大冶市尹家湖小学2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)深入推进党组织示范建设,不断践行社会主义核心价值观,创新和丰富学校党建工作内容形式,积极开展党风廉政建设。细化学生行为规范教育,构建健康、文明、和谐的校园环境,争创省市文明单位。
(二)强化师德师风建设,立德树人,重塑形象,加强青年教师培养,努力提高骨干教师比重,创建学习型、科研型教师团队,充分调动广大教职工工作的积极性、主动性。
(三)加强教学常规管理,积极构建高效课堂,形成特色教学模式,大面积提高教育教学质量;
(四)加强“家校共育”工作力度,积极探索共育渠道,尝试共育方式方法,全员育人,全程育人,全方位育人,努力创建“学校是校外之家,家庭是家外之校”共育模式。
(五)高度重视安全工作,重防患、重教育、重落实,实现全校师生零意外伤害,创建平安、和谐校园;围绕爱国主义加强团队工作,开展丰富多彩、形式多样的德育活动,形成学校特色的德育体系。
(六)大力推进学校坐班考勤、教科研考核、教学评价、绩效发放等各项管理制度改革,积极配合上级有关部门,切实做好各级、各类先进、文明单位的申报、创建、评估工作。
(七)加强工会、计生工作力度,充分利用“三八”、“九九”等节日,切实保障教职员工的合法权益;坚持勤俭节约,增强后勤服务意识,提高后勤服务质量,创建节约型校园。
(八)发挥学校独特的历史人文优势,提升学校文化品位;积极稳妥地做好校园文化的布局和提升,加强学校网站及微信公众号等管理,畅通学校宣传渠道。
二、部门预算单位构成
大冶市尹家湖小学部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 教务处 |
3 | 政教处 |
4 | 教科处 |
5 | 总务处 |
6 | 计生 |
7 | 工会 |
8 | 年级组 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
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22 | |
23 | |
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25 | |
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独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
第二部分
大冶市尹家湖小学2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市尹家湖小学 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 807.44 | 一、基本支出 | 807.44 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 807.44 | 1、 人员支出 | 632.24 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 632.13 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 2.11 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 173.20 | 5、教育 | 807.44 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 173.20 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | ||||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 807.44 | 本年支出合计 | 807.44 | 本年支出合计 | 807.44 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 807.44 | 支出总计 | 807.44 | 支出总计 | 807.44 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶市尹家湖小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶市尹家湖小学 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 807.44 | 807.44 | 632.13 | 173.201 | 2.11 | |||||||||
406048 | 大冶市尹家湖小学 | 807.44 | 807.44 | 632.13 | 173.20 | 2.11 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:大冶市尹家湖小学 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 一、基本支出 | 807.44 | 1、一般公共服务 | |||
(1)经费拨款(补助) | 1、 人员支出 | 634.24 | 2、外交 | |||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 632.13 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 2.11 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 5、教育 | 807.44 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 6、科学技术 | ||||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | ||||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 807.44 | 本年支出合计 | 807.44 | ||
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 807.44 | 支出总计 | 807.44 | 支出总计 | 807.44 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶市尹家湖小学 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 807.44 | 807.44 | 632.13 | 173.201 | 2.11 | ||||||||||
406048 | 大冶市尹家湖小学 | 807.44 | 807.44 | 632.13 | 173.201 | 2.11 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶市尹家湖小学 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 807.44 | 807.44 | 807.44 | |||||||
工资福利支出 | 632.13 | 632.13 | 632.13 | |||||||
基本工资 | 254.73 | 254.73 | 254.73 | |||||||
国家规定津补贴 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | |||||||
绩效工资 | 135.07 | 135.07 | 135.07 | |||||||
奖金 | ||||||||||
第十三个月工资 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | |||||||
失业保险 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |||||||
工伤保险 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||
生育保险 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |||||||
住房公积金 | 52.94 | 52.94 | 52.94 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 173.20 | 173.20 | 173.20 | |||||||
办公费 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||||
印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||
邮电费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||
水费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||
差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
电费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||
维修(护)费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
办公设备购置费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
会议费 | ||||||||||
培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
劳务费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||
工会经费 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | |||||||
其他商品和服务支出 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | |||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | ||||||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶市尹家湖小学 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶市尹家湖小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市尹家湖小学2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市尹家湖小学2021年所属单位汇总部门预算总收入807.44万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入807.44万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加(减少)117.68万元,增长17.06%。其中:当年财政拨款(补助)收入807.44万元,占总收入的100%。
大冶市尹家湖小学2021年所属单位汇总部门预算总支出807.44万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出807.44万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加(减少)117.68万元,增长17.06%。其中:基本支出807.44万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类,行政运行支出0万元,占总支出的0%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入807.44万元,比上年增加117.68万元,增17.06%。其中:基本支出预算807.44万元,比上年增加117.68万元,增长17.06%。
按经济分类分:
工资福利支出632.13万元,比上年增加69.04万元,增长12.26%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加(减少)的原因是……………。
商品和服务支出173.20万元,比上年增加48.67万元,增长39.08%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加(减少)的原因是……………。
对个人和家庭的补助2.11万元,比上年减少0.03万元,增长(下降)1.4%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加(减少)的原因是……………。
项目支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是……………。我单位项目支出具体如下:
(1)
(2)
(3)
(4)……………
三、机关运行经费安排情况说明
2021年大冶市尹家湖小学属1家二级单位运行经费807.44万元,比上年增加117.68万元,增长17.06%。具体预算安排如下:
人员经费634.24万元,包括基本工资254.73万元、津贴补贴51.36万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资135.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.59万元、失业保险3.09万元、工伤保险0.88万元、生育保险2.21万元、职工基本医疗保险缴费61.26万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金52.94万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助2.11万元;
公用经费173.20万元,包括办公费10.30万元、印刷费7.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费9.00万元、电费16.00万元、邮电费3.80万元、物业管理费0万元、差旅费0.50万元、因公出国(境)0万元、维修费11.00万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.00万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费31.00万元、委托业务费0万元、工会经费8.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费12.00万元、其他商品和服务支出58.78万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计56万元,包括:货物类56万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产0万元,比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时,我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。