大冶市还地桥卫生院2019年部门决算
目录
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
二、2019年部门决算表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
三、2019年部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
四、名词解释
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
(1)负责全镇居民的常见病、多发病的诊疗工作;
(2)负责十四项国家基本公共卫生服务工作;
(3)负责对村级卫生室的业务管理和技术指导工作。
(4)负责城乡一体化医疗保险的政策法规宣传与咨询和即时补偿结算等工作。
(5)负责120急救站急救、转诊工作。
(6)负责家庭医生团队签约服务、健康扶贫工作。
本部门属大冶市总医院下属独立核算事业单位,无下级决算单位。部门内设置内儿科、外妇科、康复科、医学影像、医学检验、公共卫生科、院务科、医务科、财务科等科室。
二、2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市还地桥卫生院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1227.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 4.27 | 三、国防支出 | 31 | |
四、事业收入 | 4 | 1588.56 | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2907.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2819.96 | 本年支出合计 | 52 | 2907.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 87.28 | 结余分配 | 53 | |
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2907.23 | 总计 | 56 | 2907.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:大冶市还地桥卫生院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2819.96 | 1227.12 | 4.27 | 1588.56 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2819.96 | 1227.12 | 4.27 | 1588.56 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2255.30 | 662.47 | 4.27 | 1588.56 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2255.30 | 662.47 | 4.27 | 1588.56 | ||||
21004 | 公共卫生 | 563.44 | 563.44 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 457.31 | 457.31 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1.50 | 1.50 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生应急处理 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.63 | 100.63 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 1.22 | 1.22 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1.22 | 1.22 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:大冶市还地桥卫生院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | ||
能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2907.23 | 2907.23 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2907.23 | 2907.23 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2342.57 | 2342.57 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2342.57 | 2342.57 | |||||
21004 | 公共卫生 | 563.44 | 563.44 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 457.31 | 457.31 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1.50 | 1.50 | |||||
2100410 | 突发公共卫生应急处理 | 4.00 | 4.00 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.63 | 100.63 | |||||
21013 | 医疗救助 | 1.22 | 1.22 | |||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1.22 | 1.22 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大冶市还地桥卫生院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1227.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1227.12 | 1227.12 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | ||||||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1227.12 | 本年支出合计 | 53 | 1227.12 | 1227.12 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1227.12 | 总计 | 58 | 1227.12 | 1227.12 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:大冶市还地桥卫生院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1227.12 | 1227.12 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1227.12 | 1227.12 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 662.47 | 662.47 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 662.47 | 662.47 | ||
21004 | 公共卫生 | 563.44 | 563.44 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 457.31 | 457.31 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1.50 | 1.50 | ||
2100410 | 突发公共卫生应急处理 | 4.00 | 4.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.63 | 100.63 | ||
21013 | 医疗救助 | 1.22 | 1.22 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1.22 | 1.22 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:大冶市还地桥卫生院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 662.47 | 302 | 商品和服务支出 | 564.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 324.95 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 94.91 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 132.2 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 55.67 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.73 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 564.66 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 662.47 | 公用经费合计 | 564.66 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:大冶市还地桥卫生院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:大冶市还地桥卫生院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
大冶市还地桥卫生院2019年决算总收入2819.96万元,其中:财政拨款收入1227.12万元、事业收入1588.56万元、上级补助收入4.27万元,2019年收入较2018年增加了177.24万元,主要原因是事业收入增加。另用事业基金弥补收支差额87.28万元。
大冶市还地桥卫生院2019年决算总支出2907.23万元,全部为基本支出,较2018年增加264.51万元,主要是人员经费中绩效工资支出增加及专用材料费增加 。
(二)收入决算情况说明
大冶市还地桥卫生院2019年决算总收入是2819.96万元,其中:财政拨款收入1227.12万元,占比43.52%;事业收入1588.56万元,占比56.33%,;上级补助收入4.27万元,占比0.15%。
(三)支出决算情况说明
大冶市还地桥卫生院2019年决算总支出2907.23万元,其中:基本支出2907.23万元,占比100%。
(四)财政拨款收入支出情况说明
大冶市还地桥卫生院2019年财政拨款收入为1227.12万元,全部为一般公共预算财政拨款。2019年财政拨款支出为1227.12万元,全部为卫生健康支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市还地桥卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出为1227.12万元,全部为基本支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
大冶市还地桥卫生院2019年一般公共预算财政拨款基本支出为1227.12万元,其中:人员经费662.47万元,占基本支出的53.98%,公用经费支出564.66万元,占基本支出的46.02%。
(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
大冶市还地桥卫生院2019年无“三公”经费财政拨款支出,相比2018年无变化。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大冶市还地桥卫生院2019年无政府性基金预算财政拨款,相比2018年无变化。
四、名词解释
1、财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
五、政府采购支出情况
大冶市还地桥卫生院2019年政府采购支出总额136.75万元,其中:政府采购货物支出34.31万元、政府采购工程支出64.59万元、政府采购服务支出37.85万元。
六、国有资产占用情况
大冶市还地桥卫生院截止2019年12月31日,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,急救车1辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年末固定资产2106.47万元,比年初数增加了100.54万元。