大冶市学校后勤保障管理办公室2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)以教育局名义牵头、统筹、协调全市学校安全管理和社会管理综合治理工作;
(二) 指导全市学校加强后勤规范管理工作;
(三)负责全市学校安全和后勤管理人员教育培训工作。
二、部门预算单位构成
我单位为直属教育局二级单位,属独立核算单位
第二部分
大冶市学校后勤保障管理办公室2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 169.00 | 一、基本支出 | 169.00 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 169.00 | 1、 人员支出 | 155.50 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 154.19 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 1.31 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 13.50 | 5、教育 | 169.00 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 13.50 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | ||||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 169.00 | 本年支出合计 | 169.00 | 本年支出合计 | 169.00 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 169.00 | 支出总计 | 169.00 | 支出总计 | 169.00 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
05029901 | 合计 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
05029901 | 合计 | 169 | 169 | 154.19 | 13.50 | 1.31 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 169.00 | 一、基本支出 | 169.00 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 169.00 | 1、 人员支出 | 155.50 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 154.19 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 1.31 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 13.50 | 5、教育 | 169.00 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 13.50 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | ||||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 169.00 | 本年支出合计 | 169.00 | 本年支出合计 | 169.00 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 169.00 | 支出总计 | 169.00 | 支出总计 | 169.00 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
05029901 | 合计 | 169 | 169 | 154.19 | 13.50 | 1.31 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | ||||||||||
工资福利支出 | ||||||||||
基本工资 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | |||||||
国家规定津补贴 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | |||||||
奖金 | ||||||||||
第十三个月工资 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | |||||||
住房公积金 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |||||||
办公费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||
印刷费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||
邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
水电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
差旅费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
会议费 | ||||||||||
培训费 | ||||||||||
公务接待费 | ||||||||||
劳务费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||
工会经费 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | ||||||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市学校后勤保障管理办公室2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市学校后勤保障管理办公室2021年部门预算总收入169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。其中:当年财政拨款(补助)收入169万元,占总收入的100%。
大冶市学校后勤保障管理办公室2021年部门预算总支出169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。其中:基本支出169万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类,行政运行支出169万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。其中:基本支出预算169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。
按经济分类分:
工资福利支出154.19万元,比上年增加16.69万元,增长13%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增长的主要原因是新增2名职工。
商品和服务支出13.5万元,比上年增加2.24万元,增长20%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、等支出。增长的原因是新增2名职工。
对个人和家庭的补助1.31万元,与上年保持一致。
项目支出预算0万元,比上年增加0万元。
三、机关运行经费安排情况说明
202年运行经费169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。具体预算安排如下:
人员经费155.5万元,包括基本工资70.53万元、津贴补贴9.74万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.03万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金12.58万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助1.31万元;
公用经费13.5万元,包括办公费2.5万元、印刷费0.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国(境)0万元、维修费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费4.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元;
公务用车运行维护费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产7.32万元,比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 学校安全、综治、后勤等工作专项经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市学校后勤保障管理办公室 | ||||
项目负责人及电话 | 陈绪兵 | 项目联系人及电话 | 13872129332 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2020年-2026年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 70 | 70 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 70 | 70 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 1.实现学校安全宣传教育和管理人员培训100%,进一步强化学校安全教育管理责任意识和防范意识。2.对学校开展专业化、制度化、常态化的安全检查实现100%全覆盖。3.通过聘请第三方机构开展评估检查等方式,促进学校安全管理提升。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 项目学校覆盖数 | 100% | ||||
质量指标 | 安全教育培训合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目实施时间 | 12个月 | |||||
成本指标 | 人均宣传教育培训成本 | ||||||
开展检查督查工作成本 | |||||||
印制各类台账资料成本 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展学校安全培训、检查等手段,提升学校安全管理水平 | |||||
社会效益指标 | 通过开展学校安全培训、检查等手段,促进学校安全管理水平得到有效提升,把校园办成最安全的地方,确保师生安全,家长满意,社会认可。 | ||||||
环境效益指标 | 打造平安校园 | ||||||
可持续影响指标 | 以提升学校安全管理水平为核心,指导督促学校进一步建立健全安全管理体制机制,规范日常安全管理,加强师生安全教育培训。 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。