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市城市排水管理处

发表日期:2021-02-22    文章来源:

大冶市城市排水管理处2021年部门预算公开

 

目   录

  第一部分 单位概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

    第二部分 2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

  二、2021年部门收入预算情况表(表2)

  三、2021年部门支出预算情况表(表3)

  四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

  五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

  六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

  七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

  八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

    第三部分 2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、政府采购安排情况说明

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  七、国有资产占有使用情况说明

  八、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

  

第一部分

单位概况

  

  一、主要职责

  (一)主要职能

负责排水许可的审批;在市防汛抗旱指挥部的统一指挥下,配合搞好城市防汛排污排渍工作;负责城市计划用水、节约用水工作及指导城市规划区地下水的开发利用和保护工作。

 

(二)机构情况,包括当年变动情况及原因

情况如下:

机构代码:31650665-7;

机构类型:事业法人;

法定代表人:姜武义;

地址:大冶市青龙路青龙闸排涝站;

统一社会信用代码:12420281316506657Y

有效期:自2019年8月26日至2024年8月26日;

颁发单位:湖北省大冶市质量技术监督局;

登记号:组代管420281-018346

 

(三)人员情况,包括当年变动情况及原因

本单位核定事业编制5个,实有正式职工7人,临时工2人,其中财政供养人员3人。当年无变化。

 

  二、部门预算单位构成

  大冶市城市排水管理处独立编制部门预算的二级单位有以下:

序号

单   位   名   称

1

办公室

2

财务室

3


4


5


6


7


8


独立编制部门预算的二级单位有以下:

序号

单位名称

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


20


20


21


22


23


24


25


26


27


 

 

 

 

第二部分

大冶市城市排水管理处2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

单位名称:大冶市城市排水管理处




单位:万元


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

432.48

一、基本支出

29.3

1、一般公共服务



1)经费拨款(补助)

432.48

 1 人员支出

26.16

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

26.16

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助


4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

3.22

5、教育



5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

3.22

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出


8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务

432.48


七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计

432.48

本年支出合计

432.48

本年支出合计

432.48


上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

432.48

支出总计

432.48

支出总计

432.48


二、2021年部门收入预算情况表(表2)

单位名称:大冶市城市排水管理处





单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财政拨款(补助)

其他资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算的行政事业性收入拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算的罚没收入拨款

纳入预算的政府性基金收入拨款

上级转移支付

未纳入预算的非税收入安排的拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余(转)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

















206003

大冶市城市排水管理处

432.48

432.48

432.48























































三、2021年部门支出预算情况表(表3)

单位名称:大冶市城市排水管理处




      单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

432.48

29.38

26.16

3.22


403.1






大冶市城市排水管理处

432.48

29.38

26.16

3.22


403.1





2120399

其他城乡社区公共设施支出

432.48

29.38

26.16

3.22


403.1
































四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

单位名称:大冶市城市排水管理处




单位:万元


收入项目

预算 数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

432.48

一、基本支出

29.38

1、一般公共服务



1)经费拨款(补助)

432.48

 1 人员支出

26.12

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

26.12

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助


4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

3.22

5、教育



5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

3.22

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

403.1

8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务

432.48


七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计

432.48

本年支出合计

432.48

本年支出合计

432.48


上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

432.48

支出总计

432.48

支出总计

432.48


  

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

单位名称:大冶市城市排水管理处






单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资

福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

432.48

29.38

26.16

3.22


403.10






大冶市城市排水管理处

432.48

29.38

26.16

3.22


403.10





2120399

其他城乡社区公共设施支出

432.48

29.38

26.16

3.22


403.10

































六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

单位名称:大冶市城市排水管理处



单位:万元

经济科目

本年支出合计

财政拨款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

上级转移支付

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

29.38

29.38

29.38






  工资福利支出

26.16

26.16

26.16






    绩效工资

5.94

5.94

5.94






    工伤保险

0.04

0.04

0.04






    基本养老保险

2.94

2.94

2.94






    住房公积金

2.20

2.20

2.20






    津贴补贴

2.33

2.33

2.33






    生育保险

0.08

0.08

0.08






    失业保险

0.13

0.13

0.13






    基本工资

10.09

10.09

10.09






    基本医疗保险

2.41

2.41

2.41






  商品和服务支出

3.22

3.22

3.22






    办公费

1.08

1.08

1.08






    维修(护)费

0.50

0.50

0.50






    电费

0.15

0.15

0.15






    印刷费

0.50

0.50

0.50






    水费

0.10

0.10

0.10






    工会经费

0.37

0.37

0.37






    邮电费

0.52

0.52

0.52

















七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

单位名称:大冶市城市排水管理处

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计




1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费




  公务用车购置费




  公务用车运行费




3、公务接待费




八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

单位名称:大冶市城市排水管理处






单位:万元


科目代码

科目名称

本    年      支      出      合    计


本年支出合计

基  本    支  出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9































(本单位无政府性基金支出)

 

第三部分

大冶市城市排水管理处2021年

部门预算安排情况说明

  

  一、部门预算收支情况总体说明

 大冶市城市排水管理处2021年所属单位汇总部门预算总收入432.48万元,比上年增加1.73万元,增长0.4%。其中:当年财政拨款(补助)收入432.48万元,占总收入的100%。

  大冶市城市排水管理处2021年所属单位汇总部门预算总支出432.48万元,2021年部门预算总支出432.48万元,比上年增加1.73万元,增长0.4%。其中:基本支出29.38万元,占总支出的6.79%;项目支出430.1万元,占总支出的99.95%。按支出功能分类,行政运行支出432.48万元,占总支出的100%

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  2021年部门预算总收入432.48万元,比上年增加1.73万元,增长0.4%。其中:基本支出预算29.38万元,比上年增加1.73万元,增长6.26%。

按经济分类分:

工资福利支出26.16万元,比上年增加1.7万元,增长6.95%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是滚动级变化。

  商品和服务支出3.22万元,比上年增加0.03万元,增长0.94%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是防疫易耗品增加。

  对个人和家庭的补助0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加(减少)的原因是无退休人员。

  项目支出预算403.1万元,比上年增加0万元,主要原因是增加项目支出。我单位项目支出具体如下:

  (1)城南污水厂污泥处置费及运输费193万

  (2)城西北污水厂污泥处置费及运输费142万

  (3)金湖、世纪林泵站等三闸四站人员工资及电费40.1万

(4)平安城市视频监控日常运行经费12万

(5)新增城区8座泵站16万

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门运行经费432.48万元,比上年增加1.73万元,增长0.4%。具体预算安排如下:

人员经费26.16万元,包括基本工资10.09万元、津贴补贴2.33万元、绩效工资5.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.94万元、职工基本医疗保险缴费2.41万元、失业保险0.13万元、工伤保险0.04万元、生育保险0.08万元、住房公积金2.2万元;

公用经费3.22万元,包括办公费1.08万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.15万元、邮电费0.52万元、维修费0.5万元、工会经费0.37万元。

四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计335万元,包括:服务类335万元。在实际执行中根据计划据实调整。

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  2021年三公经费财政拨款预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:

  因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

  公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

  公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产0万元,比年初数增加0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金403.1万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的99.95%。同时,我单位将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

  

2021年项目支出绩效目标批复表








项目名称

其他城乡社区公共设施支出

主管部门

大冶市城市管理执法局

执行单位

大冶市城市排水管理处

项目负责人及电话

姜武义

项目联系人及电话

0714-8966958

项目属性

持续性项目

新增性项目

支出功能分类

  206 类 003 款

项目类型

部门预算项目

市直专项

上级专项

常年性项目

一次性项目

延续性项目          

2021年-2021年

项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控

项目总预算

403.1


403.1

是否纳入绩效自评

项目当年预算

403.1


403.1

是否纳入重点评价

年度绩效目标    (文字)

对城西北、城南污水处理产生的污泥进行无害化处置,包括污泥的运输和处置。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

污泥处置总量

6135.74吨


泵房用电总量

1252894度


质量指标

污泥处置率

80%


污泥处置情况

合格


泵房电费使用率

100%


时效指标

项目执行时效

全年常态化执行


成本指标

项目执行成本

403.1


效益指标

经济效益指标

实现污泥资源化处理

实现污泥资源化处理


社会效益指标

实现污泥无害化处理

实现污泥无害化处理


环境效益指标

降低污泥对环境的影响

降低污泥对环境的影响


可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

2020年实现可持续发展


满意度指标

服务对象满意度指标

生产及处置单位满意度

90%


群众满意度

90%


财政资金管理科室(盖章)

财政绩效管理科(盖章)

2021年2月1日

2021年2月1日

 

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  三、各支出功能分类科目(到项级)

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  六、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。