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大冶市农村公路管理局2025年部门预算公开

发表日期:2025-02-06    文章来源:大冶市农村公路管理局

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶农村公路管理局2025年部门预算公开表

附件2:大冶农村公路管理局2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责《中华人民共和国公路法》、《湖北省农村公路条例》等相关法律法规的贯彻实施;

2、负责全市农村公路的日常管理和养护工作;

3、负责拟订全市农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施;

4、负责组织养护工程的招投标和发包工作,并对养护质量进行检查验收;

5、负责全市农村公路路政管理和路产路权的保护。

二、机构设置情况

大冶农村公路管理部门由1个独立核算的预算编制单位组成,其中本级预算单位1个(机关0和0个非独立核算的二级事业单位)合并编制预算,另有0个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下:

大冶农村公路管理局内设机构

序号

机构名称

1

办公室

2

财务室

3

工程科

4

路政科

大冶农村公路管理局二级事业单位

1


三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶农村公路管理2025年收支总预算484.39万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶农村公路管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶农村公路管理2025部门预算总收入484.39万元其中:一般公共预算拨款收入484.39万元,占总收入的100.00%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶农村公路管理2025部门预算总收入484.39万元,与上年相比减少49.41万元,下降9.26%。主要原因是本年度人员减少,从而减少了人员经费支出项目经费相应减少0.5万元,从而减少了项目经费支出

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶农村公路管理2025部门预算总支出484.39万元其中:基本支出438.89万元、占总支出的90.61%,项目支出45.50万元、占总支出的9.39%。

大冶农村公路管理2025年部门预算总支出484.39万元,与上年相比减少49.41万元,下降9.26%。主要原因是:一是基本支出438.89万元,与上年相比减少48.91万元,下降10.03%,主要原因是本年度人员减少,从而减少了经费支出;二是项目支出45.50万元,与上年相比减少0.50万元下降1.09%,主要原因是本年度压缩了经费支出,从而减少了经费支出按经济分类分:

1、基本支出

(1)工资福利支出349.66万元,较减少50.68万元,下降12.66%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因本年度人员减少,从而导致工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出28.08万元,较减少2.12万元,下降7.02%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

(3)对个人和家庭的补助61.15万元,较增加3.89万元,增长6.79%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

(4)资本性支出0万元,较增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

项目支出预算45.5万元,较年减少0.5万元,下降1.09%主要原因是项目经费相应减少本单位项目支出具体如下:

(1)农村公路设计、工可工作经费36万元。主要用于农村公路建设和危桥改造施工前的前期工作经费,是贯穿工程建设的全过程,是向施工单位提供准确施工的资料等。

(2)“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费9.5万元。主要用于“四好农村路”示范县复核资料汇编4.5万元,用于“四好农村路”示范乡镇创建农村公路安全标志标牌制作、宣传费,内业、外业技术指导工作经费5万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费28.08万元,比上年减少2.12万元,下降7.02%主要是因为在职人员减少、导致公用经费基数相应减少。

具体预算安排如下:办公费1.24万元、印刷费0.8万元、水电费2.3万、邮电费0.5万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0万元、维修(护)0.2万元、会议费0万元、培训费1.0万元、公务接待费0万元、劳务费1.0万元、工会经费4.79万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.98万元、其他商品和服务支出13.28万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,与上年持平,公务用车购置费0万元,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,与上年持平本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元,上年持平主要原因是无变动详细情况如下:

一是货物类1万元,主要是空调、桌椅、办公设备家具、复印纸、计算机设备等方面支出

二是服务类0万元

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的(重点)项目有2个,项目预算45.5万元。

1、农村公路设计、工可工作经费项目。该项目预算支出36万元,主要用于农村公路建设和危桥改造施工前的前期工作经费,是贯穿工程建设的全过程,是向施工单位提供准确施工的资料等。

2025年度项目绩效总目标:农村群众出行环境改善,生活质量得到提升,工程建设进一步得到规范,质量更加得到保障,为建设民心工程、放心工程而提供有力的基础

数量指标农村公路设计、工可工作经费项目支出36万元

产出指标项目2025年12月完成,工程验收通过率达到100%

效益指标:改善农民群众人居、出行环境。增加农民收入,提高农村公路建设质量

满意度指标:项目完成后,我局对沿线群众进行了调查,群众满意度100%

2、“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费项目。该项目预算支出9.5万元,主要用于“四好农村路”示范县复核资料汇编4.5万元,用于“四好农村路”示范乡镇创建农村公路安全标志标牌制作、宣传费,内业、外业技术指导工作经费5万元。

2025年度项目绩效总目标:按照四好农村路建设标准,全面积极推进四好农村路建设,进一步把农村公路建设建好、管好、护好、运营好,充分发挥交通基础设施在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的作用,加快建设交通强国、加快农业农村现代化。

质量指标:工程质量通过率100%

产出指标:“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费项目支出9.5万元,项目2025年12月完成。

效益指标:促进沿线经济发展带动就业增长率20%,空气质量优良率90%

满意度指标:项目完成后,我局对沿线群众进行了调查,群众满意度100%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,表7《一般公共预算三公经费表》、表 9《政府性基金预算支出表》、表11《政府向社会力量购买服务预算表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市农村公路管理局2025年部门预算公开表

2:大冶市农村公路管理局2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。