大冶市统计局本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1:大冶市统计局2025年部门预算公开表
附件2:大冶市统计局2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1.承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准 确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划,制定全市统计规划、基本统计制度、统计标准,拟订有关地方统计规章草案;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
2.按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,统一管理和核算全市地方生产总值,搜集、整理和发布国民经济核算有关信息,汇编提供全市国民经济核算资料。
3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国 力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。
5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和资源、物流、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6.围绕武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区建设、资源枯竭型城市转型、高新技术开发区(园区)、“一元多层次”战略及长江经济带等组织开展统计调查工作。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立部门统计信息共享制度和发布制度。
7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计预判和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.管理市直部门统计标准依法审批或者备案各部门(地方)统计调查项目,指导管理各部门和各乡镇的统计调查计划、调查方案,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监督和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。
9.建立和管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家、省制定的统计数据库、网络基本标准和运行规则。
10.领导和管理市统计局直属事业单位。指导乡镇统计信息化建设。协助管理乡镇统计分局局长、事业编制人员及以钱养事人员。指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格培训工作。组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流;组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。
11.配合有关部门做好“三农”、科技、节能降耗考核工作,参与市政府对各乡镇、各部门的目标管理考核工作。
12.负责市统计领域的人才队伍建设工作
13.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市统计局本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成,合并编制预算。
4个内设机构具体包括:办公室(法规股)、综合统计和核算股、工业和固定资产投资股、服务业和社会统计股。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算总收支的情况说明。
大冶市统计局本级2025年收支总预算962.04万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市统计局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。
(二)预算收入构成及增减变化情况。
大冶市统计局本级2025年部门预算总收入962.04万元,其中:一般公共预算拨款收入962.04万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。
大冶市统计局本级2025年部门预算总收入962.04万元,与上年相比减少288.97万元,下降23.10%。主要原因是:项目资金减少,第五次全国经济普查项目进入尾声,相关经费减少。
(三)预算支出构成及增减变化情况。
大冶市统计局本级2025年部门预算总支出962.04万元,其中:基本支出517.65万元、占总支出的53.81%,项目支出444.39万元、占总支出的46.19%。
大冶市统计局本级2025年部门预算总支出962.04万元,与上年相比减少288.97万元,下降23.10%。主要原因是:一是基本支出517.65万元,与上年相比增加3.18万元,增长0.62%,主要是2025年将乡村振兴驻村工作经费纳入年初预算,而2024年年初相应经费未纳入预算;二是项目支出444.39万元,与上年相比减少292.15万元,下降39.67%,第五次全国经济普查项目进入尾声,相关经费减少。按经济分类分:
1、基本支出
(1)工资福利支出426.91万元,较上年减少15.84万元,下降3.58%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度在职转退休人员2名。
(2)商品和服务支出54.08万元,较上年增加15.25万元,增长39.27%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是其他交通费用支出,我单位无公务用车,实际驻村人员及下乡检查人员交通费用支出。
(3)对个人和家庭的补助36.46万元,较上年增加3.77万元,增长11.53%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是本年度新增退休人员2名。
(4)资本性支出0.2万元,较上年增加0万元,增长0.00%,与上年度持平。主要用于办公设备购置等。
2、项目支出
项目支出预算444.39万元,较上年减少292.15万元,下降39.67%,主要原因是第五次全国经济普查项目进入尾声,相关经费减少。本单位项目支出具体如下:
(1)经济普查以钱养事人员劳务费项目200万元。主要用于发放以钱养事人员工资等。
(2)“四上”企业统计星级管理人员劳务费项目45.42万元。主要用于做好“四上”企业星级管理任务等。
(3)统计百强及相关统计基层基础工作经费项目66.5万元。主要用于做好百强县市综合考评工作及统计基层基础建设工作等。
(4)文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住房、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目经费项目109.12万元。主要用于1.高质量完成市政府下达的统计任务;2.切实加强社情民意调查工作;3.切实加强《统计法》的贯彻落实;4.进一步夯实统计基层基础工等。
(5)第五次经济普查工作经费项目16.60万元。主要用于第五次全国经济普查,资料开发利用、总结表彰等。
(6)单位名录库维护及信息共享经费项目6.75万元。主要用于做好基本名录库维护及统计信息共享工作等。
(四)政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
(五)国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费54.28万元,比上年增加15.25万元,增长39.07%,主要是因为其他交通费用支出增加,我单位无公务用车,实际驻村人员及下乡检查人员交通费用支出。
具体预算安排如下:办公费10万元、印刷费1.2万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.8万元、会议费0.8万元、培训费1万元、公务接待费2.8万元、劳务费0.3万元、工会经费6.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.53万元、税金及附加3万元、其他商品和服务支出12.09万元、办公设备购置0.2万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出2.8万元,较上年增加0.3万元,增长0.12%。
其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;
其中:公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0万元,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中:公务接待费2.8万元,较上年增加0.3万元,增长0.12%,主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.8万元,比上年增加0万元,增长,与上年度持平。详细情况如下:
一是货物类0.8万元,主要是办公用复印纸等方面支出
二是服务类0万元,主要是无。
三是工程类0万元,主要是无。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的项目有6个,项目预算444.39万元。
1、经济普查以钱养事人员劳务费项目。该项目预算支出200万元,主要用于发放以钱养事人员工资等。
2025年度项目绩效总目标:按时发放2025年以钱养事人员劳务费。
数量指标:经济成本指标,2025年以钱养事人员劳务费5万元/人/年。
产出指标:数量指标,以钱养事人员人数40人;质量指标,保质保量完成统计任务;时效指标,及时发放工资待遇。
效益指标:经济效益指标,促进经济的发展;社会效益指标,有利于社会稳定。
满意度指标:服务对象满意度≥100%。
2、“四上”企业统计星级管理人员劳务费项目。该项目预算支出45.42万元,主要用于对全市600多家“四上”单位企业统计人员发放补助等。
2025年度项目绩效总目标:做好“四上”企业星级管理任务。
质量指标:经济成本指标,项目预算45.42万元。
产出指标:数量指标,全市600多家“四上”单位企业统计人员发放补助;质量指标,人员发放率达到100%;时效性指标,发放时效达到100%。
效益指标:经济效益指标,促进经济的发展;社会效益指标,增加社会收入。
满意度指标:服务对象满意度≥98%。
3、文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住房、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目经费项目。该项目预算支出109.12万元,主要用于文化产业清查及统计工作、.县级粮食产量抽样调查工作、畜禽监测调查、乡级抽样调查、劳动力调查、大样本轮换工作等。
2025年度项目绩效总目标:1.高质量完成市政府下达的统计任务;2.切实加强社情民意调查工作;3.切实加强《统计法》的贯彻落实;4.进一步夯实统计基层基础工作。
质量指标:经济成本指标,项目预算109.12万元。
产出指标:数量指标,应统尽统,每年应开展相应会议1次;质量指标,不断提高统计数据质量;时效性指标,及时按上级要求时间予以上报。
效益指标:经济效益指标,监测经济运行、就业形势变化、民生改善情况;社会效益指标,提高统计数据公信力。
满意度指标:群众满意度≥98%。
4、“统计百强及相关统计基层基础工作经费项目。该项目预算支出66.5万元,主要用于百强县市综合考评及相关基层基础工作等。
2025年度项目绩效总目标:做好百强县市综合考评工作及统计基层基础建设工作。
质量指标:经济成本指标,项目预算66.5万元。
产出指标:数量指标,确保数据质量准确真实;质量指标,做好百强县市考核指标数据收集整理;时效性指标,重点工作办结及时率达到100%。
效益指标:经济效益指标,促进社会经济的发展;社会效益指标,提供统计咨询,促进社会和谐发展。
满意度指标:群众满意度≥98%。
5、“第五次经济普查工作经费项目。该项目预算支出16.6万元,主要用于通过清查摸清我市各类单位的基本情况及个体户情况,掌握我市第二产业和第三产业的发展规模及布局,开展投入产出调查等。
2025年度项目绩效总目标:做好第五次全国经济普查,资料开发利用、总结表彰等工作。
质量指标:经济成本指标,2023年普查费用项目预算430万元;2024年普查费用项目预算360万元;2025年普查费用项目预算16.6万元。
产出指标:数量指标,举办培训次数≥12次;质量指标,严格执行相关财经法规制度,经费支出合法合规;时效性指标,按规定时间完成调查数据上报。
效益指标:经济效益指标,促进本地区经济的发展;社会效益指标,为市委、市政府、社会各界决策提供数据依据。
满意度指标:社会满意度≥95%。
6、单位名录库维护及信息共享经费项目。该项目预算支出6.75万元,主要用于做好基本名录库维护及统计信息共享工作等。
2025年度项目绩效总目标:做好基本名录库维护及统计信息共享工作。
数量指标:经济成本指标,单位名录库维护及信息共享经费6.75万元。
产出指标:数量指标,维护次数≥12次;质量指标,保质保量完成维护工作;时效指标,确保维护更新及时性。
效益指标:经济效益指标,促进经济的发展;社会效益指标,提高社会就业率。
满意度指标:受益对象满意度≥98%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
在我单位预算公开表中,表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明:
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1:大冶市统计局2025年部门预算公开表
2:大冶市统计局2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
申报单位(盖章):大冶市统计局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 其他统计信息事务支出 | |||||||
对应一级项目名称 | 统计信息事务 | 一级部门名称 | 大冶市统计局 | |||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||
项目总预算 | 444.39万元 | 项目当年预算 | 444.39万元 | |||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 我单位2022年初预算项目支出345.56万元,2023年初预算项目支出372.72万元,两年年初预算均已使用完毕,2024年初预算项目444.39万元,项目总体较2023年度增加,主要是(1)以钱养事人员劳务费较上年度增加25万元;(2)新增“四上”企业星级管理人员劳务费用45.42万元;(3)新增2025年第五次经济普查工作经费16.6万元。 | |||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 444.39万元 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||
单位资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类:201 | 款:05 | 项:99 | |||||
项目概况、内容及依据 | (一).普查工作经费:第五次全国经济普查,资料开发利用、总结表彰16.6万元。(二).1.单位名录库维护2万元。冶统文【2011】8号《关于请求解决基本单位名录库更新工作经费的请示》2.部门统计信息共享经费5万元。冶统文【2011】5号《大冶市统计局关于请求将我市部门统计考核经费列入财政预算的请示》;预估2025年项目整体预算6.75万元。(三).常规性统计基层经费45.42万元:冶政办【2012】64号,冶财行字【2023】34号,对全市700多家“四上”单位企业统计人员发放补助,具体名单据核实情况认定,核定费用45.42万元。(四).1.文化产业清查及统计工作经费4万元:鄂办文【2011】30号每月对全市70多家文化产业进行全面调查,开展文化产业培训和资料印刷等相关费用;2.县级粮食产量抽样调查工作经费17万元:对11个乡镇,20个村,每个村5个地块进行检测,统计员、辅调员共计142人,每人每月100元,142*12*100/10000=17.04万元;3.畜禽监测调查经费5万元:据鄂调字【2011】41号,对全市42家养殖大户统计员每人每月补助劳务费100元,共计5.04万元;4.乡级抽样调查经费3万元;5.每年印刷《大冶统计年鉴》资料400本,每本90元左右,共计2万元;6.大样本轮换63.12万元:冶财行字【2022】19号;7.劳动力调查经费20万元:冶财行字【2018】14号;预估2025年项目整体预算109.12万元。(五).1.百强县市综合考评及相关基层基础工作经费40万元;2.常规性统计基层经费30万元:每年开展两次统计系统培训,每次培训人员150人左右,食宿、会议室、资料印刷等费用大概20万元左右,同时每年各个专业对全市700多家“四上”单位进行培训不少于一次,大概费用8万元,各级检查乡镇“八有八化”、村级“五有五化”迎检和相关资料印刷7万元左右;预估2025年项目整体预算66.5万元。(六).根据《关于提高统计系统40名“以钱养事”人员工资、待遇的请示》(冶统文【2024】8号)、大冶市人民政府办公室来文处理单(收文【2024】916号)签批精神,从2024年7月起统计系统40名“以钱养事”人员工资待遇按照5万元/人/年的工资标准执行,特此说明。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1.第五次经济普查工作经费 | 16.6万元 | |||||||
2.单位名录库维护及信息共享经费 | 6.75万元 | |||||||
3.“四上”企业统计星级管理人员劳务费 | 45.42万元 | |||||||
4.文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住房、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目经费 | 109.12万元 | |||||||
5.统计百强及相关统计基层基础工作经费 | 66.5万元 | |||||||
6.经济普查以钱养事人员劳务费 | 200万元 | |||||||
合 计 | 444.39万元 | |||||||
测算依据及说明 | (一).普查工作经费:第五次全国经济普查,资料开发利用、总结表彰16.6万元。(二).1.单位名录库维护2万元。冶统文【2011】8号《关于请求解决基本单位名录库更新工作经费的请示》2.部门统计信息共享经费5万元。冶统文【2011】5号《大冶市统计局关于请求将我市部门统计考核经费列入财政预算的请示》;预估2025年项目整体预算6.75万元。(三).常规性统计基层经费45.42万元:冶政办【2012】64号,冶财行字【2023】34号,对全市700多家“四上”单位企业统计人员发放补助,具体名单据核实情况认定,核定费用45.42万元。(四).1.文化产业清查及统计工作经费4万元:鄂办文【2011】30号每月对全市70多家文化产业进行全面调查,开展文化产业培训和资料印刷等相关费用;2.县级粮食产量抽样调查工作经费17万元:对11个乡镇,20个村,每个村5个地块进行检测,统计员、辅调员共计142人,每人每月100元,142*12*100/10000=17.04万元;3.畜禽监测调查经费5万元:据鄂调字【2011】41号,对全市42家养殖大户统计员每人每月补助劳务费100元,共计5.04万元;4.乡级抽样调查经费3万元;5.每年印刷《大冶统计年鉴》资料400本,每本90元左右,共计2万元;6.大样本轮换63.12万元:冶财行字【2022】19号;7.劳动力调查经费20万元:冶财行字【2018】14号;预估2025年项目整体预算109.12万元。(五).1.百强县市综合考评及相关基层基础工作经费40万元;2.常规性统计基层经费30万元:每年开展两次统计系统培训,每次培训人员150人左右,食宿、会议室、资料印刷等费用大概20万元左右,同时每年各个专业对全市700多家“四上”单位进行培训不少于一次,大概费用8万元,各级检查乡镇“八有八化”、村级“五有五化”迎检和相关资料印刷7万元左右;预估2025年项目整体预算66.5万元。(六).根据《关于提高统计系统40名“以钱养事”人员工资、待遇的请示》(冶统文【2024】8号)、大冶市人民政府办公室来文处理单(收文【2024】916号)签批精神,从2024年7月起统计系统40名“以钱养事”人员工资待遇按照5万元/人/年的工资标准执行,特此说明。 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
一是“四上”企业入库纳统全覆盖。二是统计业务知识培训全覆盖。三是服务决策全覆盖。 | (1)推动各部门各企业深入学习贯彻统计工作相关的重要讲话和文件精神,持续常态开展统计执法检查,压紧压实乡镇月度核算工作,推动核算工作向纵深推进,营造统计法治良好生态。(2)紧跟时代步伐,积极推进统计改革,创新工作方法,提高统计效能。特别是在企业电子统计台账、农村电子统计台账体系建设等方面,通过提高统计星级管理补助标准,全面提升使用率,为全市统计工作注入新的活力,争取2025年全省农村电子统计台账现场会在我市召开。 | |||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 1.第五次经济普查工作经费 | 16.6万元 | 2025年初预算 | ||||
2.单位名录库维护及信息共享经费 | 6.75万元 | 2025年初预算 | ||||||
3.“四上”企业统计星级管理人员劳务费 | 45.42万元 | 2025年初预算 | ||||||
4.文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住房、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目经费 | 109.12万元 | 2025年初预算 | ||||||
5.统计百强及相关统计基层基础工作经费 | 66.5万元 | 2025年初预算 | ||||||
6.经济普查以钱养事人员劳务费 | 200万元 | 2025年初预算 | ||||||
社会成本指标 | 无 | 无 | 2025年初预算 | |||||
生态环境成本指标 | 无 | 无 | 2025年初预算 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≤2次 | 2025年初预算 | ||||
单位入库率 | 100.00% | 2025年初预算 | ||||||
全年家数 | 618家 | 2025年初预算 | ||||||
应统尽统 | 应统尽统 | 2025年初预算 | ||||||
确保数据质量准确真实 | 联网直报率100% | 2025年初预算 | ||||||
人员数量 | 40人 | 2025年初预算 | ||||||
质量指标 | 是否保质保量完成年初工作目标 | 》100% | 2025年初预算 | |||||
时效指标 | 是否及时有效完成年初工作任务 | 》100% | 2025年初预算 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 无 | 2025年初预算 | ||||
社会效益指标 | 提供统计咨询,促进社会和谐发展 | 》100% | 2025年初预算 | |||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 2025年初预算 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众投诉率 | ≤0% | 2025年初预算 | ||||
注:本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。 |