无障碍阅读
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 地方部门平台链接 > 市直部门 > 大冶市公安局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算

大冶市公安局2022年部门预算

发表日期:2022-02-25    文章来源:大冶市公安局

大冶市公安局2022年部门预算公开

第一部分  大冶市公安局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市公安局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算三公经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市公安局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款三公经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、绩效目标设置情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市公安局概况

一、主要职责

(一)根据党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章,在市政府和上级公安机关的领导下,研究、部署全市公安工作,督促检查全市各级公安机关和内保部门的贯彻执行情况。

(二)为市委、市政府和上级公安机关反映影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况信息,并研究提出对策。                                                    

(三)协助和参与上级公安机关对危害国家安全及其他重大刑事犯罪案件的侦破工作,负责全市一般危害国家安全案件、各类刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查、预审和移送起诉工作,组织处置各类危害社会治安的聚会闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

(四)负责依法管理全市社会治安、道路交通、车辆、驾驶员、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险品和特种行业等工作,组织实施消防管理及监督工作。

(五)依法组织、监督全市机关、团体、企事业单位和其他各种经济成份单位的内部安全保卫工作,指导全市各单位群众性治保组织建设,指导和监督保安服务公司的运作和保安员队伍的建设,抓好社会治安防范工作。

(六)负责组织实施国家规定的特定人员的安全警卫工作,守卫重要场所和设施。

(七)负责全市看守所、拘留所的建设、管理工作,依法管理和教育全市司法机关送押、送拘留的各类人员。

(八)依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

(九)依法管理集会、游行、示威活动。

(十)负责全市公安队伍的管理、教育训练和内保人员、治保人员的培训工作及公安宣传工作,不断加强公安保卫队伍的革命化、正规化建设。

(十一)负责全市公安法制工作,检查、监督全市公安机关的执法活动。

(十二)负责全市公安机、内保系统的通讯、信息网络的管理和建设及全市公共信息网络的安全监察工作。

(十三)负责全市公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

(十四)协助管理和建设全市消防、武警部队。

(十五)指导全市铁路、交通、林业部门的公安业务工作。

(十六)规划公安装备现代化建设,为全市公安机关提供信息、技术和后勤保障等工作。

(十七)完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大冶市公安局部门预算由单位本级和纳入预算汇编

范围的37个二级单位组成,具体构成如下:

大冶市公安局内设机构

序号

机构名称

1

指挥中心(办公室)

2

政工室

3

警务督察大队

4

警务保障室

5

情报信息中心

6

刑事侦查大队

7

交通警察大队

8

治安管理大队

9

经济犯罪侦查大队

10

国内安全保卫大队

11

巡逻警察大队

12

公共信息网络安全监察大队

13

禁毒大队

14

法制大队

15

环保警察大队

16

出境入境管理大队

17

反恐怖工作大队

18

内部治安保卫工作大队

19

侵犯知识产权侦查大队

20

公共交通安全管理大队

21

大冶市看守所

22

大冶市拘留所

23

东岳派出所

24

东风派出所

25

大箕铺派出所

26

金湖派出所

27

殷祖派出所

28

刘仁八派出所

29

金牛派出所

30

灵乡派出所

31

茗山派出所

32

陈贵派出所

33

金山店派出所

34

保安派出所

35

还地桥派出所

36

罗桥派出所

37

站前派出所

第二部分  大冶市公安局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算三公经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市公安局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市公安局2022年部门预算总收入25077.57万元(含独立编制部门预算的二级单位),本级2022年部门预算总收入25077.57万元(37个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加1797.04万元,增长7.7%。其中:当年财政拨款(补助)收入25077.57万元,占总收入的100%。

大冶市公安局2022年部门预算总支出25077.57万元(含独立编制部门预算的二级单位),本级2022年部门预算总支出25077.57万元(37个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加1797.04万元,增长7.70%。其中:基本支出16690.45万元,占总支出的66.55%;项目支出8387.12万元,占总支出的33.45%。按支出功能分类,行政运行支出25077.57万元,占总支出的100.00%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出25077.57万元,较2021年增加1797.04万元,增幅7.70%。其中:基本支出预算16690.45万元,较2021年增加1385.58万元,增9.05%,增加的主要原因是警衔晋升及正常晋级晋档,将离退休人员目标考核及四项奖励工资列入(2021年在工资福利支出中列支);项目支出8387.12万元,较2021年增加411.46万元,增幅5.15%,增加主要原因是协警人员增加 59 人,故协警专项经费增加,给养费按关押量计算增加。

按经济分类分:

(一)基本支出

1、工资福利支出13342.03万元,较2021年增加439.2万元,增幅3.40%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是警衔晋升及正常晋级晋档。

2、商品和服务支出2546.32万元,较2021年增加429.25万元,增幅20.27%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是公务用车运行维护费划出单列。

3、对个人和家庭的补助802.1万元,较2021年增加517.13万元,增幅181.46%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是将离退休人员目标考核及四项奖励工资列入(2021年在工资福利支出中列支)。

(二)项目支出

项目支出预算8387.12万元,较2021年增加411.46万元,主要原因是辅警增编59人(文职减1,协警加1,交警增40,森林转来7,罗桥政府转来11),给养费按关押量计算增加。我单位项目支出具体如下:

1、协警队员经费4439.46万元。

1)协警经费支出4041.12万元:(530+1+7+40+11)人*4.7万+172人*4.8万,根据冶编【2017】56号文件精神,对公安局事业编制实行空一收一补一,即2021事业编38名,至目前文职为37人,空出1事业编,收回补充1名以钱养事岗位。森林公安转来协警7名,当年交警新增40人,罗桥政府转来协11人;九张网协警172人;按市政府【2019】21号会议纪要,协警服装及伙食经费:(589+172)*(0.1+0.36);341名驻村辅警服装费341*0.08万;工会经费(589*4.7+172*4.8)*2%。

2)60名看护协警经费398.34万元。据大冶市政府常务会议纪要【2020】20号文,(工资800+绩效400+执勤30元*24天+单位保险830+公积金2800*0.1)*60人*12月+服务费240元*60人=363.6万;服装及伙食费60*(0.1+0.36)=27.6万元;工会经费363.6*2%。

2、羁押收教场所经费394.61万元。

1)羁押收教场所给养费234.6万元:看守所年末羁押量588人*280元*12=197.57万元,拘留所全年共拘留1890人*21天*280元/30天=37.04万元(全部为疫情期间刑事留观人员,按公监管【2021】44号文,按21天计算)。据鄂财政发【2017】8号文预算。

2)羁押收教场所公用经费160万元。根据2020年单位实际支出为基数。含看守所监所水电费、押解费、保洁费、保安费等。

3、公安专项业务经费594万元。

1)交警车辆保管及拖移费153万(财政局已审核,涉案财物停车场93万、事故停车场经费60万)。

2)应付机关事务服务中心公派车辆费用66万元。6辆车,11万元/车年。

3)警犬训养费20万元。含警犬伙食、疫苗及少量训练相关经费。

4)经济案件审计费130万元。据2017-2019年经济案件审计费实际支出数测算。

5)户口本工本费及交警牌证工本费58万元:户口本工本费支出8万元、交警车辆办牌号牌费及证件工本费50万。

6)社区警务室办公经费万。据冶综治办【2016】8号文,34个社区警务室,运行费1.8万/个年,2022年暂按0.5万/个年预算。

7)房屋维修费124.55万元。经公安局局长办公会研究通过,局机关大楼维修及交警、巡警、各科室大队及派出所维修费。

4、其他运转类项目649.5万元。

1)平安城市视频监控系统日常运行经费649.5万元:维护费108万,电费32.4万元,租赁费432.1万元;智能感知及智慧小区运行77万。

5、中央及省转移支付资金2279万元。

1)2022年度转移支付装备购置费994.3万元。鄂财政发【2021】10号,机密。

2)2022办案(业务)经费1284.7万元。鄂财政发【2021】10号,机密。

三、 机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属37家二级单位的机关运行经费2546.32万元,比上年增加429.25万元,增长20.27%,主要是因为公务用车运行维护费划出单列。

具体预算安排如下:办公费68万元、印刷费1万元、水电费408万、邮电费36万元、物业管理(租赁)费255.6万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维护费48万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、劳务费239.56万元、工会经费194.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费404万元、其他交通费393.94万元、其他商品和服务支出490.97万元等。  

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1986.26万元,包括:货物类448.30万元,工程类1000万元,服务类537.96万元。

在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款三公经费支出情况说明

2022年三公经费财政拨款预算支出409万元,较2021年增加24万元,增长6.32%。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较2021年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费404万元,较2021年预算增加24万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费150万元,我单位2022年公务用车计划更新购置7辆。2022年公务用车保有数134辆(摩托车33辆)。

其中:公务接待费5万元,较2021年持平,主要用于上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费比往年大幅减少,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆134辆,其中:执法勤务用车84辆,特种车辆及工具车辆17辆,摩托车33辆;单位价值50万元以上通用设备86台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目15个,资金7975.66万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的34.2%。同时,我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:    附件1.xlsx
    附件:    附件2.xlsx
    附件:    附件3.xlsx
    附件:    附件4.xlsx
    附件:    附件5.xlsx
    附件:    附件6.xlsx
    附件:    附件7.xlsx
    附件:    附件8.xlsx
    附件:    附件9.xlsx
    附件:    附件10.pdf