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殷祖卫生院

发表日期:2023-02-02    文章来源:

大冶市殷祖卫生院本级

2023年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

、政府采购预算安排情况

、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

、专业名词解释

附件:大冶市殷祖卫生院本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、殷祖卫生院负责提供辖区内基本公共卫生服务,以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务

2、承担辖区内的公共卫生管理工作,负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训

3、负责120急救站急救、转诊工作

二、机构设置情况

大冶殷祖卫生院本级由3个内设机构和0个非独立核算的二级事业单位组成合并编制预算。具体构成如下:

大冶殷祖卫生院内设机构

序号

机构名称

1

    院务办

2

医务科

3

                    经管科

4


5


大冶殷祖卫生院二级事业单位(非独立核算)

1


2


3


4


5


三、预算收支安排及增减变化情况

(一)预算收入情况

大冶市殷祖卫生院本级2023部门预算总收入预计1335.34万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加6.53万元,增长0.49%。其中:财政拨款(补助)448.87万元,占总收入的33.61%;非税收入拨款0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%

(二)预算支出情况

大冶市殷祖卫生院本级2023年部门预算总支出1335.34万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加6.53万元,增长0.49%。其中:基本支出907.3万元,占总支出的67.95%;项目支出428.04万元,占总支出的32.05%。

(三)预算收支增减变化情况说明

2023年预算收入预计为1335.34万元,增长0.49%。主要原因是:财政拨款(补助)增加11.58万元,非税收入拨款增加(减少)0万元,其他收入增加(减少)0万元。

2023年部门预算总支出1335.34万元,较增长0.49%。主要原因是:基本支出预算907.3万元,较减少421.51万元,下降31.72%;项目支出428.04万元,较无增减按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出796.23万元,较增加3.29万元,0.41%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加

2)商品和服务支出520.07万元,较增加53.16万元,1.13%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是其他商品和服务支出增加。

3)对个人和家庭的补助20.51万元,较增加少5.95万元,4.08%主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是遗嘱人员增加。

2、项目支出

项目支出预算428.04万元,较增减,本单位项目支出具体如下:

1)基本医疗保险19.04万元。主要用于缴纳职工基本医保保险费等。

2)医疗专用材料340万元。主要用于采购药品和卫生材料等。

3)设备购置69万元。主要用于采购医疗及办公设备的资本性支出

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费0万元0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%

具体预算安排如下:办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较上年减少0万元,下降0.00%

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年减少0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费4万元,较上年预算减少0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较上年减少0万元,主要用于接待上级部门各类检查、专题调研学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是本单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况

2023本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,比上年增加(减少)0.00%

1、货物类0万元。

    2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止,本单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有1个,项目预算428.04万元。

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位(盖章):

大冶市殷祖中心卫生院





单位:万元

项目名称

特定目标类项目支出

主管部门

大冶市总医院

执行单位

大冶市殷祖中心卫生院

项目负责人及电话

胡将军18062275007

项目联系人及电话

殷显满13451059110

项目属性

持续性项目

新增性项目

支出功能分类

        

项目类型

部门预算项目

市直专项

上级专项

常年性项目

一次性项目

延续性项目          


项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控

项目总预算


428.04

428.04

是否纳入绩效自评

项目当年预算


428.04

428.04

是否纳入重点评价

项目支出明细预算

项目支出明细内容

金额

其中:采购金额

合计

428.04


1、 基本医疗保险

19.04


2、专用材料费

340


3、办公设备购置

14.6


4、专用设备购置

54.4


项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

门诊人次

32500/年


住院人次

2500/年





质量指标

病床使用率

90%


病人治愈好转率

90%


病人建档率

100%


时效指标




项目完成时间

全年





成本指标




部门预算金额

428.04





效益指标

经济效益指标




项目完成,达到年业务收入

680万以上





社会效益指标

提高医疗整体水平

解决群众就医难.,就医贵问题,防止小病大治


辖区内居民健康有预防指导

重点人群管理全覆盖





环境效益指标




项目实施对环境的影响

无影响





可持续影响指标




项目发挥作用时限

当年





满意度指标

服务对象满意度指标




群众满意度

90%





财政资金管理股室(盖章)

财政绩效管理股(盖章)

2023/ /

2023/ /

























































































































十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大冶市殷祖卫生院本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。