大冶市燃气管理处2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家有关燃气管理的法律、法规、法章;编制全市燃气事业发展规划,经市政府批准后组织实施;拟定全市燃气行业规范性文件, 加强市政府宏观调控,对全市燃气行业依法进行安全管理。
2、对全市新建、扩建、改建燃气工程以及燃气经营网点的布局进行规划并按规定办理有关手续;会同有关部门对燃气工程进行设计审查和竣工验收等等。
二、部门预算单位构成
大冶市燃气管理处部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 财务室 |
3 | 执法管理科 |
4 | |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 |
第二部分
大冶市燃气管理处2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市燃气管理处 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 103.77 | 一、基本支出 | 83.77 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 82.83 | 1、 人员支出 | 75.12 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 75.12 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | 20.94 | (2)对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 8.65 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 8.65 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 20 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | 103.77 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 103.77 | 本年支出合计 | 103.77 | 本年支出合计 | 103.77 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 103.77 | 支出总计 | 103.77 | 支出总计 | 103.77 | |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称::大冶市燃气管理处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
206004 | 大冶市燃气管理处 | 103.77 | 103.77 | 82.83 | 20.94 | |||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称::市燃气管理处 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 103.77 | 83.77 | 75.12 | 8.65 | 20 | |||||||||
大冶市燃气管理处 | 103.77 | 83.77 | 75.12 | 8.65 | 20 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 103.77 | 83.77 | 75.12 | 8.65 | 20 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市燃气管理处 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 103.77 | 一、基本支出 | 83.77 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 82.83 | 1、 人员支出 | 75.12 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 75.12 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | 20.94 | (2)对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 8.65 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 8.65 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 20 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | 103.77 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 103.77 | 本年支出合计 | 103.77 | 本年支出合计 | 103.77 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 103.77 | 支出总计 | 103.77 | 支出总计 | 103.77 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市燃气管理处 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 103.77 | 83.77 | 75.12 | 8.65 | 20 | ||||||||||
大冶市燃气管理处 | 103.77 | 83.77 | 75.12 | 8.65 | 20 | ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 103.77 | 83.77 | 75.12 | 8.65 | 20 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市燃气管理处 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 83.77 | 83.77 | 62.83 | 20.94 | ||||||
工资福利支出 | 75.12 | 75.12 | 56.35 | 18.77 | ||||||
基本工资 | 28.01 | 28.01 | 21.01 | 7.00 | ||||||
国家规定津补贴 | 6.34 | 6.34 | 4.76 | 1.58 | ||||||
绩效工资 | 18.37 | 18.37 | 13.78 | 4.59 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.44 | 8.44 | 6.33 | 2.11 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 6.59 | 6.89 | 5.17 | 1.72 | ||||||
住房公积金 | 6.33 | 6.33 | 4.75 | 1.58 | ||||||
生育保险 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.07 | ||||||
失业保险 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.09 | ||||||
工伤保险 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | ||||||
商品和服务支出 | ||||||||||
邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | ||||||
差旅费 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.07 | ||||||
水费 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | ||||||
物业管理费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||
专业设备购置费 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | ||||||
专用材料费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
维修(护)费 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | ||||||
劳务费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||
培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||
办公费 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | ||||||
印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||
电费 | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 0.20 | ||||||
办公设备购置费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
福利费 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | ||||||
工会经费 | 1.08 | 1.08 | 0.80 | 0.28 | ||||||
租赁费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | ||||||
对个人和家庭的补助 | ||||||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | ||||||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市燃气管理处 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | |||
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市燃气管理处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市燃气管理处2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市燃气管理处2021年部门预算总收入103.77万元(属独立编制部门预算的二级单位),比上年增加23.22万元,增长28%。其中:当年财政拨款(补助)收入82.83万元,占总收入的80%。
大冶市燃气管理处2021年部门预算总支出103.77万元(属独立编制部门预算的二级单位),比上年增加23.22万元,增长28%。其中:基本支出83.77万元,占总支出的80%;项目支出20万元,占总支出的20%。按支出功能分类,行政运行支出103.7万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入103.77万元,比上年增加23.22万元,增长28%。其中:基本支出预算83.77万元,比上年增加3.22万元,增长3%。
按经济分类分:
工资福利支出75.12万元,比上年增加3.18万元,增长4%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是工资调整。
商品和服务支出8.65万元,比上年增加0.04万元,增长(下降)0.4%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是单位工作越来越细化,公用支出也较之增加。。
项目支出预算20万元,比上年增加20万元,主要原因是单位编制未落实存在经费缺口,增加监管人员的劳务费。我单位项目支出具体如下:
1.安全生产监管劳务费
三、机关运行经费安排情况说明
2021年二级单位的机关运行经费103.77万元,比上年增加23.22万元,增长28%。具体预算安排如下:
人员经费75.12万元,包括基本工资28.01万元、津贴补贴6.34万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金6.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助0万元;
公用经费8.65万元,包括办公费0.8万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.42万元、电费0.98万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.37万元、因公出国(境)0万元、维修费0.4万元、租赁费0.1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、被装购置费0.4万元、办公设备购置费0.3万元、专用燃料费0.3万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费1.08万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支0.7万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产0万元,比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金20万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我处将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 燃气安全协管劳务费 | ||||||
主管部门 | 大冶市城市管理执法局 | 执行单位 | 大冶市燃气管理处 | ||||
项目负责人及电话 | 陈亮 | 项目联系人及电话 | 8770607 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | |||
项目类型 | 部门预算项目 | 市直专项 | 上级专项 | ||||
常年性项目 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 20 | 20 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 20 | 20 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 开展日常安全生产检查工作,检查燃气经营企业40次,下达隐患整改通知书49份,发现隐患130条,已完成隐患整127条。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 对全市20家燃气经营企业开展安全检查 | |||||
质量指标 | 燃气企业检查率 | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年全年 | |||||
成本指标 | 项目成本 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 维护燃气市场秩序 | 维护燃气市场秩序 | |||||
完善燃气安全管理 | 完善燃气安全管理 | ||||||
环境效益指标 | 确保全市无重大燃气事故 | 确保全市无重大燃气事故 | |||||
构建安全和谐宜居城市 | 构建安全和谐宜居城市 | ||||||
可持续影响指标 | 构建燃气安全生产大环境 | 构建燃气安全生产大环境 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 力争达到100% | ||||
市民认可度 | 力争达到100% | ||||||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年1月1日 | 2021年1月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




