大冶市育才小学2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
大冶市育才小学主要职责是根据党的方针,政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基数教育发展,保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
二、部门预算单位构成
大冶市育才小学部门预算由单位本级组成。
第二部分
大冶市育才小学2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市育才小学 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 765.50 | 一、基本支出 | 763.16 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 765.50 | 1、 人员支出 | 670.55 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 666.67 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 3.85 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 92.61 | 5、教育 | 765.50 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 92.61 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 2.34 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 765.50 | 本年支出合计 | 765.50 | 本年支出合计 | 765.50 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 765.50 | 支出总计 | 765.50 | 支出总计 | 765.50 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶市育才小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 765.50 | 765.50 | 765.50 | |||||||||||||||||||
406012 | 大冶市育才小学 | 765.50 | 765.50 | 765.50 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶市育才小学 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 765.50 | 763.16 | 666.67 | 3.88 | 92.61 | 2.34 | ||||||||
大冶市育才小学 | 765.50 | 763.16 | 666.67 | 3.88 | 92.61 | 2.34 | ||||||||
单位名称:大冶市育才小学 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 765.50 | 一、基本支出 | 763.16 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 765.50 | 1、 人员支出 | 670.55 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 666.67 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 3.88 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 92.61 | 5、教育 | 765.50 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 92.61 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 2.34 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 765.50 | 本年支出合计 | 765.50 | 本年支出合计 | 765.50 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 765.50 | 支出总计 | 765.50 | 支出总计 | 765.50 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶市育才小学 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 765.50 | 763.16 | 666.67 | 92.61 | 3.88 | 2.34 | |||||||||
大冶市育才小学 | 765.50 | 763.16 | 666.67 | 92.61 | 3.88 | 2.34 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶市育才小学 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 763.16 | 763.16 | 763.16 | |||||||
工资福利支出 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | |||||||
基本工资 | 297.02 | 297.02 | 297.02 | |||||||
国家规定津补贴 | 166.35 | 166.35 | 166.35 | |||||||
奖金 | ||||||||||
第十三个月工资 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.14 | 74.14 | 74.14 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 73.55 | 73.55 | 73.55 | |||||||
住房公积金 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | |||||||
办公费 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | |||||||
印刷费 | ||||||||||
邮电费 | 12 | 12 | 12 | |||||||
物业管理费(租赁) | ||||||||||
差旅费 | 2 | 2 | 2 | |||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |||||||
会议费 | ||||||||||
培训费 | ||||||||||
公务接待费 | ||||||||||
劳务费 | 18 | 18 | 18 | |||||||
工会经费 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶市育才小学 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 |
(本单位无“三公”经费支出)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶市育才小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市育才小学2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市育才小学2021年部门预算总收入765.50万元。
大冶市育才小学2021年部门预算总支出765.50万元。其中:基本支出763.16万元,占总支出的99.7%;项目支出2.34万元,占总支出的0.3%。按支出功能分类,项目支出2.3万元,占总支出的0.3%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入765.50万元,比上年减少9.01万元,下降1.18%。其中:基本支出预算763.16万元,比上年减少9.01万元,下降1.18%。
按经济分类分:
工资福利支出666.67万元,比上年减少10.42万元,下降1.56%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是人员减少。
商品和服务支出92.61万元,比上年减少0.72万元,下降0.78%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是今年学生人数的减少。
对个人和家庭的补助3.85万元,比上年增加2.1万元,增长54.54%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是加上了两个老师的抚恤金。
项目支出预算2.34万元,跟上年是一样的,小学安保经费是纳入预算的持续性项目。我单位项目支出具体如下:
(1)安保经费2.34。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年我单位无机关运行经费。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计71万元,包括:货物类39万元,工程类12万元,服务类15万元,其他类5万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年我单位无“三公”预算支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
2020年年末固定资产305.81万元,比年初数增加86.36万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2.34万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0.3%。同时,我校将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。