大冶市建设工程质量监督站2021年部门决算
目 录
第一部分:大冶市建设工程质量监督站概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市建设工程质量监督站2021年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市建设工程质量监督站2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市建设工程质量监督站概况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准。
2、制定工程质量监督管理的有关规定和措施并组织实施;编制建设工程质量监督管理规划及年度计划。
3、制定工程竣工验收备案管理的有关规定和措施并组织实施;编制工程竣工验收备案管理规划及年度计划。
4、依据法律、法规、规章和工程建设强制性标准,对建设工程质量实施日常监督和专项检查。
5、对建设单位组织的建设工程竣工验收实施监督。
6、对建设工程竣工验收备案工作实施监督管理,并实施委托范围内竣工验收备案工作。
7、对工程监理企业实施监督管理。
8、对工程质量检测机构(包括企业内部试验室)实施监督管理。
9、参与工程质量检查员的培训、考核、注册、年审等工作。
10、建设工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。
11、在工程保修期内对保修工作进行监督。
12、对工程质量监督系统的工程质量投诉工作进行指导,受理对工程质量问题的投诉、举报,并对其进行调查、协调和处理。
13、参与工程质量事故的调查、仲裁和处理。
(二)部门机构设置情况
根据大冶市机构编制委员会冶编〔2015〕15号文件精神,大冶市建设工程质量监督站为财政拨款事业单位,设领导职数1正2副,编制人数15人。
第二部分:大冶市建设工程质量监督站2021年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 190.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 190.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 190.53 | 本年支出合计 | 58 | 190.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 190.53 | 总计 | 62 | 190.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 190.53 | 190.53 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 190.53 | 190.53 | |||||||
20106 | 建设市场管理与监督 | 189.02 | 189.02 | |||||||
2010601 | 建设市场管理与监督 | 189.02 | 189.02 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.51 | 1.51 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.51 | 1.51 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 190.53 | 166.53 | 24 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 190.53 | 166.53 | 24 | |||||
20106 | 建设市场管理与监督 | 189.02 | 165.02 | 24 | |||||
2010601 | 建设市场管理与监督 | 189.02 | 165.02 | 24 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 190.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 190.53 | 190.53 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 190.53 | 本年支出合计 | 59 | 190.53 | 190.53 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 190.53 | 总计 | 64 | 190.53 | 190.53 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 190.53 | 166.53 | 24 | |||
212 | 城乡社区支出 | 190.53 | 166.53 | 24 | ||
20106 | 建设市场管理与监督 | 189.02 | 165.02 | 24 | ||
2010601 | 建设市场管理与监督 | 189.02 | 165.02 | 24 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.51 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.51 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 151.33 | 302 | 商品和服务支出 | 12.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 49.51 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.10 | 30202 | 印刷费 | 0.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 28.90 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 2.18 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 20.18 | 30205 | 水费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | 2.18 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.91 | 30206 | 电费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.52 | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.22 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 3.68 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 10.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.28 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.41 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.65 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.8 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 | ||||||
人员经费合计 | 151.98 | 公用经费合计 | 14.55 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大冶市建设工程质量监督站 2021年度 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:大冶市财政局2021年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年决算总收入是190.53万元,比2020年减少15.34万元,主要原因是收入减少。
大冶市建设工程质量监督站2021年决算总支出是190.53万元,比2020年增加3.03万元,主要原因是人员工资福利上涨。
(二)收入决算情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年决算总收入是190.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入190.53万元,占100%。
(三)支出决算情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年决算总支出是190.53万元,其中:基本支出为166.53万元,占87%,项目支出为24万元,占13%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年财政拨款收入为190.53万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2021年减少15.34万元,主要原因是收入减少。
大冶市建设工程质量监督站2021年财政拨款支出为190.53万元,其中:城乡社区支出189.02万元,其他城乡社区支出1.51万元。比2020年增加3.03万元,主要原因是人员工资福利上涨。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年一般公共预算财政拨款支出为190.53万元,其中:基本支出为166.53万元,占87%,项目支出为24万元,占13%。比2020年增加3.03万元,主要原因是人员工资福利上涨。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年一般公共预算财政拨款基本支出为166.53万元,其中:人员经费151.98万元,占91%,公用经费支出14.55万元,占9%。比2020年增加2.53万元,主要原因是人员工资福利上涨。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年财政拨款“三公”经费支出为0万元,其中:
1、因公出国(境)费0万元,共计出国团队0次,出国人次0人。比2020年增加0万元,主要原因是单位无出国(境)人员及相关费用。
2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。比2020年增加0万元,主要原因是单位无公务用车及费用。
3、公务接待费0万元,其中:外宾接待支出0万元,国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次,接待人数0人次。比2020年增加0万元,主要原因是无公务接待。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市建设工程质量监督站2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市建设工程质量监督站2021年机关运行经费支出14.55万元,比2020年减少0.18万元,下降1%,主要原因是:压缩开支。
2、政府采购支出情况
2021年大冶市建设工程质量监督站政府采购支出总额为0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,大冶市建设工程质量监督站共有车辆 ,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆,与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产16.83万元,比年初数增加了2.19万元。
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
市建设工程质量监督站组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个(涉密项目除外),调整后预算金额为24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中,重点项目0个,一般项目1个,共涉及预算资金24万元,自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看2021年度建设工程质量监督经费起到了很好的作用,我站利用经费组织并参加省市级培训多次,均达到了很好的效果,提高了站质量员的整体业务水平。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,质量监督经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展了全市范围内工地施工设备开展专业检查、开展了工程质量治理行动监督执法检查以及开展了大冶市建筑施工质量大检查,下达执法文书507份,其中质量监督抽查记录398份,重要分部(竣工验收)监督记录57份,质量整改通知书52份;二是组织湖北省建设工程质量法律法规培训及参加全省工程质量监督人员继续教育培训,使站内质量员的业务水平整体提升。
发现的问题及原因:一是全市范围内在建工程管理上很有很多的不足及漏洞;二是施工企业工作人员质量安全防范意识不强。下一步改进措施:一是加强工程监督检查执法力度,依法严厉查处各种违规行为。在日常监督过程中,要重点对项目责任单位和人员的质量行为、安全生产进行的监督,对发现的违反法律、法规行为,将按规定进行处罚;继续开展质量安全、建筑起重机械设备等专项检查,防范质量安全事故发生,保障我市建设工程质量安全持续稳定;二是强化监督企业落实质量安全主体责任。我站将继续督促我市建筑企业完善质量管理、安全生产规章制度,做好三级安全教育、安全生产应急救援工作,开展质量管理、安全生产、职工技能等培训。同时,我站将结合“质量强市”“安全生产月”等活动,组织项目相关人员进行专项培训,提高项目管理人员、施工人员的质量安全意识、施工工艺和管理水平。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 2021年建设工程质量监督经费
项目单位 大冶市建设工程质量监督站
主管部门 大冶市住房和城乡建设局
评价类型:事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构:中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2022年 6月 23日
大冶市财政局(制)
项目基本情况表
单位:万元
项目负责人 | 曹军 | 电话 | 13872149296 | 项目联系人 | 李诚 | 电话 | 13597733425 | ||||||||
地址 | 大冶市大棋西路2号 | 项目属性 | 常年性R 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2021年1月1日-12月31日 | 项目实际执行时间 | 2021年1月-12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 1、湖北省建设工程质量法律法规培训 2、全省工程质量、安全监督人员继续教育培训 3、工地施工设备专业检查 4、大冶市建筑施工质量安全生产大检查 5、全省工程质量治理行动监督执法检查
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、开展业务培训,加强大冶市建设工程质量监督工作人员的监管能力,提高建设工程监督人员业务素质和水平,进一步规范建设工程市场秩序。 2、通过深入全市在建新建工程质量监督执法检查,进一步促进各建筑施工工地落实质量责任制,强化质量监管、治理和纠正违规违章行为,切实解决建筑质量生产薄弱环节和突出问题,推进质量标准化建设,防范和遏制重大特大质量事故发生。 | 1、2021年11月开展湖北省建设工程质量法律法规培训及全省工程质量监督人员继续教育培训。通过学习,参训学员提高了对建设工程监督管理法规制度的认识,在工作中尽职尽责,严把质量关。 2、2021年对全市范围内开展了工地施工设备开展专业检查、工程质量治理行动监督执法检查、建筑施工质量大检查等。
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其他说明 |
项目资金拨入情况表
单位:万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2021年1月-12月 | 财政全额拨付 | 24 | 24 | |
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合 计 | 24 | 24 |
项目资金支出情况表
单位:万元
序号 | 日期 | 项目分类支出(经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 2021年1-12月 | 建设工程质量监督经费 | 24 | 24 | 0 | |
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合 计 | 24 | 24 | 0 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理、执行到位、按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全及时落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 预算支出合理,没有铺张浪费 | 3 | ||
时效指标 | 1、湖北省建设工程质量法律法规培训 | 20 | 2021年11月 | 18 | ||
2、全省工程质量监督人员继续教育培训 | 2021年11月 | |||||
3、工地施工设备专业检查 | 2021年 | |||||
4、大冶市建筑施工质量大检查 | 2021年 | |||||
5、全省工程质量治理行动监督执法检查 | 2021年 | |||||
成本指标 | 培训费用 | 2000元/人 | ||||
书本资料费用 | 500元/人 | |||||
考试费用 | 1500元/人 | |||||
差旅费用 | 80元/天 | |||||
检测仪器费用、维修费用 | 2900元/台 | |||||
数量指标 | 省市级组织培训 | 30 | 3次 | 27 | ||
专项执法检查次数、在建项目数量 | 6次、39项 | |||||
项目房屋建筑面积 | 68.7623万㎡ | |||||
在职在岗职工人数 | 15人 | |||||
质量指标 | 培训考试通过率、项目检查、整改通过率 | 85%、100% | ||||
查违控违 | 主动巡查监管 | |||||
社会效益指标 | 项目执行后促进建设工程质量提升,防范和遏制质量事故发生 | 30 | 极大促进 | 30 | ||
环境效益指标 | 项目执行后区域内生态环境改善程度 | 极大改善 | ||||
可持续影响指标 | 保证监督执法检查正常开展 | 市财政足额保障 | ||||
服务对象满意度指标 | 群众对质量检查工作投诉率 | <5% | ||||
群众对项目监督工作满意度 | 95% | |||||
合计 | — | 100 | — | 95 | — |
项目支出绩效自评指标表
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 其他建设工程质量监督支出 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 18 | 27 | 30 | 95 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 1、 票据手续齐全,个别附件存在未登记签收,后期要求补正; 2、 及时向财政部门提交拨款申请,不延误工程项目的正常运转; 3、 严格遵守财务流程,不得越级越位拨付。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
曹 军 | 负责人 | 大冶市建设工程质量监督站 | ||||||||
徐细莲 | 办公室主任 | 大冶市建设工程质量监督站 | ||||||||
曹晓梅 | 科员 | 大冶市建设工程质量监督站 | ||||||||
项目单位负责人(签字): | ||||||||||
2022年 6 月 23 日(单位盖章) | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级: 年 月 日 |
自评(审核)等级:优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分)。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2021年度建设工程质量监督经费 | |||||||||
项目负责人 | 曹军 | 电话 | 13872149296 | 项目联系人 | 李诚 | 电话 | 13597733425 | |||
问题整改情况 | 对于项目支出的管理和内部控制问题,今年做了适当的整改: 1、 加强了报销票据的管理,建立健全项目支出登记、支出严格按照有关政策规定。 2、 及时足额拨付到位,不挤占、挪用,确保项目支出用途合规,符合财务纪律和制度。 3、 所有项目支出本办提出意见报建设局财务主管领导请示审批、核实,经市领导批示,在市财政局预算中心拨付。 通过积极的整改,在以后的项目建设中,更加严格按财务制度执行。 | |||||||||
结果应用情况 | 我单位2021年度其他建设工程质量监督支出项目经费中,项目支出用途合规,符合财务纪律和制度,所有项目支出由我单位领导审核同意,报市财政局领导审批核实,由市财政局预算科审批拨付,无违规情况,资金使用管理合理,达到了预期的总体要求。 该项目属于常年性、持续性实施项目,绩效评价结果优秀,应该加大资金扶持以期待更好的公共效益,后续资金可以给与充分保障。
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项目单位负责人(签字)
项目单位(盖章) 年 月 日 |
主管部门(盖章)
年 月 日 |
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。我单位2021年度其他建设工程质量监督支出项目经费中,项目支出用途合规,符合财务纪律和制度,所有项目支出由我单位领导审核同意,报市财政局领导审批核实,由市财政局预算科审批拨付,无违规情况,资金使用管理合理,结果与预算安排相结合达到了预期的总体要求,
2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中,我单位将以本年度绩效评价结果作为以后年度资金安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,强化绩效评价结果与预算安排相结合,合理化使用财政资金的使用和管理。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。