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大冶市金湖街道财政所

发表日期:2022-04-11    文章来源:大冶市金湖街道财政所

大冶市金湖街道财政所2022年部门预算公开




第一部分  大冶市金湖街道财政所概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市金湖街道财政所2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算三公经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市金湖街道财政所2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市金湖街道财政所概况

一、主要职责

1、认真贯彻党和国家的方针、路线和政策,制定地方财政发展规划;

2、积极组织财政收入,配合税务部门做好区域内税收的征缴和监管工作,做好开源节流,努力完成年度预算任务;

3、合理安排、调度财政资金,完善预算管理机制,确保财政收支平衡;

4、按照财务会计制度,加强财政资金核算,及时准确提供财务信息;

5、严格财务制度,严肃财经纪律,加强各部门单位的财务监督管;

6、完成镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市金湖街道财政所部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。                          

第二部分  大冶市金湖街道财政所2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市金湖街道财政所2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市金湖街道财政所2022年部门预算总收入269.34万元,上年减少0.84万元,下降3.11%。其中:当年财政拨款(补助)收入269.34万元,占总收入的100%。

大冶市金湖街道财政所2022年部门预算总支出269.34万元,比上年减少0.84万元,下降3.11%。其中:基本支出227.34万元,占总支出的84.41%;项目支出42万元,占总支出的15.59%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入269.34万元,,比上年减少0.84万元,下降3.11%,主要是因为支出减少。2022年部门预算总支出269.34万元,较2021年减少0.84万元,减幅3.11%。其中:基本支出预算227.34万元,较2021年增加18.64万元,增幅8.93%;项目支出42万元,较上年减少19.48万元,减幅31.69%。

按经济分类分:

(一)基本支出

1、工资福利支出186.08万元,较2021年增加10.86万元,增幅6.2%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加,工资福利增加。

2、商品和服务支出20.02万元,较2021年增加1.81万元,增幅9.94%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加,公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助21.24万元,较2021年增加5.97万元,增幅39.1%。主要用于退休人员医疗费补助、奖励性补助等。该项支出比上年增加的主要原因是对退休人员的奖励性补助增加。

(二)项目支出

项目支出预算42万元,较2021年减少19.48万元,主要原因是单位压缩开支,减少各项支出。我单位项目支出具体如下:

1、农村三资监管工作经费经费7万元。主要用于农村财会人员培训支出、网络设备维护支出、代理村级记账服务费支出等。

2、财政资金监管工作经费经费35万元。主要用于惠农农民负担监督卡打印及惠农政策宣传费用、财政专管员下乡抽查巡查费用、档案升级工作支出、乡村振兴工作支出、党建相关支出、办公设备购置支出及基础设施维修等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位的机关运行经费20.02万元,比上年增加1.81万元,增长9.94%,主要是因为人员增加,公用经费增加。

具体预算安排如下:办公费1.2万元、印刷费0.19万元、水电费1.49万、邮电费1.08万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维护费3.11万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费4.8万元、工会经费2.69万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.78万元等。  

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,与上年持平。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较2021年减少0万元,与上年持平,故该表为空表。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,与上年持平。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

     六、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算支出,与上年持平,故该表为空表。

     七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     八、绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。

   第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:    附件1
    附件:    附件2
    附件:    附件3
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    附件:    附件6
    附件:    附件7
    附件:    附件8
    附件:    附件9