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大冶师范附属小学

发表日期:2021-02-23    文章来源:

大冶师范附属小学2021年部门预算公开

 

   

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表(表1

二、2021年部门收入预算情况表(表2

三、2021年部门支出预算情况表(表3

四、2021年财政拨款收支预算总表(表4

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6

七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7

八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款三公经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释  

第一部分

单位概况 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家教育工作方针、政策和法律、法规,组织拟定全校教育工作的政策和起草规范性文件草案,并监督实施。

(二)拟定全校教育体制改革方案和教育事业发展规划并组织实施,全面实施素质教育,提高教育质量,促进教育公平的政策并贯彻实施,统筹规划、学校布局结构调整并组织实施。

(三)负责全校教师队伍建设。指导党建工作、安全稳定工作,贯彻执行国家的语言文字工作方针政策等。

二、部门预算单位构成

  大冶师范附属小学预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:

序号

         

1

办公室

2

政教处

3

教务处

4

总务处

5

工会

6

计生办

7

教科处

9

年级组

10


19


23


24


第二部分

大冶师范附属小学2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表(表1

单位名称:大冶师范附属小学




单位:万元

收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

一、财政拨款(补助)

2438.12

一、基本支出

2431.1

1、一般公共服务


1)经费拨款(补助)

2438.12

 1、 人员支出

2062.55

2、外交


2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

2057.38

3、国防


3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

5.17

4、公共安全


4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

368.55

5、教育

2438.12

5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

368.55

6、科学技术


6)上级转移支付




7、文化体育与传媒


二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

7.02

8、社会保障和就业


三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金


四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育


五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保


六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务


七、其他收入




13、农林水事务


八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输






15、资源勘探信息等事务






16、商业服务业等事务






17、金融






18、援助其他地区






19、国土海洋气象等事务






20、住房保障






21、粮油物资管理事务






22、预备费






23、其他支出






24、转移性支出






25、债务还本支出






26、债务付息支出






27、债务发行费用支出








本年收入合计

2438.12

本年支出合计

2438.12

本年支出合计

2438.12

上年结存、结余


结转下年


结转下年








收入总计

2438.12

支出总计

2438.12

支出总计

2438.12


二、2021年部门收入预算情况表(表2

单位名称:大冶师范附属小学





单位:万元

单位代码

   

本年收入合计

财政拨款(补助)

其他资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算的行政事业性收入拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算的罚没收入拨款

纳入预算的政府性基金收入拨款

上级转移支付

未纳入预算的非税收入安排的拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余(转)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

2438.12

2438.12

2438.12
































 三、2021年部门支出预算情况表(表3

单位名称:大冶师范附属小学




      单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计

本年支出合计

       

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

2438.12

2431.1

2057.38

368.55

5.17

7.02




 四、2021年财政拨款收支预算总表(表4

单位名称:大冶师范附属小学




单位:万元

收入项目

预算 

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

一、财政拨款(补助)

2438.12

一、基本支出

2431.1

1、一般公共服务


1)经费拨款(补助)

2438.12

 1、 人员支出

2062.55

2、外交


2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

2057.38

3、国防


3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

5.17

4、公共安全


4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

368.55

5、教育

2438.12

5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

368.55

6、科学技术


6)上级转移支付




7、文化体育与传媒


二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

7.02

8、社会保障和就业


三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金


四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育


五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保


六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务


七、其他收入




13、农林水事务


八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输






15、资源勘探信息等事务






16、商业服务业等事务






17、金融






18、援助其他地区






19、国土海洋气象等事务






20、住房保障






21、粮油物资管理事务






22、预备费






23、其他支出






24、转移性支出






25、债务还本支出






26、债务付息支出






27、债务发行费用支出








本年收入合计

2438.12

本年支出合计

2438.12

本年支出合计

2438.12

上年结存、结余


结转下年


结转下年








收入总计

2438.12

支出总计

2438.12

支出总计

2438.12

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5

单位名称:大冶师范附属小学






单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计

本年支出合计

       

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资

福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

2438.12

2431.1

2057.38

368.55

5.17

7.02















六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6

单位名称:大冶师范附属小学



单位:万元

经济科目

本年支出合计

财政拨款

 

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

上级转移支付

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

2431.1

2431.1

2431.1






工资福利支出

1433.96

1433.96

1433.96






  基本工资

911.73

911.73

911.73






  国家规定津补贴

146.7

146.7

146.7






  绩效工资

375.53

375.53

375.53






  第十三个月工资









  机关事业单位基本养老保险缴费

229.43

229.43

229.43






  职工基本医疗保险缴费

221.92

221.92

221.92






  住房公积金

172.07

172.07

172.07






  雇员、聘用及以钱养事人员工资









商品和服务支出

368.55

368.55

 

368.55






  办公费

42.1

42.1

42.1






  印刷费

17

17

17






  邮电费

10

10

10






  物业管理费(租赁)

23.5

23.5

23.5






  差旅费









  水电费

50

50

50






  维修()

46.56

46.56

46.56






  会议费









  培训费

8

8

8






  公务接待费









  劳务费

88.3

88.3

88.3






  工会经费

28.68

28.68

28.68






  专用材料费

0.41

0.41

0.41






 办公设备购置费

28

28

28






  其他商品服务支出

26

26

26






对个人和家庭的补助

5.17

5.17

5.17






  抚恤金

1.01

1.01

1.01






  退休人员公用经费

4.16

4.16

4.16






  离休奖金









  离休公用部分









  离休增发工资









  退休奖金









  退休公用部分









  医疗费补助









七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7

单位名称:大冶师范附属小学

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计




1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费




  公务用车购置费




  公务用车运行费




3、公务接待费




八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8

单位名称:大冶师范附属小学






单位:万元

科目代码

科目名称

                     

本年支出合计

       

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9












(本单位无政府性基金支出)

 

第三部分

大冶师范附属小学2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

  大冶师范附属小学2021年所属单位汇总部门预算总收入2438.12万元, 2021年部门预算总收入2438.12万元(0个下属二级事业单位),比上年增加122.02万元,上升5.2%。其中:当年财政拨款(补助)收入2438.12万元,占总收入的100%。

  大冶师范附属小学2021年所属单位汇总部门预算总支出2438.12万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出2438.12万元(0个下属二级事业单位),比上年增加122.02万元,上升5.2%。其中:基本支出2431.1万元,占总支出的99.7%;项目支出7.02万元,占总支出的0.3%。按支出功能分类,行政运行支出0万元,占总支出的0%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

  2021年部门预算总收入2438.12万元,比上年增加122.02万元,上升5.2%。其中:基本支出预算2431.1万元,比上年增加122.02万元,增加5.2%。

按经济分类分:

工资福利支出2057.38万元,比上年增加84.52万元,增加4.28%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是教师工资增长

  商品和服务支出368.55万元,比上年增加37.3万元,增加11.26%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费等支出。该项支出比上年增加的原因是教师和学生人增加,残疾学生增加。

  对个人和家庭的补助5.17万元,比上年增加0.2万元,增加4.02%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是退休人数增加

  项目支出预算7.02万元,比上年增加0万元,主要原因是安保经费无变化。我单位项目支出具体如下:

  (1)安保经费项目支出预算7.02万元

三、学校经费安排情况说明

2021年部门运行经费2438.12万元,比上年增加122.02万元,增加5.2%具体预算安排如下:

人员经费2062.55万元,包括基本工资911.73万元、津贴补贴146.7万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资375.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.43万元、职工基本医疗保险缴费221.92万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金172.07万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.01万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助4.16万元;

公用经费368.55万元,包括办公费42.1万元、印刷费17万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费22万元、电费28万元、邮电费10万元、物业管理费23.5万元、差旅费0万元、因公出国(境)0万元、维修费46.56万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8万元、公务接待费0万元、办公设备购置费28万元、专用料费0.41万元、劳务费88.3万元、委托业务费0万元、工会经费28.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出26万元。  

项目经费7.02万元.

四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计153万元,包括:货物类38万元,工程类40万元,服务类35万元,其他类40万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2021“三公”经费财政拨款预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:

  因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

  公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

  公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金7.02万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0.3%。同时,我将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

2021年项目支出绩效目标批复表








项目名称

小学教育安保经费

主管部门

大冶市教育局

执行单位

大冶师范附属小学

项目负责人及电话

黄学军 18171625828

项目联系人及电话

黄学军18171625828

项目属性

持续性项目

新增性项目

支出功能分类

 205  类  02  款

项目类型

部门预算项目

市直专项

上级专项


常年性项目

一次性项目

延续性项目          

201×年-20××年

项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控

项目总预算

7.02


7.02

是否纳入绩效自评

项目当年预算

7.02


7.02

是否纳入重点评价

年度绩效目标    (文字)

为了进一步加强学校保安队伍建设,切实构建平安和谐校园,按照上级文件要求,5000人以上的学校至少需要配备8名专职安保人员。对学校安全工作,要按照“谁办学、谁负责,谁主管、谁负责”的原则,有各级各有关部门一把手负总责、亲自抓,分管负责同志靠上抓。为了解决各类学校、幼儿园安保人员聘用、安全设施建设等所需经费有市及学校承担。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

按规定500名学生配备1名保安要求

100%








质量指标

24小时全天候值班

98%








时效指标

24小时全天候值班

98%








成本指标

年人均3万元

100%








效益指标

经济效益指标

无脱岗现象

95%


保障校园安全

98%





社会效益指标

维护校园的和谐、稳定

98%








环境效益指标

24小时全天候值班

98%








可持续影响指标

提供良好安全的工作、生活环境

98%


保障职工学生安心工作、学习

98%





满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

98%


教职工满意度

98%


社会公众满意度

98%


财政资金管理科室(盖章)

财政绩效管理科(盖章)

2021年2月1日

2021年2月1日

 



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

大冶师范附属小学