目 录
第一部分:大冶市金湖街道办事处(汇总)概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市金湖街道办事处(汇总)2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市金湖街道办事处(汇总)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市金湖街道办事处(汇总)概况
一、主要职责
根据市委、市政府机构改革“三定”方案,金湖街道办事处是大冶市人民政府下属机构,视同乡镇人民政府管理,是国家最基层的政权机关,具有执行国家意志的义务、维护并确保一方平安的责任。
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,完善党建带群建制度,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作,不断推进基层治理体系和治理能力现代化。
(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设工作。
(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规,组织实施与居生活密切相关的各项公共服务,推进基本公共服务均等化。
(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务,构建共建共治共享的基层治理格局。
(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(七)指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设,健全完善自治平台,组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理,健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
(八)按照职责准入制度,完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
金湖街道办事处作为市政府的派出机关,在街道党工委领导下履行相应行政职能,机构规格为正科级。
大冶市金湖街道办事处(本级)设立7个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农业农村办公室、招商和项目建设办公室。
从单位构成看,大冶市金湖街道办事处(汇总) 部门决算由实行独立核算的大冶市金湖街道办事处(汇总)本级决算和1个下属单位决算组成。
纳入大冶市金湖街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大冶市金湖街道办事处(本级)
2.大冶市金湖街道财政所
第二部分:大冶市金湖街道办事处(汇总)2024年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:黄石市大冶市金湖街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11074.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,979.81 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 3,880.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.20 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,171.09 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,857.74 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 100.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 27 | 11074.84 | 本年支出合计 | 58 | 11,074.84 | ||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 11074.84 | 总计 | 62 | 11074.84 | ||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:黄石市大冶市金湖街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 11074.84 | 11074.84 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,979.80 | 2,979.80 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,654.74 | 2,654.74 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,268.12 | 1,268.12 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,386.62 | 1,386.62 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 276.86 | 276.86 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 270.86 | 270.86 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 48.20 | 48.20 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 48.20 | 48.20 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 3,880.00 | 3,880.00 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,880.00 | 1,880.00 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,880.00 | 1,880.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.20 | 86.20 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 75.70 | 75.70 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 75.70 | 75.70 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,171.08 | 2,171.08 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,626.52 | 1,626.52 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 158.07 | 158.07 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,468.45 | 1,468.45 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 201.88 | 201.88 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 201.88 | 201.88 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,857.73 | 1,857.73 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 256.33 | 256.33 | ||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 99.23 | 99.23 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 152.10 | 152.10 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 45.68 | 45.68 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 45.68 | 45.68 | ||||||||
21303 | 水利 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.76 | 466.76 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 452.18 | 452.18 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 14.58 | 14.58 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,087.16 | 1,087.16 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 144.82 | 144.82 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 644.19 | 644.19 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 298.15 | 298.15 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:大冶市金湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 11,074.84 | 2,302.21 | 8,772.63 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,979.80 | 1,956.57 | 1,023.24 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,654.74 | 1,719.71 | 935.04 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,268.12 | 1,268.12 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,386.62 | 451.59 | 935.04 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 276.86 | 236.86 | 40.00 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 270.86 | 236.86 | 34.00 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | 48.20 | 48.20 | |||||||||
2011308 | 招商引资 | 48.20 | 48.20 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 3,880.00 | 3,880.00 | |||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.20 | 75.70 | 10.50 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.50 | 10.50 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.50 | 10.50 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 75.70 | 75.70 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 75.70 | 75.70 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,171.08 | 269.93 | 1,901.15 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,626.52 | 269.93 | 1,356.59 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 158.07 | 158.07 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,468.45 | 111.86 | 1,356.59 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 201.88 | 201.88 | |||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 201.88 | 201.88 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.68 | 4.68 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.68 | 4.68 | |||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | |||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,857.73 | 1,857.73 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 256.33 | 256.33 | |||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 99.23 | 99.23 | |||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 152.10 | 152.10 | |||||||||
21302 | 林业和草原 | 45.68 | 45.68 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 45.68 | 45.68 | |||||||||
21303 | 水利 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.76 | 466.76 | |||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 452.18 | 452.18 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 14.58 | 14.58 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,087.16 | 1,087.16 | |||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 144.82 | 144.82 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 644.19 | 644.19 | |||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 298.15 | 298.15 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:大冶市金湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,074.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,979.81 | 2,979.81 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3,880.00 | 3,880.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.20 | 86.20 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,171.09 | 2,171.09 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,857.74 | 1,857.74 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 100.00 | 100.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 11,074.84 | 本年支出合计 | 59 | 11,074.84 | 11,074.84 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 11,074.84 | 总计 | 64 | 11,074.84 | 11,074.84 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大冶市金湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 11,074.84 | 2,302.21 | 8,772.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,979.80 | 1,956.57 | 1,023.24 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,654.74 | 1,719.71 | 935.04 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,268.12 | 1,268.12 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,386.62 | 451.59 | 935.04 | ||
20106 | 财政事务 | 276.86 | 236.86 | 40.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 270.86 | 236.86 | 34.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 48.20 | 48.20 | |||
2011308 | 招商引资 | 48.20 | 48.20 | |||
206 | 科学技术支出 | 3,880.00 | 3,880.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.20 | 75.70 | 10.50 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.50 | 10.50 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.50 | 10.50 | |||
20808 | 抚恤 | 75.70 | 75.70 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 75.70 | 75.70 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,171.08 | 269.93 | 1,901.15 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,626.52 | 269.93 | 1,356.59 | ||
2120104 | 城管执法 | 158.07 | 158.07 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,468.45 | 111.86 | 1,356.59 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 201.88 | 201.88 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 201.88 | 201.88 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.68 | 4.68 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.68 | 4.68 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,857.73 | 1,857.73 | |||
21301 | 农业农村 | 256.33 | 256.33 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 99.23 | 99.23 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 152.10 | 152.10 | |||
21302 | 林业和草原 | 45.68 | 45.68 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 45.68 | 45.68 | |||
21303 | 水利 | 1.80 | 1.80 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 1.80 | 1.80 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.76 | 466.76 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 452.18 | 452.18 | |||
2130505 | 生产发展 | 14.58 | 14.58 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,087.16 | 1,087.16 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 144.82 | 144.82 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 644.19 | 644.19 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 298.15 | 298.15 | |||
221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 100.00 | 100.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 100.00 | 100.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市金湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,882.42 | 302 | 商品和服务支出 | 195.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 464.99 | 30201 | 办公费 | 15.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 220.93 | 30202 | 印刷费 | 3.38 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 487.30 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 7.29 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.45 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 184.55 | 30205 | 水费 | 4.82 | 31002 | 办公设备购置 | 1.64 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.03 | 30206 | 电费 | 31.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.25 | 30207 | 邮电费 | 10.93 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.50 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103.64 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5.65 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.82 | 30211 | 差旅费 | 2.07 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 141.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 12.23 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 217.42 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 120.53 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 75.70 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 19.18 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 34.14 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 22.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠予 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 39910 | 资本性赠予 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17.48 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.52 | ||||||
人员经费合计 | 2,099.84 | 公用经费合计 | 202.37 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:黄石市大冶市金湖街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无此项内容,故本表无数据。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:黄石市大冶市金湖街道办事处 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无此项内容,故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||
部门:黄石市大冶市金湖街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
第三部分:大冶市金湖街道办事处(汇总)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11074.84万元,较上年度各减少2756.08万元,下降19.9%,主要原因是厉行节约,缩减开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11074.84万元,较上年度减少2756.08万元,下降19.9%,主要原因是厉行节约,缩减开支。
其中:财政拨款收入11074.84万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11074.84万元,较上年度减少2756.08万元,下降19.9%,主要原因是厉行节约,缩减开支。
其中:基本支出2302.21万元,占本年支出20.8%;项目支出8772.63万元,占本年支出79.2%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11074.84万元,较上年度各减少2756.08万元,下降19.9%,主要原因是厉行节约,缩减开支。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入11074.84万元,较上年度减少2756.08万元,下降19.9%,主要原因是厉行节约,缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11074.84万元,占本年支出合计的100%,较上年度减少2756.08万元,下降19.9%,主要原因是厉行节约,缩减开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11074.84万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)2979.81万元,占26.9%,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务。
2.科学技术支出(类)3880万元,占35%,主要用于科学技术方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)86.2万元,占0.8%,主要用于社会福利和其他社会保障和就业支出。
4.城乡社区支出(类)2171.09万元,占19.6%,主要用于政府城乡社区事务支出。
5.农林水支出(类)1857.74万元,占16.8%,主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。
6.住房保障支出(类)100万元,占0.9%,主要用于老旧小区改造方面支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7490.34万元,支出决算为11074.84万元,完成年初预算的147.9%。其中:
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1323.85万元,支出决算为1268.12万元,完成年初预算的95.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为862.72万元,支出决算为1386.62万元,完成年初预算的160.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为242.35万元,支出决算为270.86万元,完成年初预算的111.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一方面是人员变动,相关工资福利增加。另一方面是上级下达的乡镇财政监管能力建设资金,相关收入增加。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,比年初预算增加6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的基层财政监管能力建设市级奖补资金,相关收入增加。
5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.2万元,比年初预算增加48.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1880万元,比年初预算增加1880万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2000万元,比年初预算增加2000万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是该项支出为固定额无变动。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.7万元,比年初预算增加75.7万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为158.07万元,支出决算为158.07万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是该项支出为固定额无变动。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1731.81万元,支出决算为1468.45万元,完成年初预算的72.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为201.88万元,比年初预算增加201.88万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.68万元,比年初预算增加4.68万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为323万元,支出决算为338万元,完成年初预算的95.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
15.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为99.23万元,比年初预算增加99.23万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
16.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是该项支出为固定额无变动。
17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.1万元,比年初预算增加152.1万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
18.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.68万元,比年初预算增加45.68万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,比年初预算增加1.8万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为452.18万元,比年初预算增加452.18万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.58万元,比年初预算增加14.58万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为144.82万元,比年初预算增加144.82万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为615.54万元,支出决算为644.19万元,完成年初预算的104.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为519.5万元,支出决算为298.15万元,完成年初预算的57.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。
25.住房保障支出类(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,比年初预算增加100万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为2302.21万元,具体支出如下:
人员经费2099.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费202.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数8万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本年度此项支出无变动;全年预算数8万元,完成全年预算的100%,主要原因是本年度此项支出无变动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为8万元,较上年度增加0万元,增长0 %,主要原因是本年度此项支出无变动;全年预算数8万元,完成全年预算的100%,主要原因是本年度此项支出无变动。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要用于车辆购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出8万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位本年度无此项支出。其中:
外宾接待支出0万元,来访对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元,接待对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待国内来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为182万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算减少4.09万元,完成年初预算的97.8%,主要原因是厉行节约,缩减开支;较上年度增加1.2万元,上升1.7%。主要原因是人员增加,相应支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为4665.6万元,其中政府采购货物支出33.8万元、政府采购工程支出2329.32万元、政府采购服务支出2023.6万元。授予中小企业合同金额3846.67万元,占政府采购支出总额的82.4%,其中:授予小微企业合同金额818.94万元,占政府采购支出总额的17.5%,占授予中小企业合同金额的21.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金1544.37万元,占一般公共预算项目支出总额的17.7%。从评价情况来看,上述项目资金管理严格按照财政部门有关规定执行,同时订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度,坚决做到专款专用和专人管理,自觉接受上级和审计部门的监管。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
1. 2024年辖区城建监管(査违控违)以钱养事及车辆费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为323万元,执行数为323万元,完成预算100%。主要产出和效益:通过日常巡查执法、违法建设排查整治及车辆设备运维,维护城市规划和整体城市风貌,及时制止违法建设,保护绿地和开敞空间不受侵占,维护城市生态格局的完整性,提高居民满意度,提高经济效益。发现的问题及原因:绩效指标体系设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施:进一步细化预算编制管理,实行预算执行精细化管理。
2. 2024年金湖生态园管护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为192.28万元,执行数为192.28万元,完成预算100%。主要产出和效益:通过绿化养护、设施维护及生态检测保持绿化覆盖率的高水平,为居民提供优质生态休闲空间,显著发挥园区生态效益,提高周边居民满意度。发现的问题及原因:绩效指标体系不够完善,偏重于短期产出。下一步改进措施:完善绩效指标体系,建立长期检测机制。
3. 2024余修齐生态公园日常管护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为134.4万元,执行数为134.4万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是将土地打造成具有良好的生态环境的公园,完成农作物种植、花木种植、灌溉等,让游人赏心悦目,并建设配套设施,满足人们的休闲娱乐沟通需求。二是改善周边居民生活环境,促进周边旅游产业发展,提高人民生活水平,繁荣地方经济。发现的问题及原因:预算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施:继续全力养护,打造绿色生态公园。
4. 2024年三鑫分红金湖分成项目绩效自评综述:项目全年预算数为984万元,执行数为984万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是维护社会稳定,保障群众安居乐业。二是加强和优化公共服务,加强市场监管,维护市场秩序,推动地方可持续发展。发现的问题及原因:资金执行率较低,绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施:针对各项资金开支提前做出相关规划,确保资金使用到位。
(三)绩效评价结果应用情况
1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分:其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出
2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映保障事业单位正常运行,开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目外,开展其他财政事务方面的支出。
5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
15.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
16.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映上述项目以外用于水利方面的支出。
20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
21.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
25.住房保障支出类(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
第六部分 附件
一、2024年度辖区城建监管(查违控违)以钱养事及车辆费用项目绩效评价自评表
项目名称 | 辖区城建监管(查违控违)以钱养事及车辆费用 | |||||
主管部门 | 大冶市金湖街道办事处 | 项目实施单位 | 大冶市金湖街道综合执法中心 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 323 | 323 | 100% | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
成本 | 经济成本指标 | 成本控制率(%) | 100% | 100% | ||
预算资金使用率(%) | 100% | 100% | ||||
社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
产出 | 数量指标 | 执法及辅助人员数量(人) | 90 | 90% | ||
执法车辆(辆) | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 违法违规现象整改率(%) | ≥90% | 100% | |||
时效指标 | 违法违规现象整改及时率(%) | 100% | 100% | |||
效益 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
社会效益指标 | 城市(村庄)风貌整治满意度(%) | 100% | 100% | |||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
偏差大或未完成原因分析 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | ||||||
二、2024年度金湖生态园管护费项目绩效自评表
项目名称 | 金湖生态园管护费 | |||||
主管部门 | 大冶市金湖街道办事处 | 项目实施单位 | 金湖生态园项目建设指挥部 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 192.28 | 192.28 | 100% | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
成本 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | ||
预算资金使用率 | 100% | 100% | ||||
社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
产出 | 数量指标 | 管护公园绿地面积(亩) | 420 | 420 | ||
质量指标 | 绿化养护合格率(%) | 95% | 95% | |||
时效指标 | 月度巡检及时率(%) | 100% | 100% | |||
效益 | 经济效益指标 | 就业人数(人) | 100 | 100 | ||
社会效益指标 | 公园保洁覆盖率(%) | 100% | 100% | |||
生态效益指标 | 绿化覆盖率(%) | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 具体指标 | 周边居民满意度(%) | 100% | 100% | ||
偏差大或未完成原因分析 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | ||||||
三、2024年度余修齐生态公园管护费项目绩效评价自评表
项目名称 | 余修齐生态公园日常管护费 | ||||||
主管部门 | 大冶市金湖街道办事处 | 项目实施单位 | 金湖生态园项目建设指挥部 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 134.4 | 134.4 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 成本控制率(%) | 100% | 100% | |||
预算资金使用率(%) | 100% | 100% | |||||
社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
产出 | 数量指标 | 管护公园绿地面积(亩) | 477.6亩 | 477.6亩 | |||
质量指标 | 绿化养护合格率(%) | 95%以上 | 95%以上 | ||||
时效指标 | 月度巡检及时率(%) | 100% | 100% | ||||
效益 | 经济效益指标 | 就业人数(人) | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 公园保洁覆盖率(%) | 100% | 100% | ||||
生态效益指标 | 绿化覆盖率提升(%) | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 周边居民满意度(%) | 100% | 98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | |||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | |||||||
四、2024年度三鑫分红金湖分成项目绩效评价自评表
项目名称 | 2024年三鑫分红金湖分成 | |||||
主管部门 | 大冶市金湖街道办事处 | 项目实施单位 | 大冶市金湖街道办事处 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 984 | 984 | 100% | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
成本 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出 | 数量指标 | 实际收到分红额(万元) | 984 | 984 | ||
质量指标 | 资金到账及时率(%) | 100 | 100 | |||
时效指标 | 分红到账截止日 | 2024-12-31 | 2024-2-29 | |||
效益 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 受益行政村(社区)数量(个) | 49 | 49 | |||
工资按时发放率(%) | 100% | 91.67% | ||||
受益人口直接服务覆盖率(%) | ≥85% | 90% | ||||
收益延伸派驻机构(个) | 4 | 4 | ||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
偏差大或未完成原因分析 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | ||||||




