大冶市经信局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
根据《中共黄石市委办公室、黄石市政府办公室关于印发<大冶市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(黄办发〔2015〕26号)和《中共大冶市委、大冶市人民政府关于印发<大冶市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(冶发〔2015〕10号)等文件规定,核定我局为正局级单位,机关行政编制15个;下属二级单位大冶市中小企业发展办公室事业编制10个,共计25个编制。2020年年末我局实有职工44人,其中:在职人员24人,退休20人。
一、主要职责
(一)贯彻落实国家和省、黄石市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议,拟订相关文件,协调解决重大问题。
(二)拟订工业转型升级规划、计划,提出优化产业布局和产业政策的建议;组织实施产业结构调整、传统产业改造升级推动装备制造、电子信息、生命健康、节能环保、新材料等新兴产业和优势产业发展;促进绿色低碳转型、产业集群发展和工业化与信息化两化融合。
(三)负责全市工业领域的日常经济运行调度,编制并组织实施工业领域经济运行调控目标、政策和措施,监测分析工业经济运行态势;协调工业领域日常经济运行中的重大问题;负责工业领域经济目标考核工作
(四)负责提出工业和信息化技术改造投资方向和规模的政策建议;监测、跟踪督办和协调服务工业技术改造与科技节能项目,落实国家和省、市相关支持政策,协助国家和省重点项目建设有关重大专项的实施。
(五)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进科研成果产业化。
(六)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(七)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
(八)拟订生产性服务业发展政策,指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设,促进生产性服务业协调发展。
(九)主管全市电子信息产品制造业、软件业和通信业,推进全市国民经济和社会服务信息化;负责拟订信息化发展战略和政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在各领域的推广应用。
(十)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
(十一)承担全市工业和信息化行业管理的责任,负责工业和信息化领域有关行政执法工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》赋子的电力监督检查权和行政执法权。协调通信企业间的经营关系。
(十二)负责电子电器产品维修行业管理工作;负责《湖北省信息化管理条例》《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实,开展相关行政执法和监督检查工作。
(十三)负责提出中小企业融资的政策建议;负责监督和管理融资性担保行业,促进融资性担保体系建设;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
(十四)会同有关部门做好维护企业稳定,协调减轻企业负担,贯彻落实《湖北省企业负担监督条例》,配合做好企业安全生产和应急管理工作。
(十五)负责煤炭等行业领域安全生产和职业健康的监管工作。
(十六)加强经济和信息化领城专业人高队伍建设工作。
(十七)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大冶市经信局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的1个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 经济运行办公室 |
3 | 规划和技术改造办公室 |
4 | 市信息化推进办公室 |
5 | 市产业管理办公室 |
6 | 政工科 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市工业经济服务中心 |
第二部分
大冶市经信局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
01表 | |||||
2021年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
填报单位:大冶市经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 612.16 | 一、基本支出 | 586.66 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 612.16 | 1、 人员支出 | 531.80 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 529.32 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 2.48 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 54.86 | 5、教育 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服?支出 | 54.86 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 25.50 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | 612.16 | ||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、自然资源海洋气象等 | |||||
19、住房保障 | |||||
20、粮油物资储备 | |||||
21、国有资本经营预算支出 | |||||
22、灾害防治及应急管理 | |||||
23、预备费 | |||||
24、其他支出 | |||||
25、转移性支出 | |||||
26、债务还本支出 | |||||
27、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 612.16 | 本年支出合计 | 612.16 | 本年支出合计 | 612.16 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结存、结余 | |||||
收入总计 | 612.16 | 支出总计 | 612.16 | 支出总计 | 612.16 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
02表 | ||||||||||||||||||
2021年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||||
填报单位:大冶市经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
合计 | 612.16 | 612.16 | 612.16 | |||||||||||||||
601001 | 大冶市经济和信息化局 | 612.16 | 612.16 | 612.16 |
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
03表 | ||||||||||
2021年 部 门 支 出 预 算 总 表 | ||||||||||
填报单位:大冶市经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 本年支出合计 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上 | 事业单位经营支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 612.16 | 586.66 | 529.32 | 2.48 | 54.86 | 25.50 | ||||
大冶市经济和信息化局 | 612.16 | 586.66 | 529.32 | 2.48 | 54.86 | 25.50 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 25.50 | 25.50 | |||||||
2150801 | 行政运行(支持中小企业发展和管理支出) | 586.66 | 586.66 | 529.32 | 2.48 | 54.86 |
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
04表 | ||||||
2021年 部 门 财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表 | ||||||
填报单位:大冶市经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | |
一、财政拨款(补助)收入 | 612.16 | 一、基本支出 | 586.66 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 612.16 | 1、 人员支出 | 531.80 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 529.32 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 2.48 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 54.86 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服?支出 | 54.86 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 25.50 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
14、交通运输 | ||||||
15、资源勘探信息等事务 | 612.16 | |||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、自然资源海洋气象等 | ||||||
19、住房保障 | ||||||
20、粮油物资储备 | ||||||
21、国有资本经营预算支出 | ||||||
22、灾害防治及应急管理 | ||||||
23、预备费 | ||||||
24、其他支出 | ||||||
25、转移性支出 | ||||||
26、债务还本支出 | ||||||
27、债务付息支出 | ||||||
本年收入合计 | 612.16 | 本年支出合计 | 612.16 | 本年支出合计 | 612.16 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
九、上年结存、结余 | ||||||
收入合计 | 612.16 | 支出合计 | 612.16 | 支出合计 | 612.16 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
05表 | |||||||||||
2021年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 | |||||||||||
填报单位:大冶市经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 612.16 | 586.66 | 529.32 | 54.86 | 2.48 | 25.50 | |||||
大冶市经济和信息化局 | 612.16 | 586.66 | 529.32 | 54.86 | 2.48 | 25.50 | |||||
2150801 | 行政运行(支持中小企业发展和管理支出) | 586.66 | 586.66 | 529.32 | 54.86 | 2.48 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 25.50 | 25.50 |
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
06表 | |||||||||
2021年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表 | |||||||||
填报单位:大冶市经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
合计 | 586.66 | 586.66 | 586.66 | ||||||
大冶市经济和信息化局 | 586.66 | 586.66 | 586.66 | ||||||
工资福利支出 | 529.32 | 529.32 | 529.32 | ||||||
住房公积金 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | ||||||
基本养老保险 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | ||||||
奖励性补贴 | 213.14 | 213.14 | 213.14 | ||||||
基本工资 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | ||||||
津贴补贴 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | ||||||
基本医疗保险 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | ||||||
工伤保险 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||||
奖金 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||||
生育保险 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||
失业保险 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||||
商品和服务支出 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | ||||||
维修(护)费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||
培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
差旅费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||
其他商品和服务支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | ||||||
公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
工会经费 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | ||||||
印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
办公费 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | ||||||
水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
其他交通费用 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | ||||||
办公设备购置费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||
退休人员公用经费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
07表 | |||
2021年部门“三公"经费支出预算表 | |||
填报单位:大冶市经济和信息化局 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 4.00 | 4.00 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
08表 | |||||||||||
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | |||||||||||
填报单位:大冶市经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第三部分
大冶市经信局2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市经信局2021年所属单位汇总部门预算总收入612.16万元,比上年增加25.05万元,增长4.27%。其中:当年财政拨款(补助)收入612.16万元,占总收入的100%。
大冶市经信局2021年所属单位汇总部门预算总支出612.16万元,比上年增加25.05万元,增长4.27%。其中:基本支出586.66万元,占总支出的95.83%;项目支出25.5万元,占总支出的4.17%。按支出功能分类,行政运行支出586.66万元,占总支出的95.83%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入612.16万元,,比上年增加25.05万元,增长4.27%。其中:基本支出预算586.66万元,比上年增加20.05万元,增长3.54%。
按经济分类:
工资福利支出529.32万元,比上年增加15.5万元,增长3.02%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加(减少)的原因是将奖励性补贴纳入了部门预算。
商品和服务支出54.86万元,比上年增加4.55万元,增长9.04%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加(减少)的原因是人员调入增加了公用经费。
对个人和家庭的补助2.48万元,同比保持不变。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。
项目支出预算25.5万元,比上年增加5万元,主要原因是增加了项目开支。我单位项目支出具体如下:
(1)工业互联网创新发展专项经费7.5万元;
(2)“两化融合”工作经费4.5万元;
(3)电子电器产品执法监督检查工作经费1.5万元;
(4)电力执法工作经费7万元;
(5)企业减负,优化营商环境专项活动经费5万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关运行经费586.66万元,比上年增加20.05万元,增长3.54%。具体预算安排如下:
人员经费531.8万元,包括基本工资99.11万元、津贴补贴79.68万元、奖金7.75万元、奖励性补贴213.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.85万元、基本医疗保险缴费55.7万元、住房公积金39.48万元、工伤保险0.66万元、生育保险1.65万元、失业保险2.3万元、退休人员公用经费2.48万元。
公用经费54.86万元,包括办公费5.86万元、印刷费3万元、水费1万元、电费4.5万元、差旅费3.5万元、维修费0.8万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费4万元、办公设备购置费5万元、工会经费6.58万元、其他交通费用11.1万元、其他商品和服务支出7.02万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14.3万元,包括:货物类14.3万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出4万元,同比保持不变。分项目如下:
公务接待费4万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比不变,不变的原因是我单位虽接待次数预计增加,但依旧进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位无公务用车;单位无价值50万元以上通用设备。2020年年末固定资产35.7万元,比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金25.5万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
(2021年) | |||||||
项目单位(盖章): | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | ||||||
主管部门 | 大冶市经信局 | 执行单位 | |||||
项目负责人及电话 | 宋玮 13872142329 | 项目联系人及电话 | 余显思 13597628233 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 202×年-202×年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 25.5 | 25.5 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 25.5 | 25.5 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 大力推动大冶工业经济发展,促进工业转型升级。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进企业健康发展 | 促进了企业 | ||||
社会效益指标 | 是否能够提高社会效益 | 提高了社会效益 | |||||
生态效益指标 | 企业发展环境是否有了改善 | 企业发展环境改善 | |||||
可持续影响指标 | 是否促进经济社会可持续发展 | 促进了经济社会 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对工作是否满意 | 100% | ||||
财政资金管理科(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。