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2024年陈贵镇综合执法中心决算公开

发表日期:2025-12-15    文章来源:陈贵镇人民政府

目录

第一部分:大冶市陈贵镇综合执法中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:大冶市陈贵镇综合执法中心2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:大冶市陈贵镇综合执法中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分:大冶市陈贵镇综合执法中心概况

一、主要职责

1、根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权,在法定授权范围内以乡镇名义开展执法工作;

2、负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源,开展联合执法工作。对应指导的市级部门为城市管理市场监管、生态环境、文化和旅游市场、交通运输、农业、应急管理等具有行政执法权的部门;

3、承办镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《中共大冶市陈贵镇委员会、大冶市陈贵镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔2024】25号),设立大冶市陈贵镇综合执法中心,为陈贵镇直属的相当副科级事业单位,公益一类。核定财拨事业编制9名。

2024年年末在编在职7人。

第二部分:大冶市陈贵镇综合执法中心2024年度部门决算报表

收入支出决算总表





公开01表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

166.53

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38



9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

166.53


12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

166.53

本年支出合计

57

166.53

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

166.53

总计

60

166.53

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

166.53

166.53






212

城乡社区支出

166.53

166.53






21201

城乡社区管理事务

166.53

166.53






2120104

城管执法

166.53

166.53






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

166.53

166.53





212

城乡社区支出

166.53

166.53





21201

城乡社区管理事务

166.53

166.53





2120104

城管执法

166.53

166.53





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

166.53

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

166.53

166.53




12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

166.53

本年支出合计

59

166.53

166.53



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

166.53

总计

64

166.53

166.53



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

166.53

166.53


212

城乡社区支出

166.53

166.53


21201

城乡社区管理事务

166.53

166.53


2120104

城管执法

166.53

166.53


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

154.81

302

商品和服务支出

9.95

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

56.32

30201

办公费

1.00

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

27.17

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

14.92

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

17.02

30205

水费

0.50

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.32

30206

电费

1.50

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

3.22

30207

邮电费

0.80

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

7.82

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

3.94

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.34

30211

差旅费

0.60

31008

物资储备


30113

住房公积金

10.75

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

1.00

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

1.77

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

1.77

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

1.00

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费

2.24

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

福利费


39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

0.70

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

0.61




人员经费合计

156.58

公用经费合计

9.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队







公开07表







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队




金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:大冶市陈贵镇综合行政执法大队






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。本单位无此项内容,故本表无数据。


第三部分:大冶市陈贵镇综合执法中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为166.53万元,较上年度各增加7.31万元,增长4.59%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计166.53万元,较上年度增加7.31万元,增长4.59%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

其中:财政拨款收入166.53万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计166.53万元,较上年度增加7.31万元,增长4.59%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

其中:基本支出166.53万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为166.53万元,较上年度各增加7.31万元,增长4.59%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入166.53万元,较上年度增加7.31万元,增长4.59%,主要原因是人员经费和公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.53万元,占本年支出合计的100%,较上年度增加7.31万元,增长4.59%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.53万元,主要用于以下方面:

城乡社区支出166.53万元,占100%,主要用于城管执法大队人员经费及公用经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.47万元,支出决算为166.53万元,完成年初预算的100.64%。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)166.53万元,占100%,主要用于城管执法人员经费及公用经费。支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为166.53万元,具体支出如下:

人员经费156.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费9.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于无。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:

外宾接待支出0万元,来访对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元,接待对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待国内来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费;较上年度增加0万元,增长0%。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位无绩效项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位无绩效项目。

(三)绩效评价结果应用情况

我单位无绩效项目。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分:其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分:名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。