大冶市公安局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)根据党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章,在市政府和上级公安机关的领导下,研究、部署全市公安工作,督促检查全市各级公安机关和内保部门的贯彻执行情况。
(二)为市委、市政府和上级公安机关反映影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况信息,并研究提出对策。
(三)协助和参与上级公安机关对危害国家安全及其他重大刑事犯罪案件的侦破工作,负责全市一般危害国家安全案件、各类刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查、预审和移送起诉工作,组织处置各类危害社会治安的聚会闹事、骚乱事件和治安灾害事故。
(四)负责依法管理全市社会治安、道路交通、车辆、驾驶员、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险品和特种行业等工作,组织实施消防管理及监督工作。
(五)依法组织、监督全市机关、团体、企事业单位和其他各种经济成份单位的内部安全保卫工作,指导全市各单位群众性治保组织建设,指导和监督保安服务公司的运作和保安员队伍的建设,抓好社会治安防范工作。
(六)负责组织实施国家规定的特定人员的安全警卫工作,守卫重要场所和设施。
(七)负责全市看守所、拘留所的建设、管理工作,依法管理和教育全市司法机关送押、送拘留的各类人员。
(八)依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。
(九)依法管理集会、游行、示威活动。
(十)负责全市公安队伍的管理、教育训练和内保人员、治保人员的培训工作及公安宣传工作,不断加强公安保卫队伍的革命化、正规化建设。
(十一)负责全市公安法制工作,检查、监督全市公安机关的执法活动。
(十二)负责全市公安机、内保系统的通讯、信息网络的管理和建设及全市公共信息网络的安全监察工作。
(十三)负责全市公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。
(十四)协助管理和建设全市消防、武警部队。
(十五)指导全市铁路、交通、林业部门的公安业务工作。
(十六)规划公安装备现代化建设,为全市公安机关提供信息、技术和后勤保障等工作。
(十七)完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大冶市公安局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的37个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 指挥中心(办公室) |
2 | 政工室 |
3 | 警务督察大队 |
4 | 警务保障室 |
5 | 情报信息中心 |
6 | 刑事侦查大队 |
7 | 交通警察大队 |
8 | 治安管理大队 |
9 | 经济犯罪侦查大队 |
10 | 国内安全保卫大队 |
11 | 巡逻警察大队 |
12 | 公共信息网络安全监察大队 |
13 | 禁毒大队 |
14 | 法制大队 |
15 | 环保警察大队 |
16 | 出境入境管理大队 |
17 | 反恐怖工作大队 |
18 | 内部治安保卫工作大队 |
20 | 侵犯知识产权侦查大队 |
20 | 公共交通安全管理大队 |
21 | 大冶市看守所 |
22 | 大冶市拘留所 |
23 | 东岳派出所 |
24 | 东风派出所 |
25 | 大箕铺派出所 |
26 | 金湖派出所 |
27 | 殷祖派出所 |
28 | 刘仁八派出所 |
29 | 金牛派出所 |
30 | 灵乡派出所 |
31 | 茗山派出所 |
32 | 陈贵派出所 |
33 | 金山店派出所 |
34 | 保安派出所 |
35 | 还地桥派出所 |
36 | 罗桥派出所 |
37 | 站前派出所 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
第二部分
大冶市公安局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市公安局 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 23280.53 | 一、基本支出 | 15304.87 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 23280.53 | 1、 人员支出 | 13187.8 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 12902.83 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 284.97 | 4、公共安全 | 23280.53 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 2117.07 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 2117.07 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 7975.66 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 23280.53 | 本年支出合计 | 23280.53 | 本年支出合计 | 23280.53 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 23280.53 | 支出总计 | 23280.53 | 支出总计 | 23280.53 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 23280.53 | 23280.53 | 23280.53 | |||||||||||||||||||
120001 | 大冶市公安局 | 23280.53 | 23280.53 | 23280.53 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市公安局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 23,280.53 | 15,304.87 | 12,902.83 | 284.97 | 2,117.07 | 7,975.66 | |||||||||
大冶市公安局 | 23,280.53 | 15,304.87 | 12,902.83 | 284.97 | 2,117.07 | 7,975.66 | |||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 7,975.66 | 7,975.66 | ||||||||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 15,304.87 | 15,304.87 | 12,902.83 | 284.97 | 2,117.07 | |||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市公安局 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 23,280.53 | 一、基本支出 | 15,304.87 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 23,280.53 | 1、 人员支出 | 13,187.80 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 12,902.83 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 284.97 | 4、公共安全 | 23,280.53 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 2,117.07 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 2,117.07 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 7,975.66 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 23280.53 | 本年支出合计 | 23280.53 | 本年支出合计 | 23280.53 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 23280.53 | 支出总计 | 23280.53 | 支出总计 | 23280.53 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市公安局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 23,280.53 | 15,304.87 | 12,902.83 | 2,117.07 | 284.97 | 7,975.66 | |||||||||
大冶市公安局 | 23,280.53 | 15,304.87 | 12,902.83 | 2,117.07 | 284.97 | 7,975.66 | |||||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 15,304.87 | 15,304.87 | 12,902.83 | 2,117.07 | 284.97 | |||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 7,975.66 | 7,975.66 | ||||||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市公安局 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 15,304.87 | 15,304.87 | 15,304.87 | |||||||
大冶市公安局机关 | 15,304.87 | 15,304.87 | 15,304.87 | |||||||
工资福利支出 | 12,902.83 | 12,902.83 | 12,902.83 | |||||||
其他(保险) | 3.63 | 3.63 | 3.63 | |||||||
绩效工资 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | |||||||
基本医疗保险 | 1,338.80 | 1,338.80 | 1,338.80 | |||||||
生育保险 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | |||||||
奖励性补贴 | 3,900.44 | 3,900.44 | 3,900.44 | |||||||
奖金 | 174.72 | 174.72 | 174.72 | |||||||
住房公积金 | 1,169.51 | 1,169.51 | 1,169.51 | |||||||
基本工资 | 2,211.97 | 2,211.97 | 2,211.97 | |||||||
基本养老保险 | 745.74 | 745.74 | 745.74 | |||||||
津贴补贴 | 3,206.84 | 3,206.84 | 3,206.84 | |||||||
工伤保险 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | |||||||
商品和服务支出 | 2,117.07 | 2,117.07 | 2,117.07 | |||||||
福利费 | 131.81 | 131.81 | 131.81 | |||||||
其他商品和服务支出 | 348.48 | 348.48 | 348.48 | |||||||
邮电费 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | |||||||
物业管理费 | 246.60 | 246.60 | 246.60 | |||||||
工会经费 | 194.92 | 194.92 | 194.92 | |||||||
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
办公费 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | |||||||
维修(护)费 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | |||||||
电费 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |||||||
公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
办公设备购置费 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | |||||||
水费 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | |||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
其他交通费用 | 399.49 | 399.49 | 399.49 | |||||||
劳务费 | 237.56 | 237.56 | 237.56 | |||||||
租赁费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | |||||||
离休人员公用经费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||
退休人员公用经费 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | |||||||
购房补贴 | 237.28 | 237.28 | 237.28 | |||||||
基本离休费 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||||
离休人员津补贴 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | |||||||
抚恤金 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市公安局 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 5 | 5 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 5 | 5 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市XX局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市公安局2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市公安局2021年所属单位汇总部门预算总收入23280.53万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入23280.53万元(37个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年减少1148.11万元,下降4.6%。其中:当年财政拨款(补助)收入23280.53万元,占总收入的100%。
大冶市公安局2021年所属单位汇总部门预算总支出23280.53万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出23280.53万元(37个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年减少1148.11万元,下降4.6%。其中:基本支出15304.87万元,占总支出的65.7%;项目支出7975.66万元,占总支出的34.2%。按支出功能分类,行政运行支出15304.87万元,占总支出的65.7%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入23280.53万元,比上年减少1148.11万元,下降4.6%。其中:基本支出预算15304.87万元,比上年减少859.56万元,减少5.3%。
按经济分类分:
工资福利支出12902.83万元,比上年减少782.98万元,下降5.7%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是人员减少,奖金基数降低。
商品和服务支出2117.07万元,比上年减少61.78万元,下降2.8%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加(减少)的原因是民警减少及退休,文职调离11人。
对个人和家庭的补助284.97万元,比上年减少14.8万元,下降4.9%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是奖励工资基数降低。
项目支出预算7975.66万元,比上年减少288.55万元,主要原因是网格员以钱养事经费转至市其他部门管理。我单位项目支出具体如下:
(1)协警经费支出3666.8万元:(519+11)人*4.7万+172人*4.8万,根据冶编【2017】56号文件精神,对公安局事业编制实行“空一收一补一”,即2020事业编49名,至目前文职为38人,空出11事业编,收回补充11名以钱养事岗位。“以钱养事”协警编530人(其中文职事业编转“以钱养事”编11人),“九张网”协警172人;按市政府【2019】21号会议纪要,协警服装及伙食经费:(530+172)*(0.1+0.36);341名驻村辅警服装费341*0.08万。
(2)羁押收教场所给养费216.16万元:看守所年末羁押量549人*280元*12=184.5万元,拘留所全年共拘留2827人*12天*280元/30天=31.66万元。共计184.5+31.66=216.16万元。据鄂财政发【2017】8号文预算。
(3)户口本工本费及交警牌证工本费58万元:户口本工本费支出8万元、交警车辆办牌号牌费及证件工本费50万。
(4)羁押收教场所公用经费160万元。根据2020年单位实际支出为基数。含看守所监所水电费、押解费、保洁费、保安费等。
(5)平安城市视频监控系统日常运行经费649.5万元:维护费108万,电费32.4万元,租赁费432.1万元;智能感知及智慧小区运行77万。
(6)房屋维修费124.55万元。经公安局局长办公会研究通过,局机关大楼维修及交警、巡警、各科室大队及派出所维修费。
(7)社区网格员以钱养事经费1164.2万。2020年大冶市网格员从政法委转入公安局管理,据冶政发【2019】8号文,网格员328人*3.5万/人年+网格兼消防员45人*0.36万/人年1164.2万元。
(8)协警队员工会经费66.33万元。(530人*4.7万+172人*4.8万)2%=66.33万元。
(9)60名看护协警经费369.32万元。据大冶市政府常务会议纪要【2020】20号文,(工资800+绩效400+执勤30元*24天+单位保险746.5+公积金2800*0.1)*60人*12月+服务费240元*60人=357.58万;服装0.52万元*60人-20年已购秋冬季服装19.46万=11.74万元。
(10)交警车辆保管及拖移费153万(财政局已审核,涉案财物停车场93万、事故停车场经费60万)。
(11)警犬训养费20万元。含警犬伙食、疫苗及少量训练相关经费。
(12)2021年度转移支付装备购置费994.3万元。鄂财政发【2020】14号,机密。
(13)2021办案(业务)经费1284.7万元。鄂财政发【2020】1号,机密。
(14)经济案件审计费130万元。据2017-2019年经济案件审计费实际支出数测算。
(15)应储机关事务服务中心公派车辆费用66万元。6辆车,11万元/车年。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属37家二级单位的机关运行经费15304.87万元,比上年减少859.56万元,下降5.3%。具体预算安排如下:
人员经费13187.8万元,包括基本工资2211.97万元、津贴补贴3206.84万元、奖金174.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资82.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费745.74万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1338.8万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费71.85万元、住房公积金1169.51万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3900.44万元、离休费14.19万元、退休费19.12万元、抚恤金14.38万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助251.66万元;
公用经费2117.07万元,包括办公费57.02万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费47.5万元、电费310万元、邮电费19.07万元、物业管理费246.6万元、差旅费0万元、因公出国(境)0万元、维修费47.5万元、租赁费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费237.56万元、委托业务费0万元、工会经费194.92万元、福利费131.81万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用399.49万元、其他商品和服务支出412.6万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2931.55万元,包括:货物类450万元,工程类450万元,服务类450万元,其他类1581.55万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出385万元,与2020年持平。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费380万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费200万元,我单位2021年公务用车更新10辆。2020年公务用车保有数101辆。
公务接待费5万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费与2020年持平。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆101辆,其中:执法勤务车84辆,其他车辆(业务工具车)17辆;单位价值50万元以上通用设备85台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产37987.16万元,比年初数增加2641.3万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目15个,资金7975.66万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的34.2%。同时,我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。