大冶中等专业学校2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶中等专业学校概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶中等专业学校2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶中等专业学校2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶中等专业学校概况
(一)主要职责
1.主要职能。
(1)举办普通中等专业、职业教育和职业高中等学历教育;
(2)举办现代远程高等专科、本科教育、成人专科、本科教育;
(3)举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育,包括大规模社会化培训和再就业培训;
(4)举办师范教育和中小学教师继续教育,面向农民开展农村实用技术培训;
(5)为普通高校、农村中小学以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务。
(二)部门机构设置情况
大冶中等专业学校编制22名,均为事业编制。2020年年末实有22人,其中在职22人。
第二部分:大冶中等专业学校2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶中等专业学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 445.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 445.80 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 445.80 | 本年支出合计 | 58 | 445.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2.85 | 年末结转和结余 | 60 | 2.85 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 448.65 | 总计 | 62 | 448.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大冶中等专业学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 445.80 | 445.80 | ||||||||
205 | 教育支出 | 445.80 | 445.80 | |||||||
20503 | 职业教育 | 445.80 | 445.80 | |||||||
2050302 | 中等职业教育 | 445.80 | 445.80 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大冶中等专业学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 445.80 | 445.80 | |||||||
205 | 教育支出 | 445.80 | 445.80 | ||||||
20503 | 职业教育 | 445.80 | 445.80 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 445.80 | 445.80 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门:大冶中等专业学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 445.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 445.80 | 445.80 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 445.80 | 本年支出合计 | 59 | 445.80 | 445.80 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.85 | 2.85 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.85 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 448.65 | 总计 | 64 | 448.65 | 448.65 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶中等专业学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 445.80 | 445.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 445.80 | 445.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 445.80 | 445.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 445.80 | 445.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:大冶中等专业学校 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:大冶中等专业学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大冶中等专业学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分:大冶中等专业学校2020年部门决算情况说明
情况说明根据各单位实际情况填写,有则写,无则略。基本数据说明后,最好进行同比增减、占比分析,并说明原因。
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶中等专业学校2020年决算总收入是445.8万元,比2019年增加118.37万元,主要原因是2020年新增学生生均8000元的公用经费。
大冶中等专业学校2020年决算总支出是445.8万元,比2019年增加118.37万元,主要原因是2020年新增学生生均8000元的公用经费。
(二)收入决算情况说明
大冶中等专业学校2020年决算总收入是445.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入445.8 万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,占0% ;其他收入 0万元,占0 %。
(三)支出决算情况说明
大冶中等专业学校2020年决算总支出是445.8万元,其中:基本支出为445.02万元,占99.83%,项目支出为0.78万元,占0.17%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶中等专业学校2020年财政拨款收入为445.8万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加118.37万元,主要原因是2020年新增学生生均8000元的公用经费。。
大冶中等专业学校2020年财政拨款支出为445.8万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,农林水支出0万元。比2019年增加万元,主要原因是无以上支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶中等专业学校2020年一般公共预算财政拨款支出为445.8万元,其中:基本支出为445.02万元,占99.83%,项目支出为0.78万元,占0.17%。比2019年增加了基本支出117.59万元,主要原因是师生增多,学校开支相应增多。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶中等专业学校2020年一般公共预算财政拨款基本支出为0万元,其中:人员经费290.86万元,占65 %,公用经费支出154.94万元,占35%。比2019年增加118.37万元,主要原因是增加了师生及学校教学设备的添加。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数与上年持平,主要原因是我单位2020年未发生财政拨款“三公”经费支出。具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数与上年持平,主要原因是我单位2020年未发生因公出国(境)费支出。
2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。
年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数与上年持平,主要原因是我单位2020年未发生公务用车购置及运行费支出。
3、公务接待费0万元,公务和招商等业务活动共计接待0批次,接待人数0人次。年初预算0万元,完成预算的0%,支出决算数与上年持平,主要原因是我单位2020年未发生公务接待费支出。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶中等专业学校2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶中等专业学校2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶中等专业学校2020年机关运行经费支出 0万元,与上年度持平。
2、政府采购支出情况
2020年大冶中等专业学校政府采购支出总额为 86.28 万元,其中政府采购货物支出 48.57万元、政府采购工程支出24.48 万元、政府采购服务支出 13.23万元。授予中小企业合同金额 86.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50.48 万元,占政府采购支出总额的58.6 %。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大冶中等专业学校共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0辆、专业技术用车 0辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0台(套)。2020年年末固定资产769.97万元,比年初数增加了39.83万元。
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
大冶中等专业学校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个(涉密项目除外),调整后预算金额为0.78 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中,重点项目 0个,一般项目 1个,共涉及预算资金 7800 元,自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看,进展良好。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体运行良好。
2020年项目支出绩效目标评审表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
项目名称 | 大冶市中等专业学校安保经费 | 管理科室 | |||
项目单位 | 大冶市中等专业学校 | 申报金额 | 0.78 | ||
评审内容 | 关键评审问题 | 评审标准 | 得分 | ||
项目定位(30分) | 1、项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性(15分) | 项目是否符合上级、市委、市政府的发展规划或作为优先发展重点(3分) | 3 | ||
项目制定与部门职能是否相关(4分) | 4 | ||||
项目是否聚焦某一具体的问题(5分) | 3 | ||||
是否存在类似项目(3分) | 2 | ||||
2、项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷?(9分) | 是否存在实施中的难点或技术上的瓶颈(4分) | 4 | |||
是否设定了合理的项目目标并有实现目标的有效方法(5分) | 3 | ||||
3、项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人?(6分) | 是否避免了在无关活动上的支出(3分) | 3 | |||
项目受益人是否明确(3分) | 3 | ||||
项目计划(45分) | 4、项目的前期准备是否充分?(10分) | 项目是否有充分的前期调研和论证(5分) | 5 | ||
项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备(5分) | 3 | ||||
5、项目是否有明确的实施计划?(13分) | 项目实施主体是否明确(4分) | 4 | |||
项目实施时间是否明确(4分) | 4 | ||||
各级管理者和实施者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确(5分) | 5 | ||||
6、项目的绩效指标体系是否完整?(12分) | 是否充分反映项目目标的绩效指标(6分) | 4 | |||
绩效指标是否具体、可量化(6分) | 4 | ||||
7、项目预算申请是否全面、规范?(10分) | 项目预算是否有漏项(4分) | 4 | |||
项目预算的测算是否有规范的支出标准依据(6分) | 4 | ||||
项目管理(10分) | 8、项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理?(10分) | 是否建立了项目实施中的风险控制机制(5分) | 5 | ||
是否建立了绩效目标的纠偏机制,对项目实施情况进行跟踪管理(5分) | 4 | ||||
项目结果(15分) | 9、项目预期结果能否实现?(15分) | 是否能实现绩效目标(5分) | 5 | ||
年度绩效目标是否在实现其长期绩效目标时体现出足够的进展(5分) | 4 | ||||
实现绩效目标后的服务或产出是否能提高效率或节约成本(5分) | 4 | ||||
科室意见 | 项目总得分 | 84 | |||
评审等级 | |||||
评审意见 | |||||
建议意见 | 建议安排金额 | ||||
(盖章) | |||||
年 月 日 | |||||
预算(预算编审科)科意见 | 核定意见 | 核定安排金额 | |||
(盖章) | |||||
年 月 日 | |||||
分管局长意见 | 签名: | ||||
年 月 日 | |||||
分数等次:90分及以上为优秀,70-89分为良好,60-69分为合格,60分以下为不合格。 | |||||
(二)部门决算中项目绩效自评结果
大冶中等专业学校今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
安保项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障校园及师生安全。
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。大冶中等专业学校决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。大冶中等专业学校决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




