发展新媒体。 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 96% | 96% | |||||
目标5:提升技术保障力度,组织实施采、编、播高清技术改造工程,并对相关专业技术人员进行业务培训,为采、编、播技术全面提档升级提供技术支撑 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 无线数字电视运维费 | 24 | 10 | |||||
质量指标 | 播出质量 | 实现高标清同步播出 实现电视节目转播无故障 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2020.12 | 2020.12 | ||||||
成本指标 | 无线数字电视运维费 | 专项支出执行率>95% 得10分 | 24 | 省级追加 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 取得的经济效益 | 构建新的广播电视传输方式 确保转播车信号安全播出 | |||||||
社会效益指标 | 取得的社会效益 | 市民收看更清晰的实时的大冶电视台节目 | ||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 98% | |||||
目标6:加强广播电视安全播出,落实人防、技访、物防措施,确保广播电视消防安全和播出安全。 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 安保经费 | 14 | 14 | 10 | ||||
融媒体平台建设 高清播出 消防工程尾款 | 54.08 | |||||||||
质量指标 | 服务质量 | 加强后勤保障工作,做好安全保卫 | ||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | 专项支出执行率 | 安保经费 | 专项支出执行率>95% 得10分 | 14 | ||||||
融媒体平台建设 高清播出 消防工程尾款 | 54.08 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 取得的成效 | 规范建立后勤临时人员用工管理制度。 | ||||||||
保证安全播出 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 96% | 96% |
2、绩效自评综述
大冶市融媒体中心2020年部门整体
绩效自评报告
(一)部门基本情况
1、机构人员构成
市融媒体中心全额拨款事业编制95名,设主任1名,副主任4名,总编辑1名,总工程师1名;内设机构领导职数22名(其中正职9名,副职13名)。市融媒体中心设下列内设机构:
办公室(政工股)、全媒综合管理部、策划编审部、新闻采访部、编辑制作部、专题部、政务服务部、技术保障部、
产业发展部。
2、单位主要职能
第一条 根据《大冶市机构改革方案》和《中共大冶市委、大冶市人民政府关于大冶市机构改革的实施意见》,制定本规定。
第二条 市融媒体中心是市委直属事业单位,为正科级,归口市委宣传部领导,加挂大冶市广播电视台牌子。
保留“大冶电视台”、“大冶人民广播电台”呼号。
第三条 市融媒体中心的主要职责:
(一)宣传党的路线方针政策,宣传党的创新理论和社会主义核心价值观,宣传市委、市政府决策部署和各项中心工作。
(二)贯彻实施国家、省、市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定;制定和实施融媒体中心发展规划,负责融媒体中心事业和产业发展;组织和实施融媒体重大工程。
(三)负责扩展“媒体+”服务范围,面向全市提供政务、生活、文化等综合服务,增强互动性;积极发挥舆论监督作用;。
(四)承担大冶电视台、“云上大冶”、大冶政府网、大冶新闻网、《今日大冶》、“大冶发布”官方微信公众号、“大冶发布”官方微博、“大冶发布”今日头条号、“今日大冶”官方微信公众号、户外大屏等融媒体内容的策、采、编、审、发;制定实施安全播发方案和应急预案,确保新闻和节目安全播出、发布。
(五)统一管理运行维护融媒体平台;负责融媒体新技术的应用和推广;按要求承担中央、省、市各级重要节目的转播任务。
(六)负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产的保值增值;积极开展对外交流与合作。
(七)研究和实施融媒体中心内部管理体制改革,加强队伍建设,按照事业发展需要,有计划地培养各类专业技术人才。
(八)根据市政府授权,依法履行原市广播电视台出资人职责,持有湖北楚天视讯有限公司大冶分公司股权,参与股权收益分红。
(九)完成上级交办的其他任务。
(二)年度总体工作和重点工作任务。
2020年,在市委市政府的坚强领导下,市融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,充分发挥融媒优势,认真履行宣传服务职能,积极引导群众、服务群众,为全市疫情防控、经济发展、社会稳定提供了强大精神动力。中心工作得到中宣部新闻局副局长赵旭雯、省委常委、宣传部长许正中的高度评价。今年以来,市融媒体中心主要做了以下几方面工作:
(一)顺应形势,深化改革,持续推进媒体深度融合
一是做实人员融合。一方面大力培养全媒体人才,实行更加积极、开放、有效的人才引进政策,提高主流媒体人才吸引力和竞争力。另一方面,先后制定完善了《大冶市融媒体中心报纸记者新闻稿酬考核办法》和《电视记者新闻稿酬考核办法》,通过进一步完善制度建设,强化记者资源的合理调配,激发记者的工作热情,增强新闻宣传队伍的战斗力、凝聚力,为做好新时期的新闻宣传工作提供了强有力的人才队伍保障。二是做实平台融合。在原来十大媒体平台全面整合、集中办公,打造全媒联动、资源集约、一体管控的“一中心、十平台”主流舆论阵地的基础上,将“大冶发布”今日头条号替换为“大冶市融媒体中心”视频号,进一步优化平台结构,顺应了当下短视频传播的需求。三是做实新媒体融合。出台《大冶市新媒体平台推广工作实施方案》等文件,进一步加强新媒体建设。
(二)主动出击,积极履职,持续彰显抗疫力量
一是当好“宣传员”,放大权威声音。第一时间权威发布中央防疫部署、省市委工作动态、最新疫情通报等内容,抢占舆论制高点,有效压缩不实信息传播空间。广泛宣传医护、公安、城管和爱心人士、爱心企业等先进典型,为坚决打赢疫情防控阻击战凝聚强大正能量。二是当好“服务员”,做实为民服务。自1月27日(正月初二)起,大幅提高报纸印刷量,每日加印赠阅10万份;全市基层疫情防控一线工作人员兼任投递员,每日中午前投递到户;城区居民每日每户1份,各村(组)每日30份,实现群众足不出户知大事,在家防疫解疑惑。三是当好“信息员”,推动问题解决。在“大冶发布”“云上大冶”设置专栏(区),与“12345”公共服务热线对接,收集群众对疫情防控的问题线索、意见建议。四是当好“卫生员”,落实防控措施。疫情期间,督促全体干部职工前往单位结对社区、本人居住地社区落实“双报到”,以普通党员、社区志愿者身份,服从社区党组织统一调度和工作安排。
(三)取长补短,合作共建,持续建设“两个中心”。
一方面,充分发挥融媒体中心线上平台优势。依托长江云在“云上大冶”建设上线全国首个新时代文明实践平台,为市新时代文明实践中心提供掌上“群众点单、中心(所、站)制单、层层派单”服务。另一方面,充分发挥新时代文明实践中心线下队伍优势。通过各级新时代文明实践组织,向广大志愿者、市民群众推广宣传“云上大冶”客户端等平台及服务功能,助力市融媒体中心提升“云上大冶”等媒体平台知晓率、日活率、用户量,实现“两个中心”同频共振。
二、部门整体管理及使用情况
2020年我中心预算2388.13万元,其中基本支出1803.63万元:人员经费1604.55万元、商品服务支出199.08万元;项目支出584.5万元:今日大冶专项经费400万元,今日大冶奖补经费140万元云上大冶新媒体费用25万元、主持人专项经费5.5万元、安保人员费用14万元。
2020年我中心决算2832.53万元
1、基本支出2055.19万元:人员经费1503.55万元,同比增长0.04%,主要是增资调资等。公用经费551.64万元,同比增加166.56%。主要原因是疫情期间今日大冶部分宣传费用,疫情宣传费及东楚网运维费等是以代管金的形式拨付给我中心,在公用经费中列支,共计262.67万元.
2、项目支出777.34万元:2019年中央及省无线数字电视运维经费24万元、今日大冶专项经费250万元、今日大冶奖补经费140万元,云上大冶新媒体费用22.5万元、主持人专项经费5万元、安保人员费用14万元、2020年春晚50万元、疫情期间宣传费62.89万元,两会展板费用6.9万元,招商宣传片拍摄经费49.97万元,大冶政府网运维费30万元,长江云平台运维费及专线费用58万元,打击非法集资专项经费10万元,融媒体平台建设尾款、高清播出系统改造尾款及消防工程尾款54.08万元、
3、“三公”经费支出0.02万元其中:公务用车运行维护费0万元,上年度财政拨款公务用车运行维护费3.07万元,同比上年减少100%。公务接待0.02万元,上年度财政拨款公务接待费0.42万元,同比上年减少95.24%
一年来我中心认真贯彻政府采购法及相关制度规定,按集中研究、归口管理、强化监督,提高效率的工作思路,坚持依法采购。
我中心对财务管理进行规范化并制定了《融媒体中心财务管理制度》《融媒体中心内部控制制度》,同财政部门及时沟通学习,积极将财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报
三、部门整体绩效情况
(一)部门整体支出目标实现程度及使用绩效。
一是打造全媒流程。将隶属不同部门主管主办的“云上大冶”客户端、大冶电视台、大冶政府网、大冶新闻网、“大冶发布”微信公众号、“大冶发布”微博、“大冶发布”今日头条号、《今日大冶》报纸、“今日大冶”微信公众号、户外大屏等市直十大媒体平台全面整合、集中办公,打造全媒联动、资源集约、一体管控的“一中心、十平台”主流舆论阵地。通过组织培训学习,转变过去各自为阵的固有思想,牢固树立全媒思维,打造新旧媒体平台“一体策划、一次采集、素材共享、多样编辑、分级审核、多元传播”工作流程。二是建立全媒分工。按照新要求新流程,打破过去按媒体属性划分部门的设置,设立办公室、全媒综合部、策划编审部、新闻采访部、编辑制作部、专题部、政务服务部、技术保障部、产业发展部等9个部室,实现“大策划、大采访、大编辑”工作机制。同时,根据各媒体平台建设需要,结合个人能力专长,将原市广播电视台和《今日大冶》报工作人员,重新组合调配至相关部室,凝聚媒体融合发展新力量。三是实行全媒调度。依托“长江云”平台,新建集信息汇聚、策划采编、渠道分发、数据分析等功能于一体的融媒体指挥调度平台,运用融媒体智能化采编系统进行文字、图片、音频、视频等多形式编辑制作,实现了电视、报纸等传统媒体和“两微一端”等新媒体产品生产有机结合。同时,加强对新闻宣传、政务服务、活动开展、专题制作等业务工作的统筹,形成了资源统一调度、部室分工协作、平台整体联动的工作局面。
(二)自评结论。
优秀(96分)
四、存在的问题及原因。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到发展中的不平衡、不充分问题:新闻宣传质量和时效性有待提升,新闻舆论传播力、引导力、公信力、影响力有待加强;新老媒体融合层次较浅,新媒体发展势头不足;内部管理不够精细,激励机制尚未发挥实效;干部职工能力水平有待进一步提升,业务建设有待进一步加强。
五、提高财政资金绩效的措施与建议
1、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等;二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来,将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中,前者主要是项目层面的管理,后者是部门层面的管理,二者应该是一种互相促动的关系,即构建一套符合公共需求的绩效目标体系,提高政府的公共服务水平。
2、加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展,在实际工作中不断积累经验,加强理论研究;对外加强对部门单位的绩效管理知识培训,可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式,不断提升绩效人员业务能力。
3、加大宣传力度,树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传,创造良好社会舆论氛围,不断提高部门(单位)的绩效意识,发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。