目 录
第一部分:大冶市民政局概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市民政局2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市民政局2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市民政局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规,编制民政事业发展规划和年度计划,指导民政工作的改革和发展,拟订民政地方规范性文件并组织实施、监督检查。
(二)依法承担对全市性社会团体、非公募基金会、民办非企业单位、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任,负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作,负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作。
(三)拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)规划和标准,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助和供养、临时救助、低收入家庭认定、生活无着落流浪乞讨人员救助工作,指导全市居民家庭经济状况核对工作。
(四)指导城乡基层群众自治建设和基层治理建设,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。
(五)拟定行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法,负责全市行政区划及村以上单位名称和本辖区内地名的命名、更名的审核报批工作,发布标准地名、监督检查地名使用情况,拟定地方性地名规范文件,组织地名调查,审核地名资料。
(六)负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作,组织指导残疾人权益保护和推进残疾人福利制度工作。
(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(八)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(九)组织指导福利彩票发行工作,推进慈善事业发展,指导社会捐助工作。
(十)会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
(十一)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设,加强社会组织登记管理和监督检查,促进全市慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。
(十四)与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、部门决算单位构成
根据人民政府办公室关于印发《大冶市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔2019〕32号),部门机构具体如下:
(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、组织党建、人事编制、纪检监察、思想文化宣传、文明创建、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、综治信访和后勤保障等工作,负责政务宣传、舆情应对工作,负责全市民政信息管理工作。拟订民政法制建设规划和政策,负责机关有关规范性文件的合法性审核工作,负责行政审批服务等工作。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准并组织实施,拟订民政事业资金管理办法和财务管理办法,管理监督民政事业资金的使用,负责本级预算编制和预算执行工作,负责单位国有资产管理、财务、审计工作,负责民政统计工作,负责管理彩票公益金使用。负责全市民政行业标准化工作,组织和指导全市民政系统教育培训工作,负责机关离退休干部工作。
(二)基层政权建设和社区治理股。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,负责基层政权建设指导工作,指导农村村民委员会和城市居民委员会换届选举工作;指导社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设和基层民主政治建设的意见和建议,推动基层民主政治建设;负责组织城乡基层群众自治组织有关人员的培训和表彰工作。
(三)区划地名股。拟订全市行政区划、地名管理和行政区域界线管理政策并监督实施,负责市内行政区域的设立、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责全市重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名及图书资料和行政区域界限资料的审定工作;负责市级行政区域界线的勘定和管理工作,负责边界争议的调查和调处;负责市级地名档案和勘界档案的保存和管理工作;承担大冶市地名委员会办公室日常工作。
(四)养老服务和社会工作股。承担全市老年人福利工作,拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准,协调推进全市农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责城市特困供养人员入住市级公办养老机构审批工作。负责指导全市慈善事业。指导本级福利彩票发行工作。拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。
(五)社会事务和儿童福利股。推进全市婚俗和殡葬改革,拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,参与拟定残疾人集中就业扶持政策,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调市级生活无着流浪乞讨人员救助事务,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并监督实施;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
第二部分:大冶市民政局2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市民政局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,480.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20,624.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,844.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22,480.62 | 本年支出合计 | 58 | 22,480.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 22,480.62 | 总计 | 62 | 22,480.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:大冶市民政局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 22,480.62 | 22,480.62 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,624.47 | 20,624.47 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,553.45 | 1,553.45 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 1,028.63 | 1,028.63 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 64.00 | 64.00 | ||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 68.21 | 68.21 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 221.61 | 221.61 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 1,973.14 | 1,973.14 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | 521.68 | 521.68 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,362.62 | 1,362.62 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 84.27 | 84.27 | ||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.58 | 4.58 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,243.83 | 2,243.83 | ||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,083.41 | 2,083.41 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160.42 | 160.42 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 10,236.43 | 10,236.43 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,243.85 | 2,243.85 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,992.58 | 7,992.58 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 764.47 | 764.47 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 764.47 | 764.47 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,815.86 | 3,815.86 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 246.76 | 246.76 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,569.10 | 3,569.10 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 37.28 | 37.28 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 37.28 | 37.28 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,844.15 | 1,844.15 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,844.15 | 1,844.15 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,219.15 | 1,219.15 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 625.00 | 625.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:大冶市民政局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 22,480.62 | 983.78 | 21,496.84 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,624.47 | 983.78 | 19,640.69 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,553.45 | 983.78 | 569.67 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 1,028.63 | 983.78 | 44.85 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 68.21 | 0.00 | 68.21 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 221.61 | 0.00 | 221.61 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 1,973.14 | 0.00 | 1,973.14 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | 521.68 | 0.00 | 521.68 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,362.62 | 0.00 | 1,362.62 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 84.27 | 0.00 | 84.27 | ||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,243.83 | 0.00 | 2,243.83 | ||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,083.41 | 0.00 | 2,083.41 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160.42 | 0.00 | 160.42 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 10,236.43 | 0.00 | 10,236.43 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,243.85 | 0.00 | 2,243.85 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,992.58 | 0.00 | 7,992.58 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 764.47 | 0.00 | 764.47 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 764.47 | 0.00 | 764.47 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,815.86 | 0.00 | 3,815.86 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 246.76 | 0.00 | 246.76 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,569.10 | 0.00 | 3,569.10 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,844.15 | 0.00 | 1,844.15 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,844.15 | 0.00 | 1,844.15 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,219.15 | 0.00 | 1,219.15 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 625.00 | 0.00 | 625.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
部门:大冶市民政局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,480.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.00 | 12.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20,624.47 | 20,624.47 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,844.15 | 1,844.15 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 22,480.62 | 本年支出合计 | 59 | 22,480.62 | 22,480.62 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 22,480.62 | 总计 | 64 | 22,480.62 | 22,480.62 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:大冶市民政局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 22,480.62 | 983.78 | 21,496.84 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,624.47 | 983.78 | 19,640.69 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,553.45 | 983.78 | 569.67 | |||
2080201 | 行政运行 | 1,028.63 | 983.78 | 44.85 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | |||
2080206 | 社会组织管理 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 68.21 | 0.00 | 68.21 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 221.61 | 0.00 | 221.61 | |||
20810 | 社会福利 | 1,973.14 | 0.00 | 1,973.14 | |||
2081001 | 儿童福利 | 521.68 | 0.00 | 521.68 | |||
2081002 | 老年福利 | 1,362.62 | 0.00 | 1,362.62 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 84.27 | 0.00 | 84.27 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | |||
20811 | 残疾人事业 | 2,243.83 | 0.00 | 2,243.83 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,083.41 | 0.00 | 2,083.41 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160.42 | 0.00 | 160.42 | |||
20819 | 最低生活保障 | 10,236.43 | 0.00 | 10,236.43 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,243.85 | 0.00 | 2,243.85 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,992.58 | 0.00 | 7,992.58 | |||
20820 | 临时救助 | 764.47 | 0.00 | 764.47 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 764.47 | 0.00 | 764.47 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,815.86 | 0.00 | 3,815.86 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 246.76 | 0.00 | 246.76 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,569.10 | 0.00 | 3,569.10 | |||
20825 | 其他生活救助 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,844.15 | 0.00 | 1,844.15 | |||
21004 | 公共卫生 | 1,844.15 | 0.00 | 1,844.15 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,219.15 | 0.00 | 1,219.15 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 625.00 | 0.00 | 625.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:大冶市民政局 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 750.12 | 302 | 商品和服务支出 | 233.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 173.13 | 30201 | 办公费 | 22.12 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 101.94 | 30202 | 印刷费 | 23.05 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 214.10 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 29.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.30 | 30206 | 电费 | 17.27 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 8.82 | 30207 | 邮电费 | 16.64 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 | 32.75 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 77.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.70 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.80 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.41 | |||||||
人员经费合计 | 750.12 | 公用经费合计 | 233.66 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门:大冶市民政局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | |||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门:大冶市民政局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:大冶市民政局 2020年度 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分:大冶市民政局2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市民政局2020年决算总收入是22480.62万元,比2019年增加7619.15万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
大冶市民政局2020年决算总支出是22480.62万元,比2019年增加7314.53万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
(二)收入决算情况说明
大冶市民政局2020年决算总收入是22480.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22480.62万元,占 100%。
(三)支出决算情况说明
大冶市民政局2020年决算总支出是22480.62万元,其中:基本支出为983.78万元,占4.38%,项目支出为21496.84万元,占95.62%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市民政局2020年财政拨款收入为22480.62万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加7619.15万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
大冶市民政局2020年财政拨款支出为22480.62万元,其中:一般公共服务支出12万元,社会保障和就业支出20624.47万元,卫生健康支出1844.15万元。比2019年增加7314.53万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市民政局2020年一般公共预算财政拨款支出为22480.62万元,其中:基本支出为983.78万元,占4.38%,项目支出为21496.84万元,占95.62%。比2019年增加7314.53万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市民政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为983.78万元,其中:人员经费750.12万元,占76.25%,公用经费支出233.66万元,占23.75%。比2019年减少86.84万元,主要原因是今年调离、退休人数较多。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元,支出决算数为5.01万元,完成年初预算的71.57%,支出决算数较上年度增加0.44万元,增长8.07%。主要原因是疫情对经济影响较大需要加大招商引资力度。
具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,共计出国团队0次,出国人次0人。年初预算0万元,完成预算的0%,比2019年增加0万元,主要原因是没有因公出国的业务。
2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。年初预算0万元,完成预算的0%,比2019年增加0万元,主要原因是没有公务车。
3、公务接待费5.01万元,公务和招商等业务活动共计接待89批次,接待人数848人次。年初预算是7万元,完成预算的71.57%,支出决算数比上年度增加0.44万元,增长8.07%。主要原因是疫情对经济影响较大需要加大招商引资力度。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市民政局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市民政局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市民政局2020年机关运行经费支出233.66万元,比2019年减少22.44万元,下降10%,主要原因是:疫情期间居家防疫办公费用减少。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市民政局政府采购支出总额为68.85万元,其中政府采购工程类支出46.15万元,政府采购服务支出 22.7万元。授予中小企业合同金额68.85万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大冶市民政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产772.32万元,比年初数增加了46.15万元。
第四部分:预算绩效情况说明
由于内容过多,详见下放附件。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大冶市民政局(汇总)2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶市民政局概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市民政局2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市民政局2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市民政局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规,编制民政事业发展规划和年度计划,指导民政工作的改革和发展,拟订民政地方规范性文件并组织实施、监督检查。
(二)依法承担对全市性社会团体、非公募基金会、民办非企业单位、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任,负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作,负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作。
(三)拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)规划和标准,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助和供养、临时救助、低收入家庭认定、生活无着落流浪乞讨人员救助工作,指导全市居民家庭经济状况核对工作。
(四)指导城乡基层群众自治建设和基层治理建设,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。
(五)拟定行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法,负责全市行政区划及村以上单位名称和本辖区内地名的命名、更名的审核报批工作,发布标准地名、监督检查地名使用情况,拟定地方性地名规范文件,组织地名调查,审核地名资料。
(六)负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作,组织指导残疾人权益保护和推进残疾人福利制度工作。
(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(八)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(九)组织指导福利彩票发行工作,推进慈善事业发展,指导社会捐助工作。
(十)会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
(十一)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设,加强社会组织登记管理和监督检查,促进全市慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。
(十四)与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、部门决算单位构成
根据人民政府办公室关于印发《大冶市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔2019〕32号),部门机构具体如下:
(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、组织党建、人事编制、纪检监察、思想文化宣传、文明创建、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、综治信访和后勤保障等工作,负责政务宣传、舆情应对工作,负责全市民政信息管理工作。拟订民政法制建设规划和政策,负责机关有关规范性文件的合法性审核工作,负责行政审批服务等工作。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准并组织实施,拟订民政事业资金管理办法和财务管理办法,管理监督民政事业资金的使用,负责本级预算编制和预算执行工作,负责单位国有资产管理、财务、审计工作,负责民政统计工作,负责管理彩票公益金使用。负责全市民政行业标准化工作,组织和指导全市民政系统教育培训工作,负责机关离退休干部工作。
(二)基层政权建设和社区治理股。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,负责基层政权建设指导工作,指导农村村民委员会和城市居民委员会换届选举工作;指导社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设和基层民主政治建设的意见和建议,推动基层民主政治建设;负责组织城乡基层群众自治组织有关人员的培训和表彰工作。
(三)区划地名股。拟订全市行政区划、地名管理和行政区域界线管理政策并监督实施,负责市内行政区域的设立、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责全市重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名及图书资料和行政区域界限资料的审定工作;负责市级行政区域界线的勘定和管理工作,负责边界争议的调查和调处;负责市级地名档案和勘界档案的保存和管理工作;承担大冶市地名委员会办公室日常工作。
(四)养老服务和社会工作股。承担全市老年人福利工作,拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准,协调推进全市农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责城市特困供养人员入住市级公办养老机构审批工作。负责指导全市慈善事业。指导本级福利彩票发行工作。拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。
(五)社会事务和儿童福利股。推进全市婚俗和殡葬改革,拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,参与拟定残疾人集中就业扶持政策,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调市级生活无着流浪乞讨人员救助事务,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并监督实施;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
第二部分:大冶市民政局(汇总)2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市民政局(汇总) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,170.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23,279.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,878.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 25,170.15 | 本年支出合计 | 58 | 25,169.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.35 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 25,170.15 | 总计 | 62 | 25,170.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:大冶市民政局(汇总) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 25,170.15 | 25,170.15 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,279.62 | 23,279.62 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,795.78 | 1,795.78 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 1,028.63 | 1,028.63 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 286.49 | 286.49 | ||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 68.21 | 68.21 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 241.44 | 241.44 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 4,048.21 | 4,048.21 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | 609.32 | 609.32 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,362.62 | 1,362.62 | ||||||||
2081004 | 殡葬 | 1,555.79 | 1,555.79 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 515.91 | 515.91 | ||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.58 | 4.58 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,243.83 | 2,243.83 | ||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,083.41 | 2,083.41 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160.42 | 160.42 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 10,236.43 | 10,236.43 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,243.85 | 2,243.85 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,992.58 | 7,992.58 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 979.57 | 979.57 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 764.47 | 764.47 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 215.09 | 215.09 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,900.93 | 3,900.93 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 331.83 | 331.83 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,569.10 | 3,569.10 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 57.87 | 57.87 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 57.87 | 57.87 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,878.54 | 1,878.54 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,878.54 | 1,878.54 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,223.01 | 1,223.01 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 655.53 | 655.53 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:大冶市民政局(汇总) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 25,169.80 | 2,325.30 | 22,844.51 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,279.27 | 2,325.30 | 20,953.97 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,795.77 | 1,193.10 | 602.67 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 1,028.63 | 983.78 | 44.85 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 286.49 | 194.49 | 92.00 | ||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 68.21 | 0.00 | 68.21 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 241.43 | 14.83 | 226.61 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 4,048.21 | 1,061.34 | 2,986.87 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | 609.32 | 0.00 | 609.32 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,362.62 | 0.00 | 1,362.62 | ||||||||
2081004 | 殡葬 | 1,555.79 | 810.10 | 745.68 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 515.91 | 251.24 | 264.67 | ||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,243.83 | 0.00 | 2,243.83 | ||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,083.41 | 0.00 | 2,083.41 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160.42 | 0.00 | 160.42 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 10,236.43 | 0.00 | 10,236.43 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,243.85 | 0.00 | 2,243.85 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,992.58 | 0.00 | 7,992.58 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 979.22 | 70.86 | 908.37 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 764.47 | 0.00 | 764.47 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 214.75 | 70.86 | 143.89 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,900.93 | 0.00 | 3,900.93 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 331.83 | 0.00 | 331.83 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,569.10 | 0.00 | 3,569.10 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 57.87 | 0.00 | 57.87 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 57.87 | 0.00 | 57.87 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,878.54 | 0.00 | 1,878.54 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,878.54 | 0.00 | 1,878.54 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,223.01 | 0.00 | 1,223.01 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 655.53 | 0.00 | 655.53 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
部门:大冶市民政局(汇总) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,170.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.00 | 12.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23,279.27 | 23,279.27 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,878.54 | 1,878.54 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 25,170.15 | 本年支出合计 | 59 | 25,169.80 | 25,169.80 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.35 | 0.35 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 25,170.15 | 总计 | 64 | 25,170.15 | 25,170.15 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:大冶市民政局(汇总) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 25,169.80 | 2,325.30 | 22,844.51 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,279.27 | 2,325.30 | 20,953.97 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,795.77 | 1,193.10 | 602.67 | |||
2080201 | 行政运行 | 1,028.63 | 983.78 | 44.85 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 286.49 | 194.49 | 92.00 | |||
2080206 | 社会组织管理 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 68.21 | 0.00 | 68.21 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 241.43 | 14.83 | 226.61 | |||
20808 | 抚恤 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||
20810 | 社会福利 | 4,048.21 | 1,061.34 | 2,986.87 | |||
2081001 | 儿童福利 | 609.32 | 0.00 | 609.32 | |||
2081002 | 老年福利 | 1,362.62 | 0.00 | 1,362.62 | |||
2081004 | 殡葬 | 1,555.79 | 810.10 | 745.68 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 515.91 | 251.24 | 264.67 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | |||
20811 | 残疾人事业 | 2,243.83 | 0.00 | 2,243.83 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,083.41 | 0.00 | 2,083.41 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160.42 | 0.00 | 160.42 | |||
20819 | 最低生活保障 | 10,236.43 | 0.00 | 10,236.43 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,243.85 | 0.00 | 2,243.85 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,992.58 | 0.00 | 7,992.58 | |||
20820 | 临时救助 | 979.22 | 70.86 | 908.37 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 764.47 | 0.00 | 764.47 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 214.75 | 70.86 | 143.89 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,900.93 | 0.00 | 3,900.93 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 331.83 | 0.00 | 331.83 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,569.10 | 0.00 | 3,569.10 | |||
20825 | 其他生活救助 | 57.87 | 0.00 | 57.87 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 57.87 | 0.00 | 57.87 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,878.54 | 0.00 | 1,878.54 | |||
21004 | 公共卫生 | 1,878.54 | 0.00 | 1,878.54 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,223.01 | 0.00 | 1,223.01 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 655.53 | 0.00 | 655.53 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:大冶市民政局 (汇总) 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,950.52 | 302 | 商品和服务支出 | 348.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 486.71 | 30201 | 办公费 | 44.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 155.38 | 30202 | 印刷费 | 31.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 330.07 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 0.14 | |
30106 | 伙食补助费 | 33.78 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 230.50 | 30205 | 水费 | 4.69 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.42 | 30206 | 电费 | 27.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21.66 | 30207 | 邮电费 | 24.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.82 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | 33.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 206.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 201.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.41 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 22.72 | 30217 | 公务接待费 | 5.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 3.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.29 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.83 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.73 | |||||||
人员经费合计 | 1,976.51 | 公用经费合计 | 348.79 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门:大冶市民政局(汇总) 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
10 | 3 | 3 | 7 | 7.95 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 5.01 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
部门:大冶市民政局(汇总) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:大冶市民政局(汇总) 2020年度 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分:大冶市民政局(汇总)2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市民政局(汇总)2020年决算总收入是25170.15万元,比2019年增加7703.71万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
大冶市民政局(汇总)2020年决算总支出是25169.8万元,比2019年增加7398.04万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
(二)收入决算情况说明
大冶市民政局(汇总)2020年决算总收入是25170.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入25170.15万元,占 100%。
(三)支出决算情况说明
大冶市民政局(汇总)2020年决算总支出是25169.8万元,其中:基本支出为2325.3万元,占9.24%,项目支出为22844.51万元,占90.76%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市民政局(汇总)2020年财政拨款收入为25170.15万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加7703.71万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
大冶市民政局(汇总)2020年财政拨款支出为25169.8万元,其中:一般公共服务支出12万元,社会保障和就业支出23279.27万元,卫生健康支出1878.54万元。比2019年增加7398.04万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市民政局(汇总)2020年一般公共预算财政拨款支出为25169.8万元,其中:基本支出为2325.3万元,占9.24%,项目支出为22844.51万元,占90.76%。比2019年增加7398.04万元,主要原因是疫情的原因社会救助对象发放资金增多。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市民政局(汇总)2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2325.3万元,其中:人员经费1976.51万元,占85%,公用经费支出348.79万元,占15%。比2019年减少201.24万元,主要原因是今年调离、退休人数较多。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为10万元,支出决算数为7.95万元,完成年初预算的79.5%,支出决算数较上年度增加万元,增长8.07%。主要原因是疫情对经济影响较大需要加大招商引资力度。
具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,共计出国团队0次,出国人次0人。比2019年增加0万元,主要原因是没有因公出国的业务。
2、公务用车购置及运行费2.69万元,其中:公务用车购置0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆;公务用车运行维护费2.69万元。比2019年减少0.2万元,下降6.92%主要原因是公务车运行维护费用减少。
3、公务接待费5.01万元,公务和招商等业务活动共计接待92批次,接待人数874人次。年初预算是7万元,完成预算的71.57%,支出决算数比上年度增加0.44万元,增长9.63 %。主要原因是疫情对经济影响较大需要加大招商引资力度。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市民政局(汇总)2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市民政局(汇总)2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市民政局(汇总)2020年机关运行经费支出348.79万元,比2019年增加78.32万元,上升10%,主要原因是:执行了公务员车补。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市民政局政府采购支出总额为68.85万元,其中政府采购工程类支出46.15万元,政府采购服务支出 22.7万元。授予中小企业合同金额68.85万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大冶市民政局共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产772.32万元,比年初数增加了46.15万元。
第四部分:预算绩效情况说明
由于内容过多,详见下放附件。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




